你好同學(xué),他是直接自己彌補的哈同學(xué)。
第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師,之前我們四個年度都有虧損,假如今年1-3月季度企業(yè)所得匯算清繳有利潤,那個季度企業(yè)預(yù)繳納稅申報表第8行彌補那可以直接彌補之前的虧損嗎?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計8萬,2022年的年報已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,是不是“減:彌補以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
自動彌補當(dāng)期就不用預(yù)繳是吧
你好,對,如果彌補了虧損,你沒有產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額的話,就不需要交稅了。