同學(xué)你好! 這種情況下,記入 管理費(fèi)用-交際費(fèi) 把那些個(gè)開支作一個(gè)清單,做附件 就行

老師,請問個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡耍@個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個(gè)稅上申報(bào),所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費(fèi),再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個(gè)事情
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費(fèi)專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實(shí)際返給我們的費(fèi)用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時(shí)候這個(gè)酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個(gè)金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?,F(xiàn)在廠家態(tài)度很強(qiáng)硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師,我們做了個(gè)活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個(gè)人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師,我們做了個(gè)活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個(gè)人費(fèi)用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


我們主營就是做活動的,應(yīng)該計(jì)入主營成本吧,附件就行嗎?不需要發(fā)票可以入賬抵扣嗎?
如果是主營活動,那你的說法是正確的, 這種情況下,確實(shí)沒有發(fā)票,但是,又實(shí)際發(fā)生支出了,? 用清單作附件在賬務(wù)處理方面是沒有問題的。? ?稅務(wù)方面,沒有發(fā)票的話,正兒八經(jīng)的 審計(jì)的話, 是要做納稅調(diào)整的,? 盡管調(diào)整的有些不盡人情,
我們公司不做審計(jì),我做進(jìn)去也不匯算,不違法蠻,確實(shí)取不到發(fā)票
同學(xué)你好! 首先,沒有發(fā)票,肯定不違法 會計(jì)上,百分之百能入賬 只是說,可能稅務(wù)上,不讓抵扣所得稅。 如果,不知道未來的哪一年,稅務(wù)要查,被查到,可能有補(bǔ)稅 的風(fēng)險(xiǎn)。? ?就主要涉及這個(gè)。? 但是,到了那一天,到底要不要補(bǔ),用何種方式補(bǔ), 也說不清,因?yàn)?,還和你們公司的性質(zhì)有點(diǎn)關(guān)系的 比方說,現(xiàn)場做活動,隨便意請一個(gè)人上臺表演,給了300元紅包,還真就得 納稅調(diào)整啊,肯定 也不可能的。 但是,一直給人隨便發(fā)紅包,也肯定是不現(xiàn)實(shí),因此,? 不要一直有這樣的 沒發(fā)票 的 業(yè)務(wù) 發(fā)生 是 最好的,
請的這些人,每次個(gè)人幾百塊,幾十個(gè)人那種,人家又不愿意開發(fā)票,一年下來這個(gè)人員費(fèi)用都是好幾十萬沒得發(fā)票。
確實(shí)是為難你了,我剛才問了一下和我們合作的會計(jì)師事務(wù)所。他們也說 對于稅局這塊,循規(guī)蹈矩的做法 確實(shí)是要票的。不然的話,會有很多人不開票。鉆空子,國家就損失了。
也就是只能按照會計(jì)法入賬沒問題,抵扣所得稅還是不得行,到時(shí)候要匯算哇,一年下來這方面的費(fèi)用都好幾十萬,也增加了公司稅,唉
對的,同學(xué),你的理解是正確的, 因?yàn)椋瑫?jì)上沒有說,非得發(fā)票,是按照【 權(quán)責(zé)發(fā)生制,%2B合法憑證】 ,作賬就行。 支出清單也屬于合法憑證 稅法上的話,確實(shí)是沒有發(fā)票,就有 漏稅風(fēng)險(xiǎn) 辛苦同學(xué)了