你好,是的,這個(gè)是按28萬(wàn)來(lái)申報(bào)。
老師,個(gè)人獨(dú)資,小規(guī)模核定,增值稅1個(gè)點(diǎn),開票28萬(wàn)。如果對(duì)方承擔(dān)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。那開票是不是還是開含稅28萬(wàn)。但是收款是28萬(wàn)加個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。
個(gè)體戶核定10萬(wàn)開票金額 ,這個(gè)10萬(wàn)含增值稅專票和普票嗎
小規(guī)模,一個(gè)季度30萬(wàn)以內(nèi)是免征增值稅,而一個(gè)季度內(nèi)普票開了28萬(wàn),去稅務(wù)局代開專票10萬(wàn),專票十萬(wàn)已經(jīng)交了增值稅,那這個(gè)普票28萬(wàn)還會(huì)不會(huì)免征增值稅?
我是個(gè)體工商 季度定期定額 39萬(wàn) 普票開了12萬(wàn) 專票開了10萬(wàn) 那我應(yīng)交多少增值稅 是專票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬(wàn)
個(gè)體工商戶一季度開了20萬(wàn)專票,30萬(wàn)普3的,這30萬(wàn)普3的交增值稅是按1交還是按3交?
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒(méi)有接單沒(méi)有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)???
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒(méi)有生產(chǎn)也沒(méi)銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
不是有30萬(wàn)免稅,這個(gè)就免不了嗎
你好,專票這一部分是不免稅。
普票開了27萬(wàn),專票開了一萬(wàn),我也得按28萬(wàn)申報(bào)嗎
你好,是的按照二十八萬(wàn)來(lái)申報(bào)