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老師,請(qǐng)教你一下,我在辦理注銷哦,我現(xiàn)在都公告了,到稅務(wù)那個(gè)申報(bào)當(dāng)月的數(shù)據(jù)了,然后我發(fā)現(xiàn)那個(gè)科目余額表里面公司現(xiàn)金有余額,只是欠法人的錢了,那我需要把法人的欠款也清掉嗎?還是掛著也可以?

2021-11-17 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-17 17:05

同學(xué)你好 嗯 都要清理了才行

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快賬用戶1659 追問 2021-11-17 17:07

那把現(xiàn)金都給了法人,還欠法人錢,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-11-17 17:18

同學(xué)你好 直接沖減法人的往來

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快賬用戶1659 追問 2021-11-17 17:19

老師,現(xiàn)金沖減了法人的,還欠法人錢啊,然后直接掛賬嗎?還是怎么處理????

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快賬用戶1659 追問 2021-11-17 17:20

還欠法人的錢,直接沖?是怎么沖,用什么沖啊 ?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 17:47

借其他應(yīng)付款法人 貸銀行存款

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快賬用戶1659 追問 2021-11-17 17:48

老師你好,我想問的是現(xiàn)金沖完了,沒有現(xiàn)金了,法人還欠著,然后怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-11-17 17:51

計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了

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快賬用戶1659 追問 2021-11-17 17:52

然后盈利了,要把這部分的稅金先預(yù)留下來么

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齊紅老師 解答 2021-11-17 17:54

嗯 這個(gè)要交所得稅的

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同學(xué)你好 嗯 都要清理了才行
2021-11-17
你好,是的,沒有辦法的。對(duì)方實(shí)際就是沒有做賬,是不是也沒有出報(bào)表?
2023-10-10
10月還得及的話就整理出來再報(bào)稅,實(shí)在整理不出來就先零報(bào)
2019-10-27
1.確認(rèn)報(bào)銷款項(xiàng):首先,確認(rèn)公司公戶已經(jīng)收到的報(bào)銷款項(xiàng)金額,確保與工傷認(rèn)定中心核對(duì)的金額一致。 2.與員工溝通:與員工溝通,解釋報(bào)銷款項(xiàng)的到賬情況,并說明公司計(jì)劃將這筆款項(xiàng)支付給他/她,以補(bǔ)償之前墊付的住院費(fèi)用。 3.制作付款憑證:雖然您沒有住院記錄的原始憑證復(fù)印件,但您可以制作一份內(nèi)部付款憑證。這個(gè)憑證應(yīng)包括以下信息:日期付款人(公司名稱)收款人(員工姓名)付款金額付款事由(明確為工傷住院費(fèi)用報(bào)銷)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章 4.員工確認(rèn)與收條:請(qǐng)員工在付款憑證上簽字確認(rèn)收到款項(xiàng),并可以出具一份收條作為附件。收條應(yīng)包含以下內(nèi)容:收款人姓名收款日期收到款項(xiàng)的金額收款事由(明確為工傷住院費(fèi)用報(bào)銷)收款人簽字 5.會(huì)計(jì)處理:將報(bào)銷款項(xiàng)從公司公戶轉(zhuǎn)入員工個(gè)人賬戶或現(xiàn)金支付給員工。在公司賬簿中記錄該筆支出,作為工傷費(fèi)用的支付。將付款憑證和收條作為附件,附在相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證后面。 6.其他注意事項(xiàng):由于您已經(jīng)將住院記錄的原始憑證交給了工傷認(rèn)定中心,確保工傷認(rèn)定中心已經(jīng)妥善保管這些文件,并在需要時(shí)能夠提供相關(guān)證明。
2024-05-24
撤銷的話是需要先給稅務(wù)機(jī)關(guān)說明
2023-02-08
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