同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 750 貸:銀行存款 750
公司員工上班前把自己本年的養(yǎng)老保險(xiǎn)交了,現(xiàn)在到我們公司上班,我們幫他交保險(xiǎn),我們要把他交的部分報(bào)銷給他,怎么做賬
我公司保險(xiǎn)第三方公司,出險(xiǎn)后我們需要給保險(xiǎn)公司開(kāi)票,保險(xiǎn)公司給我公司回款后,由我們賠付到個(gè)人,但是由于對(duì)方是個(gè)人,所以幾乎沒(méi)有開(kāi)票,該怎么把這部分費(fèi)用做賬呀
老師,我們公司有個(gè)掛靠項(xiàng)目,他們有幾個(gè)人員的社保是在我們公司交的,社保費(fèi)他們自己出,但是他們用公戶把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人卡了,這樣的話,等他們項(xiàng)目上的工程款回來(lái)以后我們老板是不是要把社保費(fèi)再轉(zhuǎn)給他們?
老師,我們公司有輛車,每年有交保險(xiǎn)費(fèi),然后車船稅保險(xiǎn)公司代收代付嘛,但他沒(méi)有完稅憑證給我們,怎么辦?
老師,我們是建筑公司,總包方,掛靠方要買保險(xiǎn),他們沒(méi)經(jīng)過(guò)我們,就自己交完了,沒(méi)有通過(guò)我們公司轉(zhuǎn)賬到保險(xiǎn)公司,但是保險(xiǎn)公司可以給我們開(kāi)發(fā)票,這樣四流不合一的發(fā)票,能收嗎
老師 你好我想請(qǐng)問(wèn)一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱應(yīng)該怎么選
有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,是管理費(fèi)用—職工保險(xiǎn),還是其他管理費(fèi)用呢?
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-其他
老師,公司聚餐喝酒,瓶蓋中獎(jiǎng)700元收入怎么做憑證
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入