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老師,視同銷售(購買的禮品、大禮包作為年貨贈(zèng)送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價(jià)稅合計(jì) 金額 乘以 他們 對應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 嗎?不太懂,請老師解答,感謝!

2021-03-10 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 08:28

您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是按不含稅金額做視同銷售收入,所以要取得增值稅專用發(fā)票,這樣沒有增加稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:29

您好,就是增值稅視同銷售按不含增值稅金額計(jì)算

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快賬用戶9778 追問 2021-03-10 08:29

老師,如果取得的是普通發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:31

您好,是的,標(biāo)準(zhǔn)做法還是按不含稅的金額計(jì)算,普通發(fā)票就多納增值稅

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快賬用戶9778 追問 2021-03-10 08:34

老師,如果我們這部分禮品是公關(guān)公司幫我們買的呢?我們跟公關(guān)公司簽的服務(wù)協(xié)議,月或者季度跟他們結(jié)算,公關(guān)公司給我們開票是開 服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)之類的。那我們是不是不用統(tǒng)計(jì)這些禮品了?不用作為視同銷售?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:35

您好,那您就計(jì)入服務(wù)費(fèi)或咨詢費(fèi),沒有視同銷售

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快賬用戶9778 追問 2021-03-10 08:38

好的老師,謝謝您!

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:39

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是按不含稅金額做視同銷售收入,所以要取得增值稅專用發(fā)票,這樣沒有增加稅費(fèi)
2021-03-10
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022-12-12
你好請耐心等待,老師上班后盡快為您解答
2021-04-14
(1)該甲食品7月因管理不善損失而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 4000/(1-0.09)*0.09+150*0.09=409.10
2022-12-02
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-02-10
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