梳理現(xiàn)有數(shù)據(jù) 聯(lián)系平臺(tái)獲取交易記錄和結(jié)算規(guī)則。 整理公司賬目,從其他渠道找訂單明細(xì)。 檢查賬務(wù)處理 核對(duì)記賬邏輯,檢查應(yīng)收賬款確認(rèn)是否正確。 重新審視收入確認(rèn)政策,檢查預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)情況。 進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整 根據(jù)平臺(tái)記錄調(diào)整應(yīng)收賬款。 按收入確認(rèn)政策清理預(yù)收賬款。 建立完善的財(cái)務(wù)制度 規(guī)范記賬流程,要求完整附件。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通。
老師,老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的,很多錯(cuò)誤對(duì)不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來(lái)應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說(shuō)不能掛這個(gè)應(yīng)收款,我給他說(shuō)了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來(lái),他說(shuō)做還款,我說(shuō)這樣銀行賬余額就對(duì)不起,不知他是不懂還是覺(jué)得做一筆平往來(lái)款就可以了,我說(shuō)這個(gè)明顯就是走的私賬,只有掛個(gè)人往來(lái),而且還要有附件憑證,我不知道他覺(jué)得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個(gè)情況該怎么處理?
老師,你好!我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬,公司之前有實(shí)收資本五百萬(wàn)沒(méi)有入賬,以前的銀行貸款也沒(méi)有入賬,對(duì)公戶(hù)上面很多往來(lái)比較亂,以前的會(huì)計(jì)做賬就是把有票的支出做一做,沒(méi)有票的就不做了,我感覺(jué)對(duì)公賬戶(hù)上面的往來(lái)都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒(méi)票的,我現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么處理好一點(diǎn)呢?
你好!公司有一個(gè)客戶(hù)已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷(xiāo)了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒(méi)有在當(dāng)時(shí)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票過(guò)去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問(wèn)我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢?上次老師說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那在利潤(rùn)分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營(yíng)業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣(mài)貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒(méi)有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶(hù)的,這樣對(duì)公賬戶(hù)又有錢(qián)收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開(kāi)票收入,但是又沒(méi)有成本發(fā)票回來(lái)。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒(méi)有成本,純繳稅?
老師你好 我新接手一個(gè)公司,做的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)付費(fèi)。課程銷(xiāo)售以后,以前的會(huì)計(jì)借:應(yīng)收-平臺(tái) 貸:預(yù)收-某課程 現(xiàn)在我對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收平臺(tái)幾百萬(wàn),但是平臺(tái)上卻沒(méi)有錢(qián),并且沒(méi)有提現(xiàn)記錄。我找不到以前的訂單明細(xì),切會(huì)計(jì)做賬附件不齊。我不知道她是應(yīng)收、預(yù)收賬務(wù)處理錯(cuò)誤還是怎么回事 請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么處理呢?
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款要怎么處理,公司是去年注冊(cè)的,至今都沒(méi)有實(shí)收資本,費(fèi)用一直是向股東借的款,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開(kāi)票收入,現(xiàn)稅務(wù)讓自查,請(qǐng)問(wèn)自查報(bào)告怎么寫(xiě)?有模板嗎?還有從哪幾個(gè)方面考慮自查?
24年度增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)報(bào)表金額少兩萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳對(duì)不上,咋辦?財(cái)務(wù)報(bào)表還還可以更正申報(bào),但增值稅是不能更正了的
我要學(xué)習(xí)沙石會(huì)計(jì)實(shí)操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬(wàn)元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當(dāng)日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準(zhǔn)備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無(wú)關(guān)聯(lián)第三方手中購(gòu)入,支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)款四百五十萬(wàn)元。當(dāng)日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值等于公允價(jià)值為 700 萬(wàn)元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報(bào)表中,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 850 萬(wàn)元,等于其公允價(jià)值。其中股本 200 萬(wàn)元、資本公積 300 萬(wàn)元、盈余公積 150 萬(wàn)元、未分配利潤(rùn) 200 萬(wàn)元。假定盈余公積和未分配利潤(rùn)均為 2018 年 1 月 1 日后確認(rèn)的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個(gè)別報(bào)表資本公積貸方余額為 450 萬(wàn)元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請(qǐng)計(jì)算長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級(jí) 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個(gè)月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會(huì)計(jì)工作嗎,我都35歲了,感覺(jué)特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫(kù)存商品還是原材料?到時(shí)出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值率是多少
老師好,我們公司自己同時(shí)研發(fā)幾個(gè)項(xiàng)目,算是集中研發(fā)嗎?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的資料還需要留存相關(guān)的資料嗎?
老師租房去稅局帶來(lái)發(fā)票稅點(diǎn)是多少怎么計(jì)算一個(gè)月房租大概1500元
21、21年的訂單數(shù)據(jù),平臺(tái)目前已經(jīng)無(wú)法獲取。是前前任會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在人也無(wú)法聯(lián)系??偨Y(jié):無(wú)法獲取當(dāng)時(shí)的平臺(tái)數(shù)據(jù),也沒(méi)有紙質(zhì)憑證附件。
那這個(gè)沒(méi)法弄 得有之前的處理憑證才可以
現(xiàn)在麻煩的是公司業(yè)務(wù)不行了,實(shí)際已經(jīng)沒(méi)啥收入了,但是這個(gè)公司因?yàn)楦鞣N原因又不會(huì)注銷(xiāo)。賬上掛著大幾百萬(wàn)的應(yīng)收、預(yù)收,不給稅務(wù)保點(diǎn)稅,又怎么去解釋
這個(gè)得交稅了哦 沒(méi)辦法避免
問(wèn)題是到時(shí)候我只能結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收的收入,但是應(yīng)收款無(wú)法收回來(lái) 一分錢(qián)都沒(méi)有了
應(yīng)收款怎么辦呢 ?平臺(tái)上確實(shí)是沒(méi)有錢(qián),而且這個(gè)平臺(tái)是只能提現(xiàn)到公司,不可能提現(xiàn)到其他賬戶(hù)。
這個(gè)沒(méi)辦法 只能調(diào)增交稅了