你好,是的,就是這樣子操作。
補(bǔ)報(bào)錯(cuò)去年的管理費(fèi)用,借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,結(jié)轉(zhuǎn),貸:本年利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 36 貸:利潤(rùn)分配-提取盈余公積 4
老師 24年結(jié)轉(zhuǎn)23年的成本 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤(rùn)科 還是 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
以前年度損益調(diào)整,是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),還是利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整?
請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借本年利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒有自動(dòng)帶出來(lái),我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來(lái)填上還是光填寫一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
單位報(bào)銷要求先開發(fā)票后打款,如果未對(duì)公打款且對(duì)方進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)的話,這種情況怎么辦?
進(jìn)項(xiàng)再稅務(wù)局怎么去認(rèn)證呀?從哪里點(diǎn)
公司破產(chǎn)清算時(shí)支付順序 :感覺公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負(fù)債率在多少范圍內(nèi)? 清算時(shí)欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補(bǔ),餐補(bǔ)是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計(jì)提工資,是按基本工資+餐補(bǔ)來(lái)計(jì)提嗎?然后基本工資+餐補(bǔ)-個(gè)人社保=實(shí)發(fā)?
請(qǐng)問購(gòu)入時(shí)差額500元為什么不應(yīng)確認(rèn)投資收益呢?
本年增加的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)(不含資產(chǎn)評(píng)估數(shù)),這個(gè)是不是按本年新增固定資產(chǎn)填,固定資產(chǎn)都屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的吧,商貿(mào)企業(yè)
不是借,利潤(rùn)分配對(duì)吧?是借,本年利潤(rùn)
你好,這個(gè)要看情況 看你的以前年度損益調(diào)整,具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù),他是在借方還是在貸方?
然后才能知道結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做。
費(fèi)用少計(jì)了
你好,那就是借,本年利潤(rùn)
老師,在其么么情況下,借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)呢
你好,比如你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)的時(shí)候就是這樣子做。
就是說(shuō)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以在借方,也可以在貸方。本年利潤(rùn)也是一樣。
那結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借貸方 本年利潤(rùn),利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)都可以對(duì)吧。
你好,是的,是可以的。