不會(huì)的,是按季度扣除紅沖后的銷售額交稅
流轉(zhuǎn)的12個(gè)月,不超過500萬,比如1月開30萬,2月發(fā)現(xiàn)1月的稅率開錯(cuò)了,2月供沖1月的30萬,重新開30萬 那30萬是算在哪個(gè)月,流轉(zhuǎn)的12月,怎么流轉(zhuǎn)?30要對(duì)應(yīng)的稅款是算在哪個(gè)月?因?yàn)?月就是稅率開錯(cuò)了呀
請(qǐng)問我11月開了票交了10萬增值稅,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,這個(gè)月12月我要紅沖這個(gè)票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
老師,1月份開的發(fā)票金額有錯(cuò)誤,2月份需要重新沖紅重開,金額減少了。那我申報(bào)1月份的增值稅時(shí),產(chǎn)生的稅金要先交上嗎?
老師,請(qǐng)問費(fèi)用發(fā)票,1月已報(bào)銷,對(duì)方2月紅沖了,又重新開了正確的給我,這個(gè)我是在2月重新做賬還是直接把2月開的正確的發(fā)票附在1月的憑證后面呀?
老師好,我公司是一般納稅人,10月時(shí)開了30萬的專票。在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)已交稅了。11月尾的時(shí)候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補(bǔ)開票,但是30萬是已到賬的了。現(xiàn)在12月了要報(bào)11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時(shí)付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
就是說我1月那張發(fā)票現(xiàn)在2?申報(bào)交了那個(gè)稅,2月紅沖了,再開一張,到時(shí)候3月申報(bào)的時(shí)候,就不再需要交這個(gè)增值稅了對(duì)嗎
是的,就是那個(gè)意思的