正常情況下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初的差與利潤(rùn)表中的本年凈利潤(rùn)相等。但如果年度內(nèi)有利潤(rùn)分配(如分紅、提取盈余公積)或者涉及以前年度損益調(diào)整,兩者就不相等。
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤(rùn))。資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)利潤(rùn)期末余額=年初余額+本年累計(jì)金額(凈利潤(rùn)),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)還是本月數(shù)凈利潤(rùn)
老師好,利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 期末—期初 =利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn) 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利。這個(gè)勾稽關(guān)系不相等是什么原因,怎么查找
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表關(guān)系檢查,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初的差,和利潤(rùn)表里的,本年凈利潤(rùn)相等,還是本月凈利潤(rùn)相等?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
變更法人的時(shí)候,稅務(wù)局審查的數(shù)據(jù)是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)還是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)?
我們想變更法人,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)正的200多萬(wàn),利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)虧損200多萬(wàn),這是正常的嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
變更法人,稅務(wù)局看哪個(gè)數(shù)?說(shuō)是看未分配利潤(rùn)的數(shù),如果是正數(shù),變更的時(shí)候需要交稅?
這個(gè)看所有者權(quán)益 一般是看這個(gè)
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)?如果是正數(shù),需要交什么稅嗎?
需要交轉(zhuǎn)讓所得稅的