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食堂收入支出結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄?
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 現(xiàn)代的摩托 發(fā)表的提問:
食堂賬戶,教師伙食費半年轉(zhuǎn)入食堂賬戶,借:銀行存款,貸:教職工伙食收入,接著還要做教職工伙食支出,沒有結(jié)余。怎么做會計分錄。謝謝
你好,你可以做往來款,其他應(yīng)付款 教師伙食費半年轉(zhuǎn)入食堂賬戶,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-教職工伙食收入 支出的時候 把其他應(yīng)付款-教職工伙食收入沖掉
1樓
2022-10-24 14:42:42
全部回復(fù)
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師 食堂帳務(wù)里有業(yè)務(wù)收入教職工伙食收入業(yè)務(wù)成本里設(shè)教職工伙食支出科目
2022-10-24 15:40:13
紫藤老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托你好,如果你做收入,支出就要對應(yīng)的支出
2022-10-24 16:00:17
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師 是跟學(xué)生一起做帳的
2022-10-24 16:29:14
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師 教職工伙食支出怎么反映出來
2022-10-24 16:46:04
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師 平時是學(xué)生充卡,教師是吃完半年伙食費再充到食堂帳戶
2022-10-24 17:09:59
紫藤老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托教師是吃完半年伙食費再充到食堂帳戶,你可以做往來,其他應(yīng)收款
2022-10-24 17:25:05
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師 具體借貸怎么做呢
2022-10-24 17:39:50
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師 具體借貸怎么做呢
2022-10-24 18:00:42
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師 伙食費收入和支出兩個科目怎么用上
2022-10-24 18:29:06
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師 我急著用
2022-10-24 18:56:28
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師
2022-10-24 19:12:27
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)紫藤老師
2022-10-24 19:36:55
紫藤老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托借:銀行存款,貸:教職工伙食收入。支出的時候走相對應(yīng)的支出
2022-10-24 20:00:14
紫藤老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托個人覺得你做往來更方便
2022-10-24 20:13:31
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 現(xiàn)代的摩托 發(fā)表的提問:
食堂賬戶,師生同一個食堂,學(xué)生充卡,教師伙食費半年轉(zhuǎn)入食堂賬戶,這個賬務(wù)怎么處理,借:銀行存款,貸:教職工伙食收入,接著做教職工伙食支出,借:教職工伙食收入,貸:教職工伙食支出,沒有結(jié)余。這樣做好像不對老師好一一怎么做會計分錄。謝謝
你好!你這個本身是有盈利的還是沒有盈利的企業(yè)
2樓
2022-10-24 16:10:47
全部回復(fù)
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)宋生老師 是學(xué)校
2022-10-24 16:45:14
宋生老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托你好!是盈利性的還是非盈利性的
2022-10-24 17:13:13
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)宋生老師 有盈利
2022-10-24 17:28:45
宋生老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托你好!你是用的什么會計制度?接著做教職工伙食支出,借:教職工伙食收入,貸銀行存款.
2022-10-24 17:49:37
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)宋生老師 銀行存款不變啊,
2022-10-24 18:12:19
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)宋生老師 前面買材料等費用已經(jīng)付了
2022-10-24 18:24:35
宋生老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托你好!你買材料如何做的分錄。
2022-10-24 18:38:10
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)宋生老師 如:借:大米 貸:銀行存款
2022-10-24 18:57:34
宋生老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托你好!這樣的話,你應(yīng)該借:教職工伙食成本 貸大米
2022-10-24 19:17:19
現(xiàn)代的摩托:回復(fù)宋生老師 謝謝老師
2022-10-24 19:38:05
宋生老師:回復(fù)現(xiàn)代的摩托你好!不用客氣的了。
2022-10-24 19:53:26
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 美滿的星星 發(fā)表的提問:
公司食堂生活支出。怎么做會計分錄?
