同學(xué),你好 借:管理費用 750 貸:銀行存款 750
老師,我們公司有幾個掛靠員工買了一個月保險,現(xiàn)在不要買了,讓他們把個人部分的保險退還給我們,那我這個我們要怎么做賬啊
公司員工上班前把自己本年的養(yǎng)老保險交了,現(xiàn)在到我們公司上班,我們幫他交保險,我們要把他交的部分報銷給他,怎么做賬
我公司保險第三方公司,出險后我們需要給保險公司開票,保險公司給我公司回款后,由我們賠付到個人,但是由于對方是個人,所以幾乎沒有開票,該怎么把這部分費用做賬呀
老師,我們公司有個掛靠項目,他們有幾個人員的社保是在我們公司交的,社保費他們自己出,但是他們用公戶把社保費轉(zhuǎn)給我們老板個人卡了,這樣的話,等他們項目上的工程款回來以后我們老板是不是要把社保費再轉(zhuǎn)給他們?
老師,我們公司有輛車,每年有交保險費,然后車船稅保險公司代收代付嘛,但他沒有完稅憑證給我們,怎么辦?
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
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請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
老師,是管理費用—職工保險,還是其他管理費用呢?
同學(xué),你好 管理費用-其他
老師,公司聚餐喝酒,瓶蓋中獎700元收入怎么做憑證
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入