你好,由于沒有取得發(fā)票,只能是正常入費(fèi)用,只是需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整

老師,你好,我公司是做職稱評審,資質(zhì)辦理這些的,我們的主營職稱評審幾乎都是把個人做職稱評審,這樣我們收入就會有很多,但是我們沒有成本,請問這種情況怎么處理啊
老師,我們做了個活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師,我們做了個活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師,你好,是這樣我們是測繪公司,平時很多專家評審費(fèi),這個費(fèi)用很多專家是個人沒辦法開票,但是這也是很大一部分成本入不了賬,我想問下這個怎么處理入賬?
你好,老師,我想請問下,就是我們公司有些沒有辦法開票的支出,像評審費(fèi)老師的評審費(fèi),金額很大,但是又沒法入賬,之前都是個人拿錢私賬墊的,但我想問問老師,這部分有沒有什么辦法可以合理從公司支出入賬的。
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項。
就是說匯算清繳的時候這部分評審費(fèi)不能稅前扣除是吧?
對 匯算清繳前是不能稅前扣除的
這部分有辦法處理嗎?就是像這種個人的有辦法開票嗎?
想要扣除 只能是以專家的名義去代開發(fā)票才成
還有個問題老師,就是我們差旅費(fèi)報銷單很多是有補(bǔ)貼的。補(bǔ)貼沒有票可以直接做進(jìn)賬里稅前扣除嗎?這部分補(bǔ)貼要入賬的話怎么做最合適?
補(bǔ)貼得計入到工資薪金里才成