小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來的?還是要手動(dòng)填寫的?
你好老師。小規(guī)模納稅人報(bào)稅的時(shí)候,有一個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,這個(gè)表是不是季度不超過30萬的時(shí)候,需要把2%的見減免額寫到本期發(fā)生額上,2024年的報(bào)表自動(dòng)帶出23年12月的2%減免額,這樣是對的嗎?有的學(xué)習(xí)視頻,他們不填這個(gè)表,但是我上次報(bào)表,不填寫是不能通過的
你好,我們公司上月申報(bào)了二手車增值稅,減免以后交了489.98元。然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅減免明細(xì)申報(bào)表自動(dòng)帶出來489.98,但是提交申報(bào)的時(shí)候顯示應(yīng)納稅減征額比對異常,這個(gè)到底是減免還是不減免
老師好,發(fā)票開出來稅率是1%然后申報(bào)增值稅時(shí)減免那里顯示是按3%的 申報(bào)表自動(dòng)跳出來數(shù)據(jù) 那我做賬的時(shí)候是按1%計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的,然后是減免的 到時(shí)候我還是按1%的金額計(jì)入營業(yè)外收入科目嗎
一般納稅人也要指個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時(shí)用以前年度虧損彌補(bǔ)了。第二季度累計(jì)利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補(bǔ)是彌補(bǔ)50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務(wù)費(fèi)申報(bào)印花稅選哪個(gè)合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實(shí)際上公司是虧損的,還退了稅費(fèi)的,這種情況還要更正申報(bào)嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報(bào)了,還沒有交款,在一戶式查詢申報(bào)信息查詢里是查不到報(bào)表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
申報(bào)個(gè)稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因?yàn)槲覔Q了電腦,這個(gè)怎么操作呀?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動(dòng)填寫?
一個(gè)公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進(jìn)項(xiàng)票嗎?實(shí)實(shí)在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個(gè)主體都不缺成本
你開的這個(gè)不是專票的吧?
這免稅的稅額是按照3%來計(jì)算的。
這個(gè)是二手車銷售發(fā)票,我們也不是小規(guī)模,一般納稅人,我填在簡易計(jì)稅3%征收率未開票那里
你好,主營二手車的話,你開發(fā)票是0.5%。然后,你減免的是按照不含稅的金額乘以2.5%算出來的。
不是主營二手車
你好,銷售自己使用過的嗎?如果是的話減免1%,按照這個(gè)來計(jì)算。
對,銷售自己使用過的
你好,那這個(gè)減免的是1%。
不含稅銷售額怎么填,比如這個(gè)資產(chǎn)凈值2萬。
處置的不含稅金額多少多少
你銷售出去的價(jià)格是多少?
這個(gè)資產(chǎn)是劃轉(zhuǎn)給別的公司的,國有資產(chǎn),我們按凈值劃轉(zhuǎn)的
你好,你叫上做的是多少呀?你說一下行嗎?是2萬嗎 ?20,000÷1.03填寫到3%銷售貨物里面還有哪里不明白
增值稅減免明細(xì)表按2%的金額填嗎
主表應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額是按照20000÷1.03×1%,按照這個(gè)來填寫 是減免1%,不是減免2%。