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老師好,今早稅務(wù)局打電話,說我們公司在去年初收到對方開具的發(fā)票為虛開發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)做賬借低值易耗品600元,貸銀存600元,現(xiàn)在稅務(wù)要求納稅調(diào)整,我們當(dāng)時(shí)入成本,現(xiàn)在該怎么做?我可不可以反結(jié)賬進(jìn)入12月,再做一筆分錄借管理費(fèi)用低耗紅字分錄,貸方營業(yè)外支出,五月份時(shí)這個(gè)營業(yè)外支出在納稅表中調(diào)增,謝謝老師

2025-02-10 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-10 17:09

同學(xué)你好 稅局的意思是讓你匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎?如果是這樣那你就直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以

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快賬用戶4862 追問 2025-02-10 17:49

稅局讓我調(diào)表

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快賬用戶4862 追問 2025-02-10 17:49

那我做營業(yè)外支出對嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-10 17:56

嗯,做營業(yè)外支出就可以

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同學(xué)你好 稅局的意思是讓你匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎?如果是這樣那你就直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以
2025-02-10
不紅沖為啥錯(cuò)了 是實(shí)際業(yè)務(wù) 就要做成本 稅法不允許抵扣 借預(yù)付賬款貸低值易耗品,借低值易耗品貸利潤分配未分配利潤,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。 如果你有實(shí)際業(yè)務(wù)的話,你再補(bǔ)上一個(gè),借營業(yè)外支出待預(yù)付賬款,營業(yè)外支出納稅調(diào)增
2025-02-10
您好,借? 其他應(yīng)付款? ?帶 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ? ?帶 未分配利潤
2023-10-24
借應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
2020-11-08
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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