你好 0稅率的 在免稅銷售額里面。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在電子稅務(wù)局申請(qǐng)跨境應(yīng)稅行為免增值稅報(bào)告,合同上簽的是5000美金,我這里應(yīng)該填多少合適?是按照合同上的填還是多填一點(diǎn)?
老師,我們家出口鋼材,是不能退稅的,那我申報(bào)收入是申報(bào)免稅收入還是正常按照13%稅率申報(bào)
老師,小規(guī)模開(kāi)普票,票面稅率1%,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么免稅額是按照3%來(lái)轉(zhuǎn)換的,不應(yīng)該是免稅1%嗎?那做賬的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入免稅優(yōu)惠科目是按照1%計(jì)提還是3%
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅,且季度30萬(wàn)內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開(kāi)的1%稅率的稅額,增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開(kāi)的1%入賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,那種跨境電商的不開(kāi)票,那我收入是按照免稅申報(bào)還是按照1個(gè)點(diǎn)稅率申報(bào)的呀?
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車。聽(tīng)說(shuō)如果。每個(gè)月的租金不超過(guò)800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬(wàn),沒(méi)有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來(lái)要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒(méi)顯示出來(lái)這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒(méi)錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤(rùn)大,欠錢,可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒(méi)有碰到過(guò)這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷售收入39.66萬(wàn),銷售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少