你好,現(xiàn)在12月的申報期還沒結(jié)束,現(xiàn)在更正申報,只更正印花稅,稅務(wù)局會比對數(shù)據(jù),不在一個季度,還需要給他們解釋,可能也會讓你更正
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的,這個月去稅務(wù)局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報,本季度申報增值稅是按照實際來填寫的,請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下???
我們是出租自有房屋一幢,既有自用也有出租,但是稅務(wù)規(guī)定是半年征收一次房產(chǎn)土地稅,每年4月和10月征收上半年和下半年的房產(chǎn)稅,請問如果我4月按從租和從價分別交了1-6月的房產(chǎn)稅,在4-6月的時候有租戶退租或者新租怎么報稅,少了房產(chǎn)稅好說可以去更正申報退稅,如果新租租戶多的情況下更正申報就要補房產(chǎn)稅,還有滯納金,請問應(yīng)該如何申報呢
老師,你好,是這樣的,我司2022年第四季度的印花稅是在23年1月申報的,扣費也在23年,今年做匯算清繳的時候,審計說23年付的是22年的印花稅,所以把稅費調(diào)到了以前年度損益,請問我現(xiàn)在賬上怎么調(diào)呢
你好老師,我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份,當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進項票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
郭老師,你好。就是進出口那個,2024.12月份,稅務(wù)說我們2021,2022,2023年的海關(guān)出口數(shù)據(jù),比我們每年申報的金額大。前兩天已經(jīng)在稅務(wù)更正申報了2021,2022,2023年12月份的增值稅,把差額都補到每年12月份,申報了。因為大部分收入全部計入到2024年了。現(xiàn)在2024年收入,調(diào)減100萬,2021,2022年,2023年收入填增了合計金額有100萬。成本發(fā)票也在做在2024年了,2024年的成本也要填減60萬,2021~2023年,成本也要增加60萬。所以收入,成本都調(diào)到以前年度去了,也補交了購銷合同印花稅。2021年12月補了一點,2022年,補了一點,2023年補了一點,總共300多塊錢,這個印花稅,怎么做會計分錄,謝謝。
我們是租車公司,從其他公司租入出租車后轉(zhuǎn)租給司機,現(xiàn)在給這批車每個車配了一個電子鑰匙,單價198元,請問這個該入成本還是費用,科目該怎樣設(shè)置?
老師,工商年報中單位人數(shù),是填寫2024.12月末月的人數(shù)嗎?
老師,退稅時無論是在線申報還是離線申報,申報的月份必須同增值稅的申報期嗎?
老師 開通外管證預(yù)繳稅款的稅收完稅證明該怎么打印呢
取得銀行手續(xù)費發(fā)票,怎么入賬,之前已經(jīng)計入財務(wù)費用
居間費是不能超過合同銷售額額額5%嗎
老師,公司新租的辦公室,因為地址沒得變更,開具的發(fā)票是舊的地址,可以用嗎?
老師好,我們公司因大環(huán)境的問題從6月份開始停業(yè),在稅務(wù)這一塊需要備案停業(yè),后續(xù)的納稅申報是否正常進行?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè),向農(nóng)民購買沙子用于種地,9000元,這種情況應(yīng)該讓農(nóng)民開什么票能入賬?。??
老師就是我們收到客戶10000,但是我們應(yīng)該返2000給客戶,但是我們做賬的時候做了主營業(yè)務(wù)收入10000,現(xiàn)在要返2000給客戶只是掛賬沒有返錢給他,我們應(yīng)該怎么寫這個分錄?
現(xiàn)在沒有電腦,手機上可以更正嗎?
你好,手機不一定行,可以試一下,或者找有電腦的朋友,視頻教她怎么操作,你掃碼登錄,這個點一下改個數(shù)
按次申報的也可以更正嗎
你好,如果按次申報,按政策明天更正也可以,因為根據(jù)新印花稅法,你如果選擇了按次申報,需要自納稅義務(wù)發(fā)生之日起十五日內(nèi)申報繳納稅款,超過期限了,系統(tǒng)就會給你開算滯納金。
不過如果不放心,可以今天晚上就操作一下
這個更正怎么操作?
在電子稅務(wù)局搜索更正,就出來更正與作廢,點進去以后,選擇申報期,選擇需要更正的數(shù)據(jù),更正數(shù)據(jù)后,點提交