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建筑業(yè)進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
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暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 徐徐 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
借:管理費用或者其他 貸:應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出
46樓
2022-10-27 10:31:00
全部回復(fù)
東老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 笑點低的大樹 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做
企業(yè)成本費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
47樓
2022-10-27 10:52:22
全部回復(fù)
笑點低的大樹:回復(fù)東老師 繳納時的會計分錄怎么做
2022-10-27 11:18:31
東老師:回復(fù)笑點低的大樹這個你在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,增值稅的時候記到里邊就可以。
2022-10-27 11:37:06
笑點低的大樹:回復(fù)東老師 怎么記呀?進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)時,是不是要轉(zhuǎn)平呀
2022-10-27 11:50:28
東老師:回復(fù)笑點低的大樹對呀,你轉(zhuǎn)增值稅的時候就轉(zhuǎn)到貸方了。
2022-10-27 12:15:20
笑點低的大樹:回復(fù)東老師 結(jié)轉(zhuǎn)時怎么做分錄?
2022-10-27 12:25:24
東老師:回復(fù)笑點低的大樹你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
2022-10-27 12:54:45
笑點低的大樹:回復(fù)東老師 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅對嗎
2022-10-27 13:17:51
東老師:回復(fù)笑點低的大樹對結(jié)轉(zhuǎn)的話可以這么做賬
2022-10-27 13:41:12
笑點低的大樹:回復(fù)東老師 還可以怎么做?
2022-10-27 14:10:10
東老師:回復(fù)笑點低的大樹借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額、應(yīng)交稅費未交增值稅。
2022-10-27 14:40:05
笑點低的大樹:回復(fù)東老師 單獨結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)
2022-10-27 14:57:53
東老師:回復(fù)笑點低的大樹借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,但應(yīng)交稅費未交增值稅。
2022-10-27 15:21:45
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 毛毛雨 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄如何寫
借 成本費用 科目 貸進項轉(zhuǎn)出
48樓
2022-10-27 11:19:50
全部回復(fù)
佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 招財貓 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么寫
你好,您是什么方面進項轉(zhuǎn)出
49樓
2022-10-27 11:24:59
全部回復(fù)
招財貓:回復(fù)佟老師 小規(guī)模收到的專票我認(rèn)證了,轉(zhuǎn)成一般納稅人專管員說不能抵扣讓做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-10-27 11:48:38
佟老師:回復(fù)招財貓是費用票,還是采購物品的發(fā)票
2022-10-27 12:18:16
招財貓:回復(fù)佟老師 材料采購的
2022-10-27 12:35:04
佟老師:回復(fù)招財貓借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-27 12:59:32
招財貓:回復(fù)佟老師 這樣不就價稅都轉(zhuǎn)出了嗎?
2022-10-27 13:24:26
佟老師:回復(fù)招財貓沒啊,借:原材料 借方是增加啊
2022-10-27 13:45:07
招財貓:回復(fù)佟老師 那如果是費用票呢?怎么轉(zhuǎn)出
2022-10-27 14:01:49
佟老師:回復(fù)招財貓借:費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-27 14:29:45
招財貓:回復(fù)佟老師 我買進來是這樣做的 借工程施工-原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額20 貸銀行存款120,我只需要轉(zhuǎn)出稅金,但是成本還是不變的啊這樣做怎么轉(zhuǎn)出還是我分錄就做錯了?
2022-10-27 14:47:15
佟老師:回復(fù)招財貓你的稅金要轉(zhuǎn)到一個對應(yīng)的科目的,你不能抵扣進項的情況下就是成本增加了
2022-10-27 14:57:20
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ shmily 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
你好,稅務(wù)局要求做的進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅
50樓
2022-10-30 10:56:14
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ shmily 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
你好!你是因為什么要轉(zhuǎn)出呢
51樓
2022-10-30 11:12:47
全部回復(fù)
shmily:回復(fù)宋生老師 稅局不讓抵扣對方給開成專票了所以要轉(zhuǎn)出。水電物業(yè)費
2022-10-30 11:28:55
宋生老師:回復(fù)shmily你好!你可以借管理費用-水電費等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-10-30 11:55:26
吳少琴老師
職稱:會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ QINQIN@CHEN 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
福利費的轉(zhuǎn)出借管理費用 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
52樓
2022-10-30 11:21:02
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做
材料發(fā)票,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
53樓
2022-10-30 11:48:09
全部回復(fù)
????:回復(fù)辜老師 上個月正常走了
2022-10-30 12:08:45
辜老師:回復(fù)????上個月正常確認(rèn)采購嗎
2022-10-30 12:26:51
????:回復(fù)辜老師 這個月這樣走?
