借銀行存款856 應(yīng)收賬款44 貸預(yù)收賬款900
老師: 1.我們公司用二維碼收款收的定金,幾天后客戶要求退款,我可以用公賬戶直接退到他的個(gè)人私賬戶嗎? 2.因?yàn)槊刻斓匿N售很多都是月底統(tǒng)一做賬,像這筆退款的話,是不是應(yīng)該單做賬 借:其他貨幣資金900元 貸:預(yù)收賬款900元 借:預(yù)收賬款900元 貸:銀行存款896.58 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用3.42 這樣做分錄對嗎?
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項(xiàng)稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平?,F(xiàn)在有個(gè)學(xué)員只交了一期學(xué)費(fèi)980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因?yàn)閷W(xué)員還款還沒到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費(fèi),這個(gè)退款分錄要沖掉前面計(jì)提的完整學(xué)費(fèi),完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。請問這樣寫對不對?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢,應(yīng)該怎么寫分錄???
老師,您好,我公司土地出租,現(xiàn)在收到對方預(yù)付款(租期10年),已經(jīng)給對方公司開具增值稅專票,我轉(zhuǎn)收入的時(shí)候是一次性做收入還是應(yīng)該10年租金分?jǐn)偟矫總€(gè)月入收入呢? (1)借:銀行存款 240萬 貸:預(yù)收賬款 240萬 借:預(yù)收賬款 240萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 228.57萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 11.43 (2)借:銀行存款 240萬 貸:預(yù)收賬款 240萬 借:預(yù)收賬款 2萬(10年240萬,一個(gè)月分?jǐn)偨痤~2萬) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1.90萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 0.1萬
老師,您好,我們是幼兒園食堂,午飯12元,其中老師交2元,財(cái)政補(bǔ)貼10元(財(cái)政補(bǔ)貼的錢沒收到),老師當(dāng)月吃,下月收費(fèi)(通過預(yù)收賬款核算) 分錄1 借:預(yù)收賬款12 貸:伙食費(fèi)收入2 上級補(bǔ)助收入10 借:銀行存款2 其他應(yīng)收-上級補(bǔ)助2 貸:預(yù)收賬款 還是分錄2 借:預(yù)收賬款2 貸:伙食費(fèi)收入2 借:其他應(yīng)收10 貸:上級補(bǔ)助10 收到教師款時(shí),借:銀行存款2 貸:伙食費(fèi)收入2 老師我的分錄做的對嗎?哪個(gè)分錄更合適呢?還是我直接做錯(cuò)了
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
我附件附著刷臉機(jī)明細(xì)900元,提現(xiàn)856元,銀行回單856元,可以嗎?下個(gè)月 借銀行存款44 貸其他應(yīng)收44 附44元的提現(xiàn)明細(xì),銀行回單,900元的收據(jù)?
還是把1月份打印出來的900元收據(jù),直接附在12月里。下個(gè)月直接附44元提現(xiàn)明細(xì)和銀行回單?
同學(xué)你好,按你說的第二種做