你們是全部在電子稅務局里面開的嗎?
請問老師,申報增值稅成功但顯示當期開具發(fā)票與申報金額不符合。清卡時顯示增值稅申報對比不通過。實際上金額是符合的,這個月我開的紅沖比較多就這樣了,請問為什 么會這樣?應該怎么辦?
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
老師請問一下,麻煩看看圖片,我申報增值稅,系統(tǒng)自動顯示的不含稅銷售額是對的,但是點下一步,這里自動顯示的稅額跟我的對不上啊,這個有沒有可能是系統(tǒng)顯示出錯呢
老師,現(xiàn)在用數(shù)電開票了,為什么我增值稅申報完了進項和銷項都和電子稅務帶出來的數(shù)據(jù)是一樣的然后還提示申報比對不符呢
你好,我們公司上月申報了二手車增值稅,減免以后交了489.98元。然后這個月申報的時候增值稅減免明細申報表自動帶出來489.98,但是提交申報的時候顯示應納稅減征額比對異常,這個到底是減免還是不減免
老師,報企業(yè)所得稅,今年應付職工薪酬實際支付包括去年的工資(去年工資拖欠兩個月,2025年發(fā)放),要不要扣掉去年的工資支付金額?
老師賽事服務費合同是不不用繳納印花稅
前期公司某員工應發(fā)工資7000元,個稅申報工資薪金7000元,發(fā)放工資時,扣除個人社保500元、個稅50元、請假扣款200元。 計提:借:管理費用-工資7000 貸:應付職工薪酬-工資7000 發(fā)放:借:應付職工薪酬-工資7000 貸:應交個人所得稅50 其他應收款-個人社保500 管理費用--工資500 銀行存款6250 因不想更改個稅申報,以上分錄是否正確?
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務處理
請問銀行流水里有一筆穩(wěn)崗返還,是什么東西?是紅沖社保嗎!
殘保金的申報工資可以數(shù)據(jù)取數(shù),可以怎么???怎么取對企業(yè)利益取大,又不會影響其他
出納一般要做賬嗎?出納的工作內(nèi)容有哪些
老師,我們公司的個稅都是當月計提當月申報,不是按照實際發(fā)放申報,這企業(yè)所得稅的工資金額怎么填啊,個稅系統(tǒng)申報的是當月做的工資沒發(fā)就申報了,建筑公司幾百號人不按照當月申報,發(fā)的時候根本沒法報,但是肯定就算跨年沒發(fā)完,這種怎么處理啊,賬里計提的工資是實發(fā)工資扣了個稅個人承擔的社保的,管理費用里是應發(fā)工資的金額
你好,公司租廠房,然后對方開電費發(fā)票,大類選什么?
郭老師,郭老師您好,我是太陽能發(fā)電行業(yè),我應收A客戶的電費30萬,和應付A客戶的防水款30萬,可以互相抵消嗎?如果發(fā)票也互相抵消,符合稅法要求嗎?存在涉稅風險嗎
全量發(fā)票查詢里面,你這個查過嗎?
查過,這是全量發(fā)票查詢結(jié)果
這個是申報的
幫你選擇的這個是全部的發(fā)票嗎?
你選擇的是全部的科目嗎?
然后手動改了,再申報顯示比對不通過
那就是系統(tǒng)沒有取到你的數(shù)據(jù)系統(tǒng)滯后的原因,他取數(shù)有問題
那現(xiàn)在怎么辦,強制提交嗎?還是再等等
這個你自己選擇,你著急的話,你就現(xiàn)在提交。