您好,芯片樣品免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,無(wú)論增值稅還是企業(yè)所得稅都要視同銷(xiāo)售,一方面增值稅計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅,相應(yīng)扣進(jìn)項(xiàng)即可;企業(yè)所得稅要計(jì)入收入,同時(shí)將產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中扣除。
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國(guó)企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對(duì)工人的宿舍,還有商鋪 問(wèn)題1對(duì)于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長(zhǎng)租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開(kāi)的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開(kāi)票來(lái),還是合同分批確認(rèn)來(lái)?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開(kāi)票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問(wèn)題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開(kāi)啥票?
我是芯片代理商,芯片樣品免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷(xiāo)售處理,成本結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用,增值稅還要需要繳納的?另外這個(gè)芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
我有幾個(gè)企業(yè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題:1、企業(yè)銷(xiāo)售送給客戶的禮品,比如IPAD,開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)處理是怎樣的2、企業(yè)為員工租賃的住房,免費(fèi)給員工居住,會(huì)計(jì)處理,是否這部分費(fèi)用要并到工資里合并繳納個(gè)人所得稅,麻煩老師解答一下,非常感謝
08:45<問(wèn)答詳情你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購(gòu)買(mǎi)了100箱月餅花費(fèi)1200元,取得專(zhuān)票了,那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購(gòu)月餅借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一你好,月餅是外購(gòu)的,不是我們的主要業(yè)務(wù),這也計(jì)入庫(kù)存商品嗎?
請(qǐng)教視同銷(xiāo)售的稅會(huì)處理 請(qǐng)問(wèn),公司外購(gòu)商品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)要確 認(rèn)收入嗎? 分錄按照 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅、庫(kù)存商品 還是 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷(xiāo)項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品? 增值稅已經(jīng)按照成本+10%的價(jià)格做未開(kāi)票收入申報(bào)納稅了 如果 會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,財(cái)報(bào)和增值稅的收入總額會(huì)有差額怎么辦?
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