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食堂收入支出結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄?
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徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 悅耳的黑貓 發(fā)表的提問:
食堂領用一批原材料,涉及進項稅額需要轉(zhuǎn)出的會計分錄
稅額部分借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
16樓
2022-10-25 10:36:50
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悅耳的黑貓:回復徐阿富老師 那原材料也是領用了的,原材料2000元,完整的是咋做的
2022-10-25 10:52:49
徐阿富老師:回復悅耳的黑貓領用時按照賬面金額借應付職工薪酬-福利費 貸原材料
2022-10-25 11:15:24
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 阿嬌 發(fā)表的提問:
職工食堂購買米、面、油。應該怎么做會計分錄,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
借,管理費用~福利費,貸,應付職工薪酬~福利費,借,應付職工薪酬~福利費,貸,銀行存款
17樓
2022-10-25 12:03:51
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逸仙老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 白小默???? 發(fā)表的提問:
第一次做養(yǎng)老院的會計分錄,民間非營利組織,軟件不可以結(jié)轉(zhuǎn),需要手工結(jié)轉(zhuǎn),如何做收入與支出結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄?
收入,成本都轉(zhuǎn)入:非限定性凈資產(chǎn)-本年凈資產(chǎn)
18樓
2022-10-25 13:22:46
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白小默????:回復逸仙老師 非限定性凈資產(chǎn)?一個明細科目:本能凈資產(chǎn)嗎?
2022-10-25 14:03:27
白小默????:回復逸仙老師 是收入費用和支出費用分開做這個憑證還是一起結(jié)轉(zhuǎn)?
2022-10-25 14:14:58
逸仙老師:回復白小默????都可以,就像企業(yè)會計轉(zhuǎn)入本年利潤一樣
2022-10-25 14:29:49
白小默????:回復逸仙老師 收入結(jié)轉(zhuǎn)對了嗎
2022-10-25 14:57:36
白小默????:回復逸仙老師 做完這兩張這個月賬就完了是嗎
2022-10-25 15:21:28
逸仙老師:回復白小默????這樣就可以了,同學
2022-10-25 15:38:39
白小默????:回復逸仙老師 我可以結(jié)賬了是嗎
2022-10-25 15:58:15
逸仙老師:回復白小默????是的,可以了,同學
2022-10-25 16:13:04
克江老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 發(fā)表的提問:
請問在政府會計制度下,職工繳納的伙食費是計入收入還是沖減食堂支出?謝謝
你好,我建議還是沖減食堂支出,作為成本抵減項。供參考
19樓
2022-10-25 14:30:39
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ LTH 發(fā)表的提問:
修建的職業(yè)食堂及食堂裝修和購買的廚具計入什么會計分錄,分錄的步驟是忘樣的?
可以直接做管理費用 福利費 貸應付職工薪酬 福利費 借應付職工薪酬貸銀行
20樓
2022-10-25 15:34:59
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LTH:回復maize老師 舊房改造發(fā)生的材料費,人工費是不是應該先在在建工程歸集?完工后根據(jù)改造金額的大小結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者長期待攤費用?
2022-10-25 15:45:44
maize老師:回復LTH這個需要看你這個改造金額多少,達到原值的50%以上么
2022-10-25 16:04:45
LTH:回復maize老師 現(xiàn)在就是不清楚,要看改造費金額多少,如果沒達到原值的50%,是不是從在建工程轉(zhuǎn)入長期待攤費用?達到了原值的50%,是不是從在建工程轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)核算?現(xiàn)在在不清楚的情況下先計入在建工程?請教一下老師
2022-10-25 16:25:20
maize老師:回復LTH不是,這個開始就需要看大致需要多少,你們公司改造老板沒有問那個經(jīng)手人需要多少錢啊,
2022-10-25 16:51:49
maize老師:回復LTH這個就可以先判斷下,要是沒有超過就直接做長期待攤費用
2022-10-25 17:02:51
LTH:回復maize老師 就是不清楚,我現(xiàn)在入的是在建工程,等完工后再看是轉(zhuǎn)入長期待攤費用還是固定資產(chǎn),現(xiàn)在可以這么處理嗎?
