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老師你好:上月報(bào)稅時(shí),有1萬元的現(xiàn)金收入,報(bào)稅時(shí)未扣增值稅,所以價(jià)稅合計(jì)為10300元,可我買際收入只有1萬元,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?(稅已報(bào)) 借:現(xiàn)金 10000 貨:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)額稅 300 這300元的稅要怎么入賬?

2023-02-22 07:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-22 07:31

你好,意思是你們不需要交增值稅嗎

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快賬用戶9521 追問 2023-02-22 07:33

要交的,就是交的增值稅,賬怎么做平

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齊紅老師 解答 2023-02-22 07:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶9521 追問 2023-02-22 07:44

報(bào)稅時(shí)怎么做賬 我收到10000元, 借:現(xiàn)金10000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000元 報(bào)稅帶出來的增值稅300元, 貸:應(yīng)交增值稅300元 借:?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 07:49

你的意思是收入少包了是嗎

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快賬用戶9521 追問 2023-02-22 07:51

是的,收入只有1萬元,

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齊紅老師 解答 2023-02-22 07:51

那你得修改申報(bào)的,收入修改一下

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快賬用戶9521 追問 2023-02-22 08:34

現(xiàn)在是稅款已付了,我能把稅款做管理費(fèi)用處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 08:34

你要是不修改,也就只能這么做

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你好,意思是你們不需要交增值稅嗎
2023-02-22
你好,學(xué)員,會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款:10000貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 4月份開發(fā)票選擇免稅的
2022-03-24
你好,之前做了無票收入,后期開了發(fā)票的需要做
2024-01-24
您好 開具了發(fā)票 申報(bào)的時(shí)候要按開票數(shù)據(jù) 會(huì)計(jì)處理分月 這是會(huì)計(jì)跟稅法的差異? 對(duì)不起來正常的
2022-09-18
你好,分錄是正確的,按照1%? 。,不交稅的話, 再寫一個(gè)分錄,。借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,99.01? 貸,營業(yè)外收入99.01
2023-10-12
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