1.在4月份分別按從租和從價交了1-6月的房產(chǎn)稅后,需要在電子稅務局進行房產(chǎn)稅的申報。 2.在申報時,需要填寫房產(chǎn)稅申報表,包括自有自用房產(chǎn)應繳納的房產(chǎn)稅和自有出租房產(chǎn)應繳納的房產(chǎn)稅。 3.如果在4-6月期間有租戶退租或者新租的情況,可以在申報時填寫相應的信息,包括退租的租戶信息和新增的租戶信息。 4.如果需要更正申報退稅的情況,可以在電子稅務局進行更正申報,并填寫相應的退稅申請信息。 5.如果需要補繳房產(chǎn)稅和滯納金的情況,可以在電子稅務局進行補繳操作,并填寫相應的滯納金金額。
商管公司,房產(chǎn)是別人的,我們負責管理,我們和房產(chǎn)方同屬一個大集團不同分公司,我們租來再租出去,現(xiàn)在不是出來新的租賃準則嗎? 問題一我們必須要用新的準則嗎?可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費發(fā)票,還沒付款,一般是一個期間的,我怎么入賬?公司要求權責發(fā)生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 問題三收到客戶支付的房租,我這邊怎么入賬?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期間的,公寓那邊會短租,半年幾個月的,商鋪那邊是全額的? 問題四和客戶簽了合同,有免租期,后面幾年收款,目前只收了部分租金和押金,我這個賬怎么做? 問題五以上涉及有來票沒付款的,有收款沒開票的?有開票沒收款的,一般都是期間的,那么我這個增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報
你好,公司18年成立,一直沒有建賬,稅務申報零,公司名下在2019年取得房產(chǎn),購買該房產(chǎn)的合同是2018年9月,現(xiàn)稅局要求自2018年開始繳納房產(chǎn)稅,現(xiàn)請問該公司如何建賬,目前已補房產(chǎn)稅及土地使用稅,滯納金,年租金收入是47500元,房產(chǎn)稅是又從租計征的,房產(chǎn)稅是從租計征的,該公司如何建賬?從哪年開始建賬,繳房產(chǎn)稅、土地使用稅時間是2022年4月
1、老師,稅務局讓填房產(chǎn)統(tǒng)計表,是否有自有房產(chǎn),這個我從賬上怎樣可以看出,還是我得去問行政?交多少房產(chǎn)稅,我是不是查這幾年的完稅證明看是否有金額? 2、我現(xiàn)在知道我們自己的辦公樓就是自己買的,還有其他地方有出租,但是我沒有看到上個月申報房產(chǎn)稅,我還問主管,她說我沒沒有房產(chǎn)稅,是怎樣核定怎么的,還有其他特殊情況不用交房產(chǎn)稅嗎?我想不明白她說的不用交房產(chǎn)稅,我以為公司只有有房子或者出租就得交呢
甲是一般納稅人擁有一庫房擬于本年7月至12月對外出租、原值1000萬元,凈值800萬元,現(xiàn)該庫房閑置。乙公司擬承租該庫房,雙方初步商定本年7月至12月租金為80萬元(含增值稅)。甲公司的會計人員發(fā)現(xiàn),本年7月至12月的租金收入應納房產(chǎn)稅8.81萬元(80÷(1+99%)x12%),應納增值稅6.61萬元(80+(1+9%)x9%)甲公司會計提供以下納稅方案:甲與乙協(xié)商,將房屋的租賃業(yè)務轉(zhuǎn)為倉儲業(yè)務,由甲公司代為保管乙公司原先準備承租房屋后擬存放的物品,從而將原來的租金收入轉(zhuǎn)變?yōu)閭}儲收入。上述“租賃改倉儲”的納稅籌劃方案實際上是由將房屋的使用權出租給別人使用改為仍舊自用。如果企業(yè)將房屋出租,則應按租金收入繳納12%的房產(chǎn)稅,這叫“從租計征”:如果房屋自己使用,按房產(chǎn)原值一次減除10%~30%后的余值繳納房產(chǎn)稅,假設甲的減除30%應納增值稅4.53萬元(80÷(1+6%)×6%)。兩者相比降低了房產(chǎn)稅稅負4.61萬元(8.81-4.2),降低了增值稅稅負2.08萬元(6.61-4.53)?!白庳浉膫}儲”表面上看是一項值得采納的納稅籌劃”方案。要求:請從防范納稅風險的角度分析上述納稅籌劃案。
自有廠房出租,合同約定每月收到租金后開具發(fā)票。今月沒有收到當月租金,如果租戶10月10號才付9月份租金。我們該在什么時候開票?下面是我的思考,請指點。 1、我們10月10號才開9月份的租金發(fā)票。行吧? 2、對應的租賃收入也計入10月、在11月份申報? 3、對應的房產(chǎn)稅(從租計征)也計入10月、在11月申報。那9月份按從價房產(chǎn)稅、10月收倆月房租按從租計征房產(chǎn)稅?感覺虧大了。
票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務題:3月22日,某支行受理開戶單位A公司提交的貼現(xiàn)憑證及商業(yè)承兌匯票,申請貼現(xiàn),經(jīng)審查同意貼現(xiàn)。匯票為3月22日簽發(fā),面額250000元,將于6月22日到期。假設貼現(xiàn)率為每月4.8‰。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內(nèi)甲縣支行的開戶單位天姿商廈(賬號2010007)。6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現(xiàn)款。6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經(jīng)審查付款人賬戶無款支付.隨即將憑證退回貼現(xiàn)銀行。貼現(xiàn)銀行于6月26日收到退回憑證.,向貼現(xiàn)申請人A公司收取貼現(xiàn)款。要求:請根據(jù)業(yè)務情形做出相關處理。
老師,新公司辦理注冊登記時幾個股東的要找誰做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長期股權投資損益調(diào)整是啥意思?增加還是減少?
老師您好,我是小企業(yè)會計準則做賬,我三月開的發(fā)票未收到錢,季度申報也報了,對方說要作廢發(fā)票我的帳應該怎么處理稅也做了營業(yè)外收入
如何把sheet放到excel的上方,步驟
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
那不是每次報房產(chǎn)稅都有要交滯納金的風險嗎,請問有什么方法可以避免嗎
按時申報就不會了哦
但是4月份報稅是按時申報,也預估不到5-6月份多少租戶會新租和退租哇
稅局給你核定的是按月申報的嗎
半年申報,每年4月交1-6月房產(chǎn)稅,10月交7-12月房產(chǎn)稅
那你半年報一次就可以