2022-10-30 12:44:18
辜老師:回復(fù)????是的,就是這樣賬務(wù)處理
2022-10-30 13:11:14
????:回復(fù)辜老師 對方開的發(fā)票錯了。月底的時候看出來。給廠家說了這個月才開出來。上個月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
2022-10-30 13:26:28
辜老師:回復(fù)????是開錯了嗎,那你要對方開具紅字發(fā)票的
2022-10-30 13:39:57
????:回復(fù)辜老師 嗯。 當(dāng)時給他要了.現(xiàn)在這個會計分錄走的好像有問題
2022-10-30 14:01:31
辜老師:回復(fù)????那不是這樣處理的 根據(jù)紅字發(fā)票,借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2022-10-30 14:24:05
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ 學(xué)堂用戶dxa8ic 發(fā)表的提問:
已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?是對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
54樓
2022-10-30 12:14:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 發(fā)?,?/span> 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是怎樣的
您好,分錄,借:原材料,庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
55樓
2022-11-01 09:58:54
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ 空鏡子 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是怎樣的?
你好,是認(rèn)證了不能抵扣的嗎?借成本費用相關(guān)科目貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
56樓
2022-11-01 10:27:37
全部回復(fù)
空鏡子:回復(fù)郭老師 是的,招待費(住宿費)發(fā)票認(rèn)證了,做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2022-11-01 10:55:32
郭老師:回復(fù)空鏡子你好,借費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022-11-01 11:14:51
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小霞 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出如何做會計分錄?
需要看你們?yōu)樯掇D(zhuǎn)出,你可以說下嗎
57樓
2022-11-01 10:33:12
全部回復(fù)
小霞:回復(fù)maize老師 就是上個月的發(fā)票購買方名稱打了兩個重復(fù)的公司名稱,但上月已認(rèn)證,只能進項轉(zhuǎn)出,供應(yīng)商在這個月再開過來
2022-11-01 10:57:26
maize老師:回復(fù)小霞借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2022-11-01 11:18:15
小霞:回復(fù)maize老師 進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方是吧?
2022-11-01 11:30:32
maize老師:回復(fù)小霞是的進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方
2022-11-01 11:58:54
小霞:回復(fù)maize老師 老師,年末12月做賬,如果有盈利,要做利潤分配—未分配利潤么?如果是虧損,則不用做是吧?
2022-11-01 12:16:15
maize老師:回復(fù)小霞需要本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤下面
2022-11-01 12:43:23
小霞:回復(fù)maize老師 如果是虧損,是不是不用做此分錄?
2022-11-01 13:09:25
maize老師:回復(fù)小霞都需要做這個,只是盈利需要計提法定盈余公積
2022-11-01 13:34:04
小霞:回復(fù)maize老師 那虧損的,分錄是借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤,是這樣的么?
2022-11-01 13:51:23
maize老師:回復(fù)小霞不是,你虧損本年利潤是在借方,你現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)就做借利潤分配 貸本年利潤
2022-11-01 14:13:42
小霞:回復(fù)maize老師 好的,老師,員工這個月報銷12月份的費用發(fā)票,這個月可以入賬吧?跨年發(fā)票有沒有問題?
2022-11-01 14:40:43
maize老師:回復(fù)小霞跨年只能使用以前年度損益調(diào)整
2022-11-01 15:01:32
小霞:回復(fù)maize老師 只是使用以前年度損益,最后還是可以入費用是吧?
2022-11-01 15:30:36
maize老師:回復(fù)小霞這個是代替費用,你做分錄就沒有費用
2022-11-01 15:52:05
小霞:回復(fù)maize老師 這個最后不入到財務(wù)報表里么?
2022-11-01 16:18:04
maize老師:回復(fù)小霞這個是不計入本年的利潤中
2022-11-01 16:46:19
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 麗麗 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄?
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
58樓
2022-11-01 10:56:35
全部回復(fù)
麗麗:回復(fù)鄒老師 老師,我不太理解,能給我解釋一下嗎?
2022-11-01 11:20:46
鄒老師:回復(fù)麗麗因為轉(zhuǎn)出,增加對應(yīng)的材料等成本,然后把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅,繳納了就減少未交增值稅
2022-11-01 11:35:01
麗麗:回復(fù)鄒老師 老師,借:原材料等科目指的是哪些?
2022-11-01 11:54:01
鄒老師:回復(fù)麗麗你好,就是原材料,庫存商品,因為無法一一列出,就等等了
2022-11-01 12:21:06
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 害羞的蠟燭 發(fā)表的提問:
進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
59樓
2022-11-01 11:24:59
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小晴天 發(fā)表的提問:
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出的全部會計分錄?
你們?yōu)樯哆M項稅額轉(zhuǎn)出,啥原因
60樓
2022-11-02 09:47:02
全部回復(fù)
小晴天:回復(fù)maize老師 福利費
2022-11-02 10:26:56
maize老師:回復(fù)小晴天借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費
2022-11-02 10:55:42
小晴天:回復(fù)maize老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是應(yīng)交稅費二級,還是應(yīng)交增值稅的下面二級?。?/div>
2022-11-02 11:11:31
maize老師:回復(fù)小晴天應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-02 11:30:37

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