您好,
借:應(yīng)收票據(jù)-甲
貸:應(yīng)收賬款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)-甲
我們公司在甲方手里承包了工程,又和乙方簽訂了分包合同,現(xiàn)在我們公司委托甲方付乙方進(jìn)度款怎么做賬啊
情況是這樣的:我司找甲公司墊支,甲公司先把電煤款預(yù)先先付給我司,等我司收到電煤款和承兌匯票再轉(zhuǎn)給甲公司,請(qǐng)問(wèn)收到承兌匯票和貨款的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)分錄(發(fā)票已開(kāi)出,發(fā)票是我司開(kāi)給電廠(chǎng)的)甲公司在中間先幫我司墊支就是甲公司先打錢(qián)給我司先用,等后面電煤款回來(lái)后再轉(zhuǎn)給甲公司
老師我想咨詢(xún)一下,甲公司給乙公司開(kāi)出的承兌匯票,乙公司將這張承兌匯票背書(shū)給了丙公司,丙公司去銀行貼現(xiàn)了,丙公司如何做賬?。。〞?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě))
請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司乙公司都是我們的客戶(hù),現(xiàn)乙公司經(jīng)營(yíng)不善無(wú)法支付欠我公司的一百萬(wàn)賬款(我方已開(kāi)票計(jì)入應(yīng)收賬款),乙公司找到甲公司,甲公司愿意幫其支付欠款,甲公司表示之前支付了我方一百二十萬(wàn)預(yù)付款(我方銀行已收款計(jì)入預(yù)收賬款)這次不會(huì)再額外支付要我們自行抵扣乙公司欠款,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況如何做分錄謝謝。
老師,甲公司給我們付了貨款一張承兌。然后我們把這張承兌轉(zhuǎn)到乙公司貼現(xiàn),乙公司打款到我們賬戶(hù)了,這樣可以嗎?
電子發(fā)票開(kāi)好發(fā)過(guò)來(lái)是PDF文件的,還需要發(fā)去到公司郵箱嗎
同一家公司,開(kāi)票抬頭不一樣,可以嗎?轉(zhuǎn)款公司一定要和抬頭一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司融資租賃 租入固定資產(chǎn)36期,公司用了60期攤銷(xiāo),比租入多兩年時(shí)間折舊,現(xiàn)在只使用了10期公司倒閉了,設(shè)備被回收了,折舊跟付款金額差額這部分怎么做賬清理掉呀。
請(qǐng)問(wèn)老師,雇傭臨時(shí)工,也不能申報(bào)個(gè)稅,怎么能合理稅前扣除呢
如果主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)怎樣
老師,您好!我公司前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)在本月有更正,請(qǐng)問(wèn)前期已多繳的個(gè)稅如何申請(qǐng)退回?在電子稅務(wù)局還是個(gè)稅系統(tǒng),申請(qǐng)需要附加資料嗎?
老師,如果領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)有點(diǎn)不行,怎么把她弄走,可以這樣做嗎
老師,期初庫(kù)存和商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)知道,本期購(gòu)進(jìn)實(shí)際成本也知道,期末也是,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)都是暫估,想知道真實(shí)差價(jià)率,是不是收入-本期購(gòu)進(jìn)的實(shí)際成本,得出的毛利。這個(gè)毛利就是購(gòu)進(jìn)商品時(shí)暫估的差價(jià)?
對(duì)社保繳納時(shí)間有什么法律要求
甲企業(yè)2021年1月1日,從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入某公司債券價(jià)款1020000(含已到付息期但未付息期但未付息期20000元)交易費(fèi)用10000元,債券面值 1000000元,剩余年限2年,票面利率4%,每半年付息。2021年1月8日,收到利 息20000元。2021年6月30日,債券公允價(jià)值1150000元(不含息)。2021年7元8日,收到半年利息。2021年12月31日,債券公允價(jià)值1100000元(不含息)。2022年1月8日,收到利息20000元。2022年3月3日,出售債券1180000元(合第一季度利息10000元) (1)2021年1月1日,購(gòu)入債券 (2)2021年1月8日,收到利息 (3)2021年6月30日,計(jì)提利息 (4)2021年6月30,公允價(jià)值變動(dòng) (5)2021年7月8日,收到半年利息 (6)2021年12月31日,公允價(jià)值變動(dòng) (7)2021年12月31日,計(jì)提利息 (8)2022年1月8日,收到利息 (9)2022年3月31日,出售債券
乙公司幫你們轉(zhuǎn)賬沖應(yīng)收票據(jù)-甲
借:應(yīng)收票據(jù)(或銀行存款,如果承兌匯票已經(jīng)兌現(xiàn))
貸:應(yīng)收賬款 - 甲公司
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款 - 乙公司
老師好 還是沒(méi)看明白,做三筆分錄嗎
借:應(yīng)收票據(jù)(或銀行存款,如果承兌匯票已經(jīng)兌現(xiàn))
貸:應(yīng)收賬款 - 甲公司
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù) - 乙承競(jìng)
就是做兩筆就可以了