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老師,我現(xiàn)在要付一個人的往來款,他前期轉(zhuǎn)進來公司賬戶的,現(xiàn)在要退給他,但是因為我是中途接的賬,當是沒掛這個人的往來,中途建賬到現(xiàn)在,銀行余額這些全是對的?,F(xiàn)在要付這個人的款,要怎么處理?

2025-01-07 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-07 15:52

同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款

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快賬用戶5848 追問 2025-01-07 15:53

老師,我用的是小企業(yè)會計準則,沒有這個科目

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齊紅老師 解答 2025-01-07 15:54

同學,你好 那就用利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5848 追問 2025-01-07 15:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-07 15:55

不客氣,回答滿意麻煩5星好評, 十分感謝!

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同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2025-01-07
你好,你們欠甲方的錢嗎
2025-05-14
同學你好 這個可以的 這樣做可以的
2023-08-14
你好 ; 那材料用了嗎? 材料 庫存還有嗎 ??词欠裱a做分錄。 那你賬上沒有做材料 你們付款也沒有做賬 應(yīng)付賬款也沒有掛是嗎
2022-03-10
你好;? ? ?你這個個人墊付了錢; 沒有報銷嗎??
2023-02-08
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