同學,你好 可以做報廢

資產負債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產損益的金額,待處理財產損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產損益科目導致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務報表公式沒有待處理財產損益計算。導致報表不平衡呢?
就是我們有個供應商 三年前我們給打款買材料了 對方一直沒有給開票 之前的會計也沒有記預付款 我接手的科目期初數(shù)也只有1000元左右,三年后的今天對方說要開具8萬多的材料票給我們 現(xiàn)在收到票 我只能沖一些期初科目的那1000元 剩下的暫時掛應付賬款 但實際并不欠錢 應該怎么處理啊
一筆賬,之前會計沒有交接,財務報表沒有年報,而且去年12的納稅申報表資產負債表里,還報錯了,期末數(shù)字都是0,我該如何處理,如何建期初數(shù)字,聯(lián)系之前會計,他也不理我
去年接手前任會計的,稅務系統(tǒng)里的財務報表數(shù)字,原材料借方余額還有200多萬,但是實際是沒有的,沒有賬冊交接,我該如何處理,一直掛在賬上嗎
車輛購置稅是否要合并在車輛固定資產里面
老師你好!請問現(xiàn)在火車票都是電子票,要是不抵扣需要勾選后再轉出嗎?
注冊資本減資是什么意思
老板在外省注冊一個新公司,在本地能做外省的申報嗎?
請問下公司車輛行駛罰款,做賬需要什么作為附件手續(xù)
請董孝彬回答,非董孝彬老師勿擾,?。?! 請董孝彬回答,非董孝彬老師勿擾,!??! 老師想請教一下您的電商財務模式看跟我們公司的一樣的嗎?我們公司開了一個店鋪,我了解到應是融資租賃,我們通過這個租賃平臺把手機租給客戶,手機是從供應商那買,供應商會把送貨單給我們,實物不經我們倉庫,然后通過平臺把手機租給客戶,那我們供應商最好開票名稱最好是開智能硬件而不是手機,那我們開票應該是開增值中的服務費6%,只有固定資質殘值1塊錢買斷才開13%的點吧,
老師,辦稅人A放在草稿箱的發(fā)票,,辦稅人B登錄自己賬號開具草稿箱A放置的草稿發(fā)票,最后發(fā)票署名是A還是B呢?
老師,查紙質發(fā)票辯真違的那個網址是多少?
庫存盤盈是借庫存商品貸待處理財產損益,那么資產負債表里的其他非流動資產是負數(shù)怎么調整
老師,公司收到一張培訓費發(fā)票專票,是員工繼續(xù)教育開的發(fā)票,以公司名義開的發(fā)票,分錄:借管理費用-職工教育經費進項貸應付職工薪酬-職工教育經費;借應付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金,兩個分錄可以寫在一個憑證上,后附一張發(fā)票嗎
如何做?需要交稅嗎?
同學,你好 借:營業(yè)外支出、管理費用 貸:原材料 進項稅額不能抵扣