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老師,請問費(fèi)用發(fā)票,1月已報(bào)銷,對方2月紅沖了,又重新開了正確的給我,這個(gè)我是在2月重新做賬還是直接把2月開的正確的發(fā)票附在1月的憑證后面呀?

2023-03-01 15:21
答疑老師

齊紅老師

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2023-03-01 15:24

在2月重新做賬先紅沖,然后按正確的做

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快賬用戶4244 追問 2023-03-01 15:26

我上月做的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月先做相同分錄的負(fù)數(shù),但是銀行存款這個(gè)月沒有出哎。也是做貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:31

那就把取得發(fā)票放在1月的憑證后

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快賬用戶4244 追問 2023-03-01 15:32

這樣也可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:33

嗯嗯,只要沒抵扣,就那樣辦。抵扣了就要 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4244 追問 2023-03-01 15:33

是電子普票

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:39

按我說的原則處理就是了哈

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快賬用戶4244 追問 2023-03-01 15:40

好的,謝謝老師,那我就直接附在1月憑證后面

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:42

嗯嗯,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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在2月重新做賬先紅沖,然后按正確的做
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在2月份開紅字發(fā)票時(shí)紅沖收入。
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