你好,可以,根據(jù)你的描述你們每個(gè)月的收入上億了,成本也差不多上億,30多萬占比較小,根據(jù)重要性原則可以入到當(dāng)期。
老師好 單位小規(guī)模納稅人 7月份才開通稅務(wù)的 6月份有未開票收入7萬沒有報(bào)增值稅 現(xiàn)在到了第三季度了 加上6月的7萬 我就要超過30萬了, 這7萬可以留到第四季度一起報(bào)嗎? 公司只有夏季有收入
某商業(yè)企業(yè)屬于般納稅人,增值稅率13%,經(jīng)營的商品采用毛利率法對(duì)發(fā)出商品計(jì)價(jià),季度內(nèi)含月份的毛利率根據(jù)上季度實(shí)際毛利率確定,該公司2019年第二季度、第三季度有關(guān)甲類商品的資料如下一、2019年第二季度累計(jì)商品的售收入300萬元,銷售成本258萬元,6月末庫存商品(甲類商品實(shí)際成本400萬元二、2019年第三季度購進(jìn)甲類商品成本850萬元,假定價(jià)稅全部以銀行存教支付三、2019年7月份實(shí)現(xiàn)商品銷售收入270萬元,價(jià)稅全部存入銀行四、2019年8月份實(shí)現(xiàn)商品銷售收入330萬元,價(jià)稅全部存入銀行五、2019年9月份實(shí)現(xiàn)商品銷售收入380萬元,價(jià)稅全部存入銀行六、嘉定2019年9月未按照月末一次加權(quán)平均法計(jì)算的庫存商品實(shí)際成本385萬元要求1、計(jì)算甲類商品2019年第二季度的實(shí)際毛利率2.分別計(jì)算甲類商品2019年7月份、8月份、9月份的商品銷售成本
我公司一次性支年租金25萬元,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個(gè)季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當(dāng)時(shí)我入賬 1、借:預(yù)付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月攤銷 借:主業(yè)務(wù)成本2萬 貸:預(yù)付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
我公司一次性支年租金25萬元,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個(gè)季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當(dāng)時(shí)我入賬 1、借:預(yù)付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月借:主業(yè)務(wù)成本2萬 貸:預(yù)付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
老師,我現(xiàn)在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的專票和普票,我24年12月的賬已經(jīng)結(jié)賬了,但是可以反結(jié)賬,我把9月的發(fā)票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因?yàn)樵趯?shí)操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發(fā)票可以入在本年(25年)1月份,因?yàn)槌杀尽①M(fèi)用的入賬,開票與入賬的跨度在三個(gè)月以內(nèi)都是合理的。
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
老師,購買的機(jī)器配件價(jià)格10000元,款已付,做什么會(huì)計(jì)科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報(bào)的納稅總額是指哪個(gè)
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補(bǔ)賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請(qǐng)問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
發(fā)票跨年了也沒有關(guān)系嗎?而且間隔時(shí)間有點(diǎn)長,是24年第三季度的發(fā)票入在25年第一季度
25年審計(jì)和稅審24年時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)嗎?會(huì)要求調(diào)整嗎?
根據(jù)所得稅稅前扣除憑證取得時(shí)間,最長5年。雖然賬上記入了25年,但在做24年的所得稅匯算清繳的時(shí)候成本是加回來的,25年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減。
事務(wù)所審計(jì)發(fā)現(xiàn)了,他們會(huì)在他們的審計(jì)底稿做調(diào)整分錄的,我想他們會(huì)根據(jù)重要性,因?yàn)檫@不是錯(cuò)誤,應(yīng)該不會(huì)調(diào)賬。
那現(xiàn)在像這種跨年發(fā)票稅前扣除的需要專項(xiàng)申報(bào)嗎?
不需要,專項(xiàng)申報(bào)是資產(chǎn)損失稅前扣除的時(shí)候才用的,這個(gè)就是正常的納稅調(diào)增。