您好 打印銀行流水跟賬上核對 然后做分錄調(diào)整
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
流水已經(jīng)打印出來了,具體怎么調(diào)呢?3萬元實收資本調(diào)出嗎?
已經(jīng)入賬了 不好調(diào)出 看法人匯到單位對公賬戶的錢匯總有多少了?
沒有多少,只有3000多塊錢吧。把法人往賬戶轉(zhuǎn)的錢都當(dāng)做實收資本可以嗎?
以后法人匯款要備注投資款 前面放法人匯款怎么寫的分錄?
法人轉(zhuǎn)款備注投資款是不是工商那邊也要更新???還是只做賬就行。之前會計法人轉(zhuǎn)錢根本就沒做分錄,她這么久只做兩種分錄,第一是收到法人投資款3萬,然后就是繳納房產(chǎn)稅的分錄。
不需要工商變更的 兩種分錄分別怎么寫的?
收投資款:借銀行存款 貸 實收資本 以后交稅時:借:稅金及附加 貸:銀行存款 就沒別的分錄了
那您銀行存款金額不對啊 現(xiàn)在只好法人把差額部分匯到單位對公賬戶?
好的謝謝老師,老師還有一家公司的賬,是屬于培訓(xùn)舞蹈的,公司給四個人上保險,每月會讓法人轉(zhuǎn)款到公司賬戶為了發(fā)對公工資和交保險。這種法人的轉(zhuǎn)款可以作為課時費收入轉(zhuǎn)入處理嗎?
請問課時費當(dāng)時是法人收款的嗎
這個銀行不進(jìn)賬,不開發(fā)票。都是法人的微信收款。我就每月大致做了一個金額作為課時費的預(yù)收賬款,借:庫存現(xiàn)金 貸 預(yù)收賬款。然后法人將錢轉(zhuǎn)到對公戶時,我就做存現(xiàn)分錄 借:銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金。
然后銀行劃社保和發(fā)放工資,只是法人微信收款和實際我賬上的預(yù)收賬款不一樣,這樣可以嗎?
那最好是法人取現(xiàn)存到單位對公賬戶 不要直接法人轉(zhuǎn)款?
嗯,之前是用取現(xiàn)金去銀行存的,這兩次有事就直接轉(zhuǎn)款了。沒事吧?
最好不要直接轉(zhuǎn)款哈? 以后有問題的話 容易被查
預(yù)收賬款我是自己寫的金額作為預(yù)收了,沒有原始附件可以嗎
沒有開具收款收據(jù)嗎
開了,但是沒有全部記到賬上,預(yù)收賬款只記一部分,確認(rèn)收入也是確認(rèn)一部分,可以嗎
那把對應(yīng)開具的收據(jù)要附在預(yù)收分錄后面的?