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光伏電站安裝完畢后,產(chǎn)生收入后才陸續(xù)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,收到的施工成本發(fā)票和材料成本發(fā)票沒(méi)有入固定資產(chǎn),直接做當(dāng)月成本核算掉了,已經(jīng)跨年度了,要怎么調(diào)賬回來(lái),老師可以幫忙寫(xiě)一個(gè)完整的步驟么。假設(shè)施工和材料成本發(fā)票共有150萬(wàn)。已經(jīng)都做合同成本勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)損益了。現(xiàn)在24年度要怎么調(diào)整回來(lái)固定資產(chǎn)。

2024-05-17 23:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-17 23:58

童鞋 你好 很高興為你解答 請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2024-05-17 23:58

如果還沒(méi)有做匯算清繳 則可以直接反結(jié)賬回去 調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)分錄

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2024-05-18 00:05

那相關(guān)分錄要怎么做呢?22年度的已經(jīng)匯算清繳了。有關(guān)固定資產(chǎn)的成本票從22年開(kāi)到24年。這確認(rèn)固定資產(chǎn)原值是不是也要等發(fā)票都收到了才能一起結(jié)轉(zhuǎn),設(shè)備22年已經(jīng)投入使用了

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2024-05-18 00:14

之前收到的材料票和施工票是這樣做處理的,從22年度到24年度成本發(fā)票才開(kāi)完,所以沒(méi)有入在建工程,現(xiàn)在要怎么調(diào)整回來(lái)固定資產(chǎn)核算呢,涉及到跨了兩個(gè)年度,還有成本利潤(rùn)稅費(fèi)這些,麻煩老師可以解答下

之前收到的材料票和施工票是這樣做處理的,從22年度到24年度成本發(fā)票才開(kāi)完,所以沒(méi)有入在建工程,現(xiàn)在要怎么調(diào)整回來(lái)固定資產(chǎn)核算呢,涉及到跨了兩個(gè)年度,還有成本利潤(rùn)稅費(fèi)這些,麻煩老師可以解答下
之前收到的材料票和施工票是這樣做處理的,從22年度到24年度成本發(fā)票才開(kāi)完,所以沒(méi)有入在建工程,現(xiàn)在要怎么調(diào)整回來(lái)固定資產(chǎn)核算呢,涉及到跨了兩個(gè)年度,還有成本利潤(rùn)稅費(fèi)這些,麻煩老師可以解答下
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齊紅老師 解答 2024-05-18 11:17

同學(xué) 你好 你這個(gè)是早成本核算里面 不影響損益 借:固定資產(chǎn) 貸:工程施工

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2024-05-18 12:08

那企業(yè)所得稅這塊要怎么處理呢,都已經(jīng)申報(bào)了。工程施工的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,分錄還能這樣處理嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本了

那企業(yè)所得稅這塊要怎么處理呢,都已經(jīng)申報(bào)了。工程施工的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,分錄還能這樣處理嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本了
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齊紅老師 解答 2024-05-18 12:50

借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2024-05-18 15:18

好的,謝謝老師,是22年的和23年的發(fā)票都是用以前年度損益做么

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2024-05-18 15:18

那會(huì)計(jì)賬務(wù)調(diào)整回來(lái)了,稅務(wù)上的呢,有哪些需要處理呢

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齊紅老師 解答 2024-05-18 15:29

收集財(cái)務(wù)和稅務(wù)資料。包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、稅務(wù)申報(bào)表等。 計(jì)算調(diào)整金額。依據(jù)稅務(wù)法規(guī)定和稅務(wù)局要求,對(duì)之前年度的損益進(jìn)行調(diào)整,可能涉及收入確認(rèn)、成本費(fèi)用分?jǐn)?、資產(chǎn)折舊等。 填寫(xiě)年度匯算清繳表。使用稅務(wù)局提供的年度匯算清繳表格,填寫(xiě)公司信息、調(diào)整前后的損益數(shù)據(jù)、調(diào)整原因和依據(jù)等。 核對(duì)和審查。確保所有信息準(zhǔn)確性,包括必填項(xiàng)和金額計(jì)算。 提交申報(bào)。在規(guī)定截止日期前,將填寫(xiě)完整的年度匯算清繳表和相關(guān)支持文件提交給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。

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齊紅老師 解答 2024-05-18 15:29

是22年的和23年的發(fā)票都是用以前年度損益做么 同學(xué)你好 是的

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2024-05-17
1,這里暫估處理沒(méi)問(wèn)題 2,這里沖減 借,應(yīng)付帳款 貸,在建工程 3,這樣處理可以的,沒(méi)問(wèn)題 4,你現(xiàn)在把多的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,多計(jì)提的折舊也需要沖減,涉及到損益類(lèi)用以前年度損益調(diào)整處理
2021-04-18
同學(xué)你好 這個(gè)需要做的哦
2022-09-21
您好,財(cái)務(wù)是根據(jù)歷史成本記賬,您可以調(diào)整以前的錯(cuò)賬,但不能按評(píng)估金額做賬
2022-09-21
你好,同學(xué),具體過(guò)程如下 1、借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000 貸銀行存款113000 2、借應(yīng)收票據(jù)339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅39000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 貸庫(kù)存商品200000 3、借固定資產(chǎn)清理5000 累計(jì)折舊60000 貸固定資產(chǎn)65000 借固定資產(chǎn)清理1000 貸銀行存款1000 借銀行存款2000 貸固定資產(chǎn)清理2000 借營(yíng)業(yè)外支出4000 貸固定資產(chǎn)清理4000
2023-11-15
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