同學你好 不用做跨年調整 今年做原分錄負數(shù)紅沖然后再做開發(fā)票的
老師您好,發(fā)現(xiàn)一筆去年已做無票收入但未申報的增值稅,但是今年又開票了,請問如何調整呀?
小規(guī)模,自然人獨資企業(yè),去年開了普通發(fā)票,去年繳納了稅款,今年這筆發(fā)票需要紅沖,但是去年繳納了個人經營所得,今年紅沖這筆錢能退回來嗎?今年沒有開過發(fā)票,需要更正21年的個人經營所得嗎還是只能申報在22年的個人經營所得
公司是小規(guī)模,去年有一筆無票收入已經申報,但是今年又補開了!需要把去年的無票收入沖掉,今年重新做嗎?去年的企業(yè)所得稅需不需要調整?
老師,小規(guī)模去年的一筆無票3000元收入,在今年的匯算清繳之前補申報增值稅,企業(yè)所得稅有風險嗎?
去年賣出去的貨物發(fā)票已經開出,開給對方了,但是錢未收到,已經報了稅做了賬。今年四月份,對方又把貨退了,把發(fā)票也退回來了,發(fā)票做了紅沖?,F(xiàn)在申報23年的企業(yè)所得稅需要調減這筆嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
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