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去年接手前任會(huì)計(jì)的,稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字,原材料借方余額還有200多萬,但是實(shí)際是沒有的,沒有賬冊(cè)交接,我該如何處理,一直掛在賬上嗎

2025-03-09 14:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-09 14:11

同學(xué),你好 可以做報(bào)廢

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快賬用戶7968 追問 2025-03-09 14:11

如何做?需要交稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-09 14:12

同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出、管理費(fèi)用 貸:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣

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同學(xué),你好 可以做報(bào)廢
2025-03-09
同學(xué)你好 要核對(duì)明細(xì)看看為啥有差額
2024-04-10
同學(xué)你好! 起初建賬時(shí),不用年報(bào)的,要用 12月末的科目余額表期末 的數(shù)據(jù) 來初始化。
2025-02-22
你好,稅務(wù)是不會(huì)管你們是之前遺留的問題還是怎樣的,因?yàn)橹坝袉栴}你們接手的時(shí)候就應(yīng)該先要求對(duì)方處理,但是你們沒有管那沒有辦法的
2022-07-20
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2024-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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