同學(xué),你好 可以做報(bào)廢
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來避開這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
就是我們有個(gè)供應(yīng)商 三年前我們給打款買材料了 對(duì)方一直沒有給開票 之前的會(huì)計(jì)也沒有記預(yù)付款 我接手的科目期初數(shù)也只有1000元左右,三年后的今天對(duì)方說要開具8萬多的材料票給我們 現(xiàn)在收到票 我只能沖一些期初科目的那1000元 剩下的暫時(shí)掛應(yīng)付賬款 但實(shí)際并不欠錢 應(yīng)該怎么處理啊
一筆賬,之前會(huì)計(jì)沒有交接,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有年報(bào),而且去年12的納稅申報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里,還報(bào)錯(cuò)了,期末數(shù)字都是0,我該如何處理,如何建期初數(shù)字,聯(lián)系之前會(huì)計(jì),他也不理我
去年接手前任會(huì)計(jì)的,稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字,原材料借方余額還有200多萬,但是實(shí)際是沒有的,沒有賬冊(cè)交接,我該如何處理,一直掛在賬上嗎
采購部借款采購商品怎么做賬
老師:股東借款轉(zhuǎn)入資款需要填什么資料嗎?
老師老板沒有在公司里做工資,但出差時(shí)補(bǔ)助一天180元怎樣做賬
我司給購買方開具了紅字返利發(fā)票,該如何入賬
分公司增值稅也匯總申報(bào),可以單獨(dú)申請(qǐng)發(fā)票開發(fā)票嗎
收到23年返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
老師,我公司是一家醫(yī)院,收到市醫(yī)保一筆錢,怎么知道是住院統(tǒng)籌還是門診統(tǒng)籌?還是門診賬戶收入
老師,公司支付的機(jī)票款的發(fā)票可以抵扣嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們給個(gè)體工商戶門店補(bǔ)貼廣告牌制作怎么入賬,能稅前扣除多少呢?需要哪些證明材料呢?
廠房建設(shè)電梯的購買是對(duì)方和建設(shè)方簽合同還是和施工方簽合同?(建設(shè)方和施工方屬于同一個(gè)老板)
如何做?需要交稅嗎?
同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出、管理費(fèi)用 貸:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