同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
老師 我們是民非企業(yè)幼兒園,賬在2020年前是代賬公司在做,所有付的錢他們都掛的其他應(yīng)付款-往來款 現(xiàn)在差不多一萬了,現(xiàn)在要怎么才能平這個往來款呢
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
上月來了發(fā)票,銀行存款付款了一部分,然后全部掛的應(yīng)付貨款,這個月老板告知應(yīng)付貨款中剩余的1700元全部已經(jīng)私人付款了,這個要怎么做賬啊 ,我的庫存現(xiàn)金是0,一般往來款都是走的其他應(yīng)付-法人,這個賬我要怎么做呀。
老師好!我現(xiàn)在內(nèi)賬兩個賬套,現(xiàn)在1賬套沒啥收入了,但是掛的有往來欠款,結(jié)果1號賬套里面的銀行存款賬戶要直接遷到2號賬套,然后后期2號賬套還要替1號賬套還往來款,但是2號賬套里面又沒有掛之前的往來款,這個賬務(wù)咋處理?
你好!我們公司是一般納稅人,前期跟其他公司有往來款,掛賬在其他應(yīng)收款科目,金額很大,現(xiàn)在要把這個往來款轉(zhuǎn)為借款,我能調(diào)賬把其他應(yīng)收款掛到借款科目嗎?
老師,年報填寫中從業(yè)人數(shù):失業(yè)人員再就業(yè) 是填實際的從業(yè)人數(shù)嗎
甲和乙公司都欠我司貨款,甲付了承兌,乙公司幫我們換了承兌打在我們賬上,會計分錄怎么做呀
老師,一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品要如何做賬計稅,購進跟銷售的分錄不會,老板說要價稅分離,就是給供銷社采購初級水果,然后我銷售的時候稅率又是多少,今天才拿到24年的所有單,采購的時候按照9%還是10%,就是從供銷社購買初級水果
老師,您好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,新電子稅務(wù)局上線后,免稅是不是不要申報了,直接開免稅的發(fā)票就可以了?運保擁不要沖收入了?因為做進收入的都是FOB價
公司有殘疾人,怎么享受加計扣除??工資薪酬里扣了,稅再扣?沒明白,怎么工資還能再扣呢?
進口貨物,申報日期和進口日期,哪個時間在前,實際收貨在次月,按哪個月的匯率計算入庫成本
超市季度報稅具體日期,哪天開始可以報
您好,我們承租合同,會有租賃變更,中間變更了10次,在最后一次變更的時候,要出什么憑證?
管理費用-福利費,服務(wù)費殘疾人就業(yè)保障金,電費,工會經(jīng)費,水費,物業(yè)費,汽車費用,檢測費,安全生產(chǎn)費 ,分別填入A104000期間費用表對應(yīng)的哪個項目?
老師進項是對應(yīng)的庫存,如果進項不抵扣,貨物還要走庫存商品嗎?還是先不入庫
老師,我用的是小企業(yè)會計準則,沒有這個科目
同學,你好 那就用利潤分配-未分配利潤
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評, 十分感謝!