同學(xué),你好 沖掉12月暫估的分錄,憑借正確的金額,重新做
您好,19年暫估了一筆成本當(dāng)時(shí)在19年申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳里面體現(xiàn)了,發(fā)票在20年1月里入賬,我現(xiàn)在正確的賬務(wù)處理是不是紅沖預(yù)估分錄,然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了,這樣成本就還屬于19年,不屬于20年,跟20年也沒(méi)有什么沖突。
師請(qǐng)問(wèn)下原來(lái)會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無(wú)票收入,可是9月份申報(bào)表里他沒(méi)有填寫(xiě)這筆收入,然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致,我就和他說(shuō)了,他自查后說(shuō)這比收入沒(méi)申報(bào),然后他說(shuō)把原來(lái)那個(gè)沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開(kāi)的同等金額的發(fā)票, 無(wú)票收入分錄 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無(wú)票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請(qǐng)指點(diǎn)
老師 請(qǐng)問(wèn)9月入賬的一筆發(fā)票收入把稅款金額入賬少了(小規(guī)模,在免稅政策內(nèi))同時(shí)現(xiàn)在這張發(fā)票也被紅沖作廢了,還需要在更正9月的記賬憑證后做正確的分錄然后再去紅沖這份收入嗎?還是說(shuō)可以直接紅沖9月的那筆記賬憑證收入呀?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)24年差旅費(fèi)發(fā)票員工當(dāng)時(shí)預(yù)估了個(gè)金額我入12月賬,現(xiàn)在1月份回來(lái)報(bào)銷的金額和當(dāng)時(shí)的數(shù)字不一樣,這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費(fèi)分錄然后再按照正確的做? 還是我直接把報(bào)銷單附在12月那筆分錄后面,然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉,少的補(bǔ)一筆分錄呀?
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,24年差旅費(fèi)發(fā)票員工當(dāng)時(shí)預(yù)估了個(gè)金額我入12月賬,現(xiàn)在1月份回來(lái)報(bào)銷的金額和當(dāng)時(shí)的數(shù)字不一樣,這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費(fèi)分錄然后再按照正確的做? 還是我直接把報(bào)銷單附在12月那筆分錄后面,然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉,少的補(bǔ)一筆分錄呀?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開(kāi)發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開(kāi)票的收入那個(gè)是不開(kāi)票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開(kāi)票的就是無(wú)票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開(kāi)發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒(méi)有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來(lái)的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)可以正常在1月份抵扣嗎?因?yàn)槭?4年的費(fèi)用票
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的