你好,列入管理費用-福利費中核算
3樓
2022-10-24 17:13:49
全部回復(fù)
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ ◎Y/※/D★ 發(fā)表的提問:
公司食堂領(lǐng)用白糖會計分錄和轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅時會計分錄
一、借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 二、借:原材料 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
4樓
2022-10-24 18:39:22
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 詩詩老師 發(fā)表的提問:
計提食堂電費怎么做分錄?食堂的電費需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄?
您好,計提食堂電費時,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:應(yīng)付賬款-供電局。電費需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
5樓
2022-10-24 19:55:50
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 學(xué)問 發(fā)表的提問:
養(yǎng)老院的食堂并入大賬,收取生活費掛賬其他應(yīng)付款/生活費。發(fā)生食堂費用直接沖減其他應(yīng)付款。食堂人員工資沒從食堂支付?,F(xiàn)食堂結(jié)余較大,可否直接把食堂結(jié)余部分轉(zhuǎn)入單位做事業(yè)收入部分
你好,如果是并帳,之前的結(jié)余直接并入結(jié)余就是 借,資產(chǎn)類 貸,負(fù)債類 凈資產(chǎn)類
6樓
2022-10-24 21:16:31
全部回復(fù)
學(xué)問:回復(fù)陳詩晗老師 幾年前并賬時已經(jīng)結(jié)余并入單位結(jié)余。從新設(shè)科目其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這個貸方余額較大,單位收入又收不抵支。想把這個錢轉(zhuǎn)部分為單位收入
2022-10-24 21:43:18
陳詩晗老師:回復(fù)學(xué)問如果說你之前這個單位就是說相關(guān)的處理,沒有把這個食堂的賬務(wù)就是說合并在一起,你可以用這個結(jié)余直接作為收入處理。
2022-10-24 22:09:18
學(xué)問:回復(fù)陳詩晗老師 你是說可以做收入處理嗎。只轉(zhuǎn)部分借其他應(yīng)付款 貸事業(yè)收入 行不
2022-10-24 22:39:08
陳詩晗老師:回復(fù)學(xué)問是的,這里之前獨立核算,現(xiàn)在可以并進(jìn)收入處理
2022-10-24 23:05:46
學(xué)問:回復(fù)陳詩晗老師 把這個其他應(yīng)付款貸方余額轉(zhuǎn)部分做收入,要出什么依據(jù)啊
2022-10-24 23:30:42
陳詩晗老師:回復(fù)學(xué)問這個其他應(yīng)付款是屬于你的負(fù)債呀,如果說你這個負(fù)債不用支付的話,就是按照不用支付的負(fù)債進(jìn)行處理屬于相關(guān)的收入。在這個會計準(zhǔn)則里面,這個是屬于營業(yè)外收入,但是你這個屬于企業(yè)會計準(zhǔn)則。那么按照你這個準(zhǔn)則,可以考慮住其他收入。
2022-10-24 23:47:22
學(xué)問:回復(fù)陳詩晗老師 我們是新政府會計制度,這個錢做其他收入,要不要做預(yù)算會計啊?
2022-10-25 00:07:54
陳詩晗老師:回復(fù)學(xué)問不用做預(yù)算會計啊,你這個是不屬于預(yù)算資金的,直接財務(wù)會計處理就可以了,預(yù)算會計只是對于財政預(yù)算資金做處理啊。
2022-10-25 00:17:56
學(xué)問:回復(fù)陳詩晗老師 那銀行存款利息,是不是不用做預(yù)算會計啊
2022-10-25 00:39:21
陳詩晗老師:回復(fù)學(xué)問是的呀,這個不屬于你的預(yù)算資金產(chǎn)生的,是不用處理了,預(yù)算會計他是對財政預(yù)算資金進(jìn)行核算。
2022-10-25 00:50:45
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 2086324840 發(fā)表的提問:
請問,1.單位為員工建食堂購買的蒸飯車會計分錄。 2.食堂發(fā)生的裝修費會計分錄. 3.食堂買菜用錢會計分錄、 4.收員工的錢會計分錄.
