你好,你這個其實就是做錯了呀。你應(yīng)該去更正申報才是對的。你匯算申報的時候填了成本是不是?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,在做年度匯算清繳,一年當(dāng)中已經(jīng)按照季度申報經(jīng)營所得預(yù)繳稅款了,我打開B表時顯示還沒有申報A表,但是A表填寫的時候預(yù)繳稅款是零,我覺得預(yù)繳稅款應(yīng)該是我按照季度交的稅款合計數(shù)吧,不明白怎么匯算清繳才正確,麻煩老師解答一下,謝謝
老師好,奇怪了。今天去注銷個體工商戶時填寫了季度申報表及年度匯算清繳B表,收入-成本=利潤總額有6仟多。都沒交一分稅,說免稅的。這是按什么優(yōu)惠政策的呀
老師,我們這邊有一家個體戶,去年11月成立的,不知道什么時候變成了查賬征收,現(xiàn)在要報預(yù)繳納稅申報和年度匯繳,只帶出來年平均工資114268,填寫的時候只填寫收入總額就可以嗎老師,成本費(fèi)用以前年度虧損都沒有的話,大概需要繳納多少稅呀老師
老師,請問有些客戶他的公司是沒有讓我們做賬的,但是他有申報工資跟有成本票,這種在申報年度匯算清繳的時候,成本跟工資那些是可以按照他取得的成本填寫申報表嗎
老師,請問一下,那個個體工商戶年度匯繳申報,平時不做成本的,預(yù)繳時按開票金額填寫的,系統(tǒng)沒有顯示有成本,在做年度匯繳申報時要備注說明,那里應(yīng)該怎么填寫
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫#咳绻麊T工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?
那個季度報稅的時候都是填了的
你好,你現(xiàn)在要填的地方的提示發(fā)來看下。
這樣提示的
他的意思是你做的成本跟稅務(wù)系統(tǒng)里面的監(jiān)測到的成本不一致,也就是人家開給你的發(fā)票跟你申報的金額差異大
因為個體工商戶沒有去做成本賬,所以里面沒有成本顯示的,但是他要備注說明一下,這個備注應(yīng)該怎么寫
你好,你這個最好就是去更正。 你這樣寫的話沒用,因為你是報錯了
你也不可能寫一個自己沒有做賬的。