按照彌補(bǔ)虧損之后的繳納 大部分查賬
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補(bǔ)上年虧損,是今年結(jié)束進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)?還是每個(gè)季度申報(bào)所得稅得時(shí)候彌補(bǔ)?
老師,之前我們四個(gè)年度都有虧損,假如今年1-3月季度企業(yè)所得匯算清繳有利潤(rùn),那個(gè)季度企業(yè)預(yù)繳納稅申報(bào)表第8行彌補(bǔ)那可以直接彌補(bǔ)之前的虧損嗎?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,我們2024 年度有利潤(rùn),第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)繳納了企業(yè)所得稅 ,但是前年去年都是虧損的,還沒(méi)彌補(bǔ)完虧損,那么我來(lái)年匯算清繳時(shí)繳納的這部分會(huì)退下來(lái)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我今年有利潤(rùn),但是我前幾年有虧損,我年底繳納企業(yè)所得稅,我是按照第四季度彌補(bǔ)虧損,還是匯算清繳時(shí)候彌補(bǔ),如果產(chǎn)生退稅稅務(wù)局要查賬的吧
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那怎么計(jì)算好,要不繳納稅款,是不是企業(yè)所得稅最后年底繳納比較好,平時(shí)繳納多了,萬(wàn)一要退稅
什么時(shí)候彌補(bǔ),是有利潤(rùn)就彌補(bǔ)嗎?不需要到匯算清繳時(shí)候,還有彌補(bǔ)虧損,是不是會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不匹配
季度預(yù)繳就可以彌補(bǔ) 年累計(jì)利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損)*5%-之前預(yù)交