你好,1. 食堂的所有開支,都是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(食堂) 貸銀行存款 然后借管理費用-福利費(食堂) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(食堂) 2收取員工飯費 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(食堂
7樓
2022-10-24 22:45:51
全部回復(fù)
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 付之一笑 發(fā)表的提問:
老師,您好,我做一家銀行食堂的賬,收入是上級給的補助收入,支出是買菜支出,這個期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
你完全可以按照企業(yè)的會計制度來做。期末轉(zhuǎn)到本年利潤。
8樓
2022-10-25 00:14:40
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ ... 發(fā)表的提問:
支付食堂菜款的會計分錄怎么做?
你好, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等
9樓
2022-10-25 01:41:41
全部回復(fù)
...:回復(fù)立紅老師 老師,公司食堂采購蔬菜支出20000元加工,職工在食堂吃飯每月繳納150元,每月收到職工交來伙食費3000元,這種會計分錄應(yīng)該怎么做?
2022-10-25 02:07:16
立紅老師:回復(fù)...你好, 借:管理費用等 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000 借:應(yīng)付職工薪酬20000 貸:銀行存款等20000 收到員工款 借:庫存現(xiàn)金等 正數(shù) 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2022-10-25 02:35:22
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 自覺的烏冬面 發(fā)表的提問:
收入收益,費用支出 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄
一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外支出 所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
10樓
2022-10-25 03:09:28
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 琪琪 發(fā)表的提問:
是物業(yè)管理公司,食堂收支那的會計分錄為何那樣做做的會計分錄看不懂
你好,借方用負(fù)數(shù)表示沖減,當(dāng)時支出時計在借方,現(xiàn)在收回沖減掉
11樓
2022-10-25 04:23:53
全部回復(fù)
王瑞老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 機(jī)智的鼠標(biāo) 發(fā)表的提問:
收食堂伙食費計入現(xiàn)金帳后支出算坐收坐支嗎
你好,收到后入賬不算做支。
12樓
2022-10-25 05:28:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 李啟敏 發(fā)表的提問:
食堂購的蔬菜會計分錄怎么錄入
你好 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
13樓
2022-10-25 06:46:18
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 于虹 發(fā)表的提問:
提問,老師你好我是醫(yī)院會計的帳例如病人辦理入院手續(xù)交預(yù)收款借現(xiàn)金, 貸預(yù)收帳款 出院結(jié)算時需要做退款的分錄 還有交住院伙食:是否直接轉(zhuǎn)入食堂 這個分錄怎么記
借:預(yù)收賬款 貸:醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 銀行存款 其他應(yīng)付款~食堂
14樓
2022-10-25 08:03:44
全部回復(fù)
文文老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 虛心的漢堡 發(fā)表的提問:
那如下這種食堂的賬務(wù)處理是對的還是錯的?1、收到公司撥款借:銀行存款貸:食堂收入2、就用這筆錢購買糧油,菜,燃料等借:費用支出-糧油,菜,燃料等(設(shè)明細(xì)賬核算)貸:銀行存款(現(xiàn)金)3、年末結(jié)轉(zhuǎn)收入借:本年盈虧貸:食堂收入4、結(jié)轉(zhuǎn)支出借:本年盈虧貸:費用支出
若對規(guī)范性要求不高,這種食堂的賬務(wù)處理,是可以的。
15樓
2022-10-25 09:22:20
全部回復(fù)
虛心的漢堡:回復(fù)文文老師 規(guī)范性的賬務(wù)該如何處理?
2022-10-25 09:46:39
文文老師:回復(fù)虛心的漢堡規(guī)范性賬務(wù)會牽扯到稅,科目名稱也會相對規(guī)范,如食堂收入會用主營業(yè)務(wù)收入科目
2022-10-25 10:11:32

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