你好,商品到了,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估貨物銷售出去,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購貨沒有取得發(fā)票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應(yīng)付(暫估)110000,這個(gè)月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應(yīng)付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
我們是沒有倉庫的,供應(yīng)商直接發(fā)貨給我們客戶,因?yàn)楫a(chǎn)品沒有驗(yàn)收,供應(yīng)商和我們當(dāng)月都是沒有開票的。你說送貨的當(dāng)月,這樣做分錄妥當(dāng)嗎?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品。不想暫估進(jìn)項(xiàng)稅
老師,2月份有收入147964.6,當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),然后當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?qū)齑嫔唐窌汗懒耍咒浭墙瑁簬齑嫔唐?,貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)可以沖減2月份的暫估嗎?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?