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去年收到一張費(fèi)用發(fā)票。已入賬。今年對(duì)方核算是多收我們費(fèi)用了,今年對(duì)方要紅沖重新開。重新開的數(shù)額小于去年那張發(fā)票,是不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅?

2025-02-11 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-11 14:09

同學(xué),你好 不用,紅沖,重新做都放在本年

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快賬用戶5194 追問 2025-02-11 14:09

去年那張入賬的4萬被紅沖了沒關(guān)系,是嗎?

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快賬用戶5194 追問 2025-02-11 14:10

我不用按照差額補(bǔ)交企業(yè)所得稅是吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 14:10

同學(xué),你好 沒關(guān)系的

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同學(xué),你好 不用,紅沖,重新做都放在本年
2025-02-11
你好,需要退給的同學(xué)
2021-01-19
這個(gè)可以不用賬務(wù)調(diào)整的
2021-12-08
去年開票是1%開票 今年紅沖后 還是按照這個(gè)稅率開具 不能改
2022-04-28
您好 請(qǐng)問發(fā)票大概多少金額
2024-07-27
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