2022-10-25 17:18:30
maize老師:回復LTH那我建議是直接做長期待攤費用,不建議做在建工程
2022-10-25 17:48:28
maize老師:回復LTH我不覺得你們經(jīng)手人難道不知道大致花多少,老板心里沒有數(shù)那不怕資金不夠運轉(zhuǎn)啊
2022-10-25 18:09:14
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 李啟敏 發(fā)表的提問:
食堂用的蔬菜,會計分錄應該怎么錄入
你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
21樓
2022-10-26 15:03:17
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答疑郭老師
職稱:初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 注會高效取證班暖心向陽 發(fā)表的提問:
食堂所扣員工伙食費大于食堂本月支出,該怎么記分錄
可以把多扣的錢支付給職工或者下月少扣
22樓
2022-10-26 15:13:18
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QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 芋頭 發(fā)表的提問:
廠里面的食堂買菜之類的開支計入什么會計科目?是制造費用還是管理費用-食堂支出?
你好!計入管理費用—福利費
23樓
2022-10-26 15:28:20
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五條悟老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 0.57w
引用 @ 自由的野狼 發(fā)表的提問:
請問養(yǎng)老院食堂開支如何做會計分錄?
根據(jù)有關規(guī)定,單位內(nèi)部食堂為單位員工提供服務,不對外經(jīng)營。該食堂相應支出屬于職工福利費范圍,應通過“應付職工薪酬——職工福利費”做賬。 購入菜、米、面、油等 借:應付職工薪酬——職工福利費(食堂) 貸:銀行存款 支付食堂經(jīng)費補貼 借:應付職工薪酬——職工福利費(食堂) 貸:銀行存款 收取員工飯費 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——職工福利費(食堂) 根據(jù)員工服務對象分配 借:管理費用(銷售費用等)——職工福利費
24樓
2022-10-26 15:36:59
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 樸老師 發(fā)表的提問:
我們是集團員工食堂,會向各公司收費,要不要結(jié)轉(zhuǎn)到食堂成本,公司食堂購買的物品的待攤費用,是不是每月也要結(jié)轉(zhuǎn)至食堂成本
您好!當然是要結(jié)轉(zhuǎn)的。 是的。攤銷部分計入成本。
25樓
2022-10-27 13:38:24
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 琳遇而安 發(fā)表的提問:
食堂采購食物,會計分錄
借管理費用福利費 貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬 福利費 貸庫存現(xiàn)金
26樓
2022-10-27 13:52:10
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 愛哭泣的向日葵 發(fā)表的提問:
取的營業(yè)外收入10元用于支付電費,取的和支出的會計分錄怎么做要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您好!借:現(xiàn)金10 貸:營業(yè)外收入10 借:管理費用-電費等 貸:現(xiàn)金10
27樓
2022-10-27 14:16:05
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宋生老師:回復愛哭泣的向日葵月末要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-10-27 14:36:04
愛哭泣的向日葵:回復宋生老師 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-27 15:00:08
宋生老師:回復愛哭泣的向日葵您好!借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:管理費用。
2022-10-27 15:21:50
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 云淡風輕 發(fā)表的提問:
公司食堂的米面糧油支出計入什么會計科目
管理費用--福利費
28樓
2022-10-27 14:36:59
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 堅強的電燈膽 發(fā)表的提問:
預算會計,用上年的項目結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)做了支出,導致本年的預算支出大于預算收入,最終有了一個負的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),但本年不該有這個結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),應該怎樣做會計分錄?
如果說啊,你用了上年度的資金,那你本年度的支出大于收入,這是正常情況,你的支出和收入都需要轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)余,轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)余之后,這個多支付的這個支出自動沖減了上年的結(jié)余。
29樓
2022-10-30 14:39:08
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堅強的電燈膽:回復陳詩晗老師 本年度的收支我先轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn),再將累計結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到累計結(jié)余,能剛好沖減。 但是這個操作需要什么依據(jù)嗎?直接這樣轉(zhuǎn)會不會不規(guī)范?
2022-10-30 15:13:23
陳詩晗老師:回復堅強的電燈膽這個就是關于事業(yè)單位年末的一個結(jié)轉(zhuǎn)的處理,你可以參考一下事業(yè)單位的一個會計準則。
2022-10-30 15:41:22
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 智傷。 發(fā)表的提問:
新政府會計下,上年其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余在本年支出,怎么出分錄,需要做預算會計分錄嗎?
財務會計 借,X 貸,銀行存款 預算會計 姐,行政支出 貸,資金結(jié)存
30樓
2022-10-30 14:47:20
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