會計分錄如下: 執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》 1.?計算應(yīng)退土地增值稅時: 借:其他應(yīng)收款——土地增值稅退稅 200 貸:以前年度損益調(diào)整/稅金及附加 200 2.?用應(yīng)退稅款抵扣營業(yè)稅、印花稅和滯納金時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 營業(yè)外支出——滯納金 貸:其他應(yīng)收款——土地增值稅退稅 170 3.?實際收到退稅款時: 借:銀行存款 30 貸:其他應(yīng)收款——土地增值稅退稅 30 執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》 1.?計算應(yīng)退土地增值稅時: 借:其他應(yīng)收款——土地增值稅退稅 200 貸:營業(yè)外收入 200 2.?用應(yīng)退稅款抵扣營業(yè)稅、印花稅和滯納金時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 營業(yè)外支出——滯納金 貸:其他應(yīng)收款——土地增值稅退稅 170 3.?實際收到退稅款時: 借:銀行存款 30 貸:其他應(yīng)收款——土地增值稅退稅 30 需注意,若土地增值稅是當(dāng)年繳納當(dāng)年退稅,在《企業(yè)會計準(zhǔn)則》下可直接沖減當(dāng)年稅金及附加;在《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》下,營業(yè)外收入可改為沖減當(dāng)年稅金及附加。
老師你好,我是新接手一家公司的賬。這個公司只交房產(chǎn)稅和土地使用稅。上個會計剛開始做賬就按銀行收到3萬元作為實收資本。然后每月稅款從這3萬元里扣。但是實際沒有進賬3萬元,只是法人看賬戶錢不夠了,往里轉(zhuǎn)幾百元錢。導(dǎo)致賬上金額與銀行金額對不上。這種情況怎么辦呢?
老師,一般納稅人企業(yè)。請問我研發(fā)支出總共200萬,當(dāng)年有50萬的政府補助做征稅收入,那么匯算清繳時就是150萬可以加計扣除。請問50萬補助不做征稅收入的話我應(yīng)該怎么入賬做分錄呢? 借:銀行存款 50萬 貸:營業(yè)外收入-政府補助 44.25萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5.75萬 這樣做對嗎?
老師你好:上月報稅時,有1萬元的現(xiàn)金收入,報稅時未扣增值稅,所以價稅合計為10300元,可我買際收入只有1萬元,會計分錄要怎么做?(稅已報) 借:現(xiàn)金 10000 貨:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 -銷項額稅 300 這300元的稅要怎么入賬?
您好,我公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一般納稅人,因之前有按法規(guī)預(yù)交3%的增值稅,后又申請了留抵退稅稅款590萬元,本期開具9個點稅率的正式發(fā)票,票面金額為6000萬左右,產(chǎn)生稅額550萬左右,,競拍土地是花費6000萬購買政府土地,本期有新收到銷售款200萬,請問我本期的應(yīng)交增值稅是多少,要怎么填寫增值稅申報表呢。
甲公司向乙公司出租房屋,收到租金10萬元,已開票 分錄: 借:銀行存款 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9.17 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。0.83 過了半年由于甲土地及房屋被收儲,原出租給乙房屋將不再出租(故退租金但不退已繳納稅費0.83萬元,只退9.17萬元租金) 我怎么記分錄呢?而且之前開具的發(fā)票我要紅沖嘛?如果紅沖需要紅沖金額是?
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務(wù),應(yīng)該如何做財務(wù)分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?