你好,意思是你們不需要交增值稅嗎
老師您好,一般納稅人營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?借:現(xiàn)金1130元 貸:營業(yè)外收入1000元 貨:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄,借:營業(yè)外收入1000元 貸:本年利潤1000元,老師我有沒有做錯(cuò)?
比如,預(yù)收10個(gè)月租金10300元,開具免稅發(fā)票10300元,此時(shí)做會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10300 對(duì)嗎? 若是開具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 對(duì)嗎? 每月末攤銷收入: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營(其它)業(yè)務(wù)收入 1000元 對(duì)嗎? 若是對(duì),我本月開的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認(rèn)的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報(bào)表時(shí),發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認(rèn)收入1000元對(duì)不起來,怎么辦? 這個(gè)問題一直困擾我,謝謝老師解惑?
老師你好:上月報(bào)稅時(shí),有1萬元的現(xiàn)金收入,報(bào)稅時(shí)未扣增值稅,所以價(jià)稅合計(jì)為10300元,可我買際收入只有1萬元,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?(稅已報(bào)) 借:現(xiàn)金 10000 貨:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)額稅 300 這300元的稅要怎么入賬?
老師你好,我這個(gè)情況如何處理:1.銷售收入 借:銀行存款12204.52 貸:主營業(yè)務(wù)收入 11196.81 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 1007.71 2.月末了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~這交增值稅~銷項(xiàng)1007.71 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅1007.71 貸:應(yīng)該稅費(fèi)~未交增值稅1007.71 本來我是要交1007.71元的稅,但是我在是,申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),原來進(jìn)項(xiàng)還有留底沒扣完的稅款471.29元,申報(bào)后我實(shí)際扣款是536.42元,但是賬面上是沒有做這筆471.29元會(huì)計(jì)分錄,那我現(xiàn)在要怎么做,才能把計(jì)提的1007.71變成實(shí)際交的536042元?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項(xiàng)稅額99.01元。做分錄時(shí)借銀存10000貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 對(duì)么?這個(gè)應(yīng)交增值稅按1%算還是按3%?
老師,請(qǐng)問家具店購買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
要交的,就是交的增值稅,賬怎么做平
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
報(bào)稅時(shí)怎么做賬 我收到10000元, 借:現(xiàn)金10000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000元 報(bào)稅帶出來的增值稅300元, 貸:應(yīng)交增值稅300元 借:?
你的意思是收入少包了是嗎
是的,收入只有1萬元,
那你得修改申報(bào)的,收入修改一下
現(xiàn)在是稅款已付了,我能把稅款做管理費(fèi)用處理嗎?
你要是不修改,也就只能這么做