在2月重新做賬先紅沖,然后按正確的做
我們2月收到對方的發(fā)票,并且已經(jīng)入賬,稅務(wù)勾選認(rèn)證的時候發(fā)現(xiàn)對方誤作廢了。但2月的賬務(wù)沒改,依舊確認(rèn)了費用和進(jìn)項稅。對方在3月重新開了發(fā)票過來。我們直接把3月開過來的票放在2月憑證后做附件。這種會有問題么?
老師,請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡易計稅的普票。
老師,請問費用發(fā)票,1月已報銷,對方2月紅沖了,又重新開了正確的給我,這個我是在2月重新做賬還是直接把2月開的正確的發(fā)票附在1月的憑證后面呀?
老師,請問上月已入賬的14張電子發(fā)票(通行費)且在8月認(rèn)證勾選抵扣,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題。讓經(jīng)辦人去重新開具這14張票呢,他又將上月其他正確的通行費發(fā)票全部都紅沖并重新開具藍(lán)字發(fā)票。 我在本月是否是,紅沖上月憑證后重新按正確的方法重做憑證呢? 紅沖之后再按照發(fā)票做賬就行 但是上月進(jìn)項發(fā)票中還含有6月開具的正確發(fā)票啊,且已抵扣。
小規(guī)模納稅人季度報增值稅。1月份開了一張收入發(fā)票已入賬,2月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票公司抬頭開錯了但金額是正確的,紅沖后重新開。那新開的的發(fā)票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入,還是直接把紅沖的發(fā)票和新開的發(fā)票放1月份憑證后面做附件?
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項目建設(shè),該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運費也是專票
個人收到50萬的中介服務(wù)費怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:累計折舊40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?
我上月做的借管理費用,貸銀行存款,這個月先做相同分錄的負(fù)數(shù),但是銀行存款這個月沒有出哎。也是做貸銀行存款嗎?
那就把取得發(fā)票放在1月的憑證后
這樣也可以嗎
嗯嗯,只要沒抵扣,就那樣辦。抵扣了就要 借:進(jìn)項 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出
是電子普票
按我說的原則處理就是了哈
好的,謝謝老師,那我就直接附在1月憑證后面
嗯嗯,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!