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老師,我公司現(xiàn)在稅務(wù)注銷,應(yīng)付賬款暫估還有幾萬余額掛著,這個數(shù)據(jù)要怎么處理掉是報表數(shù)據(jù)好看一點在注銷前?

2025-01-14 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-14 22:49

同學(xué)你好,如果有銀行存款的話,可以考慮歸還,否則,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理。

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快賬用戶6295 追問 2025-01-14 22:50

老師,現(xiàn)金還有余額,我做一筆,用現(xiàn)金直接付掉可以嗎把數(shù)據(jù)調(diào)平

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齊紅老師 解答 2025-01-14 22:51

同學(xué)你好,也可以的。

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快賬用戶6295 追問 2025-01-14 22:55

老師,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款也還有余額掛著,稅務(wù)注銷前怎么把數(shù)據(jù)調(diào)平調(diào)成余額0

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齊紅老師 解答 2025-01-14 22:57

同學(xué)你好,其他應(yīng)收款可以收回現(xiàn)金,再用這個現(xiàn)金歸還其他應(yīng)付款。否則,可以考慮其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

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快賬用戶6295 追問 2025-01-14 22:59

老師,通過現(xiàn)金科目調(diào)平和通過營業(yè)外支出收入,這兩種方法哪種比較好

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齊紅老師 解答 2025-01-14 23:00

同學(xué)你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支比較好。

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快賬用戶6295 追問 2025-01-14 23:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-14 23:06

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學(xué)你好,如果有銀行存款的話,可以考慮歸還,否則,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理。
2025-01-14
您好,這個的話,是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的,這個貸方
2024-08-08
應(yīng)收的做壞賬損失,應(yīng)付的做營業(yè)外收入,存貨按不開票確認收入
2022-09-28
你好,計入當(dāng)期得了,省的麻煩
2024-06-19
你好!可以把未攤銷部分一次攤銷結(jié)束。
2022-01-28
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