老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來(lái)因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒(méi)有確認(rèn)成本,所以后來(lái)就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來(lái)發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫(xiě)利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒(méi)有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒(méi)有減掉,而賬上有點(diǎn)錢(qián),這就形成賬上有錢(qián),而沒(méi)有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費(fèi)用未取得發(fā)票,入賬時(shí)根據(jù)收據(jù)走了成本費(fèi)用,發(fā)票得年前讓客戶開(kāi)出來(lái),還是在匯算清繳前開(kāi)出來(lái)就行?還有就是一些成本費(fèi)用年前客戶給開(kāi)出來(lái)了,但是到了下個(gè)年度才轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),下個(gè)年度最佳是不是就不能再做成本費(fèi)用了,得計(jì)入以前年度損溢調(diào)整,不能作為下個(gè)年度的成本費(fèi)用扣除是嗎?再一個(gè)就是先支付成本費(fèi)用類(lèi)的,沒(méi)入賬成本費(fèi)用,在預(yù)付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開(kāi)發(fā)票,年后走成本費(fèi)用,稅前扣除列支?
老師請(qǐng)教一下,如果建筑項(xiàng)目在22年有其中一個(gè)項(xiàng)目是成本發(fā)票先提供進(jìn)來(lái)了,但是并未給甲方開(kāi)票,是否可以只結(jié)轉(zhuǎn)部分的工程施工,等23年或者24年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票給甲方了確認(rèn)收入時(shí)候在把這部分曾經(jīng)收到票的成本從工程施工轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
光伏電站安裝完畢后,產(chǎn)生收入后才陸續(xù)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,收到的施工成本發(fā)票和材料成本發(fā)票沒(méi)有入固定資產(chǎn),直接做當(dāng)月成本核算掉了,已經(jīng)跨年度了,要怎么調(diào)賬回來(lái),老師可以幫忙寫(xiě)一個(gè)完整的步驟么。假設(shè)施工和材料成本發(fā)票共有150萬(wàn)。已經(jīng)都做合同成本勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)損益了。現(xiàn)在24年度要怎么調(diào)整回來(lái)固定資產(chǎn)。
請(qǐng)問(wèn)老師,24年的活動(dòng)收入還不確定(政府補(bǔ)助,要25年6月才給),在這個(gè)過(guò)程中,已經(jīng)支付了一些活動(dòng)的住宿費(fèi)租設(shè)備的費(fèi)用,并且掛在預(yù)付賬款那里,然后對(duì)方收到款項(xiàng)后開(kāi)了發(fā)票給我們,現(xiàn)在要換跨年了,這些成本發(fā)票怎么入賬呢?要提前確認(rèn)部分成本嗎?
老師。你好。算個(gè)含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過(guò)勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個(gè)月虧了12萬(wàn),老板買(mǎi)東西墊付了2萬(wàn),酒店這個(gè)月需要還貸款13萬(wàn),所以和老板借15萬(wàn),老板把自己墊付的兩萬(wàn)抵扣了借給酒店13萬(wàn),這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣(mài)給供電公司,開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開(kāi)票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請(qǐng)教:一餐飲店,庫(kù)房收到一批免費(fèi)沒(méi)花錢(qián)的蔬菜,然后各廚房(中餐部門(mén)、涼菜部門(mén)等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣(mài)出去,這個(gè)賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢(qián),做賬忘計(jì)提了,報(bào)表沒(méi)有提現(xiàn),年報(bào)也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候繳納的呢?月份?
開(kāi)發(fā)票是選大類(lèi)沒(méi)問(wèn)題就行么?還是必須那個(gè)就是那個(gè)
老師,什么是總賬會(huì)計(jì)?它是什么崗位?具體做什么事呢?
可先將成本掛在“合同履約成本”科目過(guò)渡,24年發(fā)生支付拿到發(fā)票時(shí)借記“合同履約成本”,貸記“銀行存款”等;25年確認(rèn)收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸記“合同履約成本”。
請(qǐng)問(wèn),服務(wù)性質(zhì)的成本,比如租用場(chǎng)地這種,也可以掛在合同履約成本下面?