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老師新年好,請問老師,我們廠砌的廠房去年4月份已經(jīng)使用啦,但是到12月份在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啦,后來老板也沒說工程款發(fā)票沒開完,我問老板,老板說怎么還有工程發(fā)票的,他說,房子砌好啦,要維護3年。所以元月份開票146萬,還有200萬扣著工程款。請問老師,12月份在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)啦,后面工程款145萬怎么做賬呀?急急

2025-02-13 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-13 16:09

沒有發(fā)票,借在建工程貸應(yīng)付賬款這一部分一塊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面。后期發(fā)票到了之后,再調(diào)整就行。

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快賬用戶2142 追問 2025-02-13 16:12

老師,2025年元月份工程款發(fā)票開過來啦,是145萬。但是2024年截止到12月份,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啦,現(xiàn)在就是2025年元月份工程款145萬發(fā)票怎么做賬呀?急急

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齊紅老師 解答 2025-02-13 16:13

借在建工程貸固定資產(chǎn),把之前的固定資產(chǎn)剩余的轉(zhuǎn)出來, 然后借在建工程貸應(yīng)付賬款。145, 還有嗎?還有其他的,繼續(xù)做借在建工程貸應(yīng)付賬款,然后一塊借固定資產(chǎn)貸在建工程。

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快賬用戶2142 追問 2025-02-13 16:16

老師,你意思說,12月份在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),不動它,現(xiàn)在1月份工程票做在在建工程里。以后有工程票的一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),是這樣么?

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齊紅老師 解答 2025-02-13 16:20

你好對的 是的 是的

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快賬用戶2142 追問 2025-02-13 16:23

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-02-13 16:25

不用客氣,工作愉快。

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沒有發(fā)票,借在建工程貸應(yīng)付賬款這一部分一塊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面。后期發(fā)票到了之后,再調(diào)整就行。
2025-02-13
你好!已完工可以根據(jù)驗收報告結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
2024-12-28
可以考慮轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。因為廠房已完工使用,按會計準則,達到預(yù)定可使用狀態(tài)就可轉(zhuǎn)。雖然沒有驗收報告,但不影響。對于后續(xù),要積極辦理驗收和房產(chǎn)證;欠建筑商的錢,轉(zhuǎn)固后仍記為應(yīng)付賬款,支付時正常記賬,若之前沒考慮這筆欠款對固定資產(chǎn)價值的影響,還要考慮是否調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價值
2024-12-31
可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 會計準則上,達到預(yù)定可使用狀態(tài)就可轉(zhuǎn),之后來發(fā)票再調(diào)整。稅法上,投入使用但沒結(jié)清款項沒全拿到發(fā)票,可暫按合同金額計入固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)計提折舊,12個月內(nèi)取得發(fā)票后調(diào)整。 賬務(wù)上,借“固定資產(chǎn)”,貸“在建工程”,用竣工驗收備案表等資料作為入賬依據(jù)。
2024-12-28
您好,成立有限公司就可以,這樣的話,做在建工程
2023-03-11
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