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跨年度費(fèi)用票據(jù)的會計(jì)處理方法
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馬老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 一葉知秋 發(fā)表的提問:
之前的會計(jì)留下好多暫估的,跨了兩發(fā)年度了,我要改怎么處理呢
那你有沒有收到發(fā)票現(xiàn)在
91樓
2022-11-08 08:36:59
全部回復(fù)
東老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 秀麗的魚 發(fā)表的提問:
個人獨(dú)資企業(yè)調(diào)減以前年度費(fèi)用的會計(jì)處理及稅務(wù)處理
你好,具體是什么時候調(diào)減
92樓
2022-11-09 08:38:43
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計(jì)師
4.98
解題: 45.44w
引用 @ 開心的路燈 發(fā)表的提問:
跨年度分期購入固定資產(chǎn) 政府會計(jì)與企業(yè)會計(jì)處理的區(qū)別和聯(lián)系。然后他們的年度披露有什么不同呀。
你們是自己分期付款的嗎?
93樓
2022-11-09 08:47:47
全部回復(fù)
許老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 蜜糖* 發(fā)表的提問:
跨年度補(bǔ)計(jì)提并發(fā)放年終獎賬務(wù)處理
同學(xué)你好!這個的話 借:管理費(fèi)用 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 ? ? ? 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸:其他應(yīng)收款 ? ? ? ? ? 銀行存款
94樓
2022-11-09 09:14:59
全部回復(fù)
蜜糖*:回復(fù)許老師 以前年度沒有提足,不用補(bǔ)提嗎?你這個是當(dāng)成今年的損益了吧?
2022-11-09 09:35:13
許老師:回復(fù)蜜糖*這個可以直接入當(dāng)年的呀? ?不用調(diào)整以前的
2022-11-09 09:51:12
汪晨老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 敏感的小鴨子 發(fā)表的提問:
老師您好,現(xiàn)在審計(jì)時發(fā)現(xiàn)了一張19年6月份開具的普通發(fā)票稅號給我們開錯了,聯(lián)系對方說跨年度的沒發(fā)處理?我想問問票據(jù)法對這塊是怎么規(guī)定的?這樣我也好給對方說,謝謝老師
你好,跨年可以紅沖的,退回去,紅沖即可。
95樓
2022-11-10 07:56:30
全部回復(fù)
敏感的小鴨子:回復(fù)汪晨老師 就像當(dāng)年跨月發(fā)生的一樣處理嗎,直接開紅字,然后再開正確的
2022-11-10 08:16:19
汪晨老師:回復(fù)敏感的小鴨子你好,是的,與當(dāng)年是一樣處理的。
2022-11-10 08:32:26
敏感的小鴨子:回復(fù)汪晨老師 好的,謝謝老師
2022-11-10 08:47:24
汪晨老師:回復(fù)敏感的小鴨子不客氣,滿意請給與五星好評!
2022-11-10 09:01:58
敏感的小鴨子:回復(fù)汪晨老師 嗯嗯,肯定的
2022-11-10 09:16:05
汪晨老師:回復(fù)敏感的小鴨子祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
2022-11-10 09:43:18
QQ老師
職稱:中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ kj_h0VHBJ0lyrn0 發(fā)表的提問:
請教老師,跨年的銷售退回,在會計(jì)上稅法上分別應(yīng)該如何處理?
如果開紅字發(fā)票的話。賬稅務(wù)和財(cái)務(wù)的處理是一樣的。
96樓
2022-11-10 08:07:25
全部回復(fù)
kj_h0VHBJ0lyrn0:回復(fù)QQ老師 老師,處理一樣,具體是如何處理??就是收入和成本,無論會計(jì)上稅法上都在退回年度紅沖就行?
2022-11-10 08:29:46
QQ老師:回復(fù)kj_h0VHBJ0lyrn0如果開紅字發(fā)票的話,再開紅字發(fā)票的當(dāng)月沖紅
2022-11-10 08:40:51
kj_h0VHBJ0lyrn0:回復(fù)QQ老師 老師,那就是說,2018年度已開票且已在2018年度確認(rèn)收入成本的產(chǎn)成品,在2019年5月退回且開具紅字發(fā)票,那就直接沖減2019年5月的收入成本即可??而且會計(jì)和稅法處理一致???
2022-11-10 09:05:14
QQ老師:回復(fù)kj_h0VHBJ0lyrn0你好,是在開紅票的當(dāng)期進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
2022-11-10 09:19:13
kj_h0VHBJ0lyrn0:回復(fù)QQ老師 謝謝老師,那我這個問題,屬不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)?
2022-11-10 09:40:59
QQ老師:回復(fù)kj_h0VHBJ0lyrn0你好!你們是上市公司嗎?金額大嗎?非上市公司可以不用考慮資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
2022-11-10 09:51:17
kj_h0VHBJ0lyrn0:回復(fù)QQ老師 老師,我們是新三板企業(yè),執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
2022-11-10 10:04:18
QQ老師:回復(fù)kj_h0VHBJ0lyrn0你好!那需要披露資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
2022-11-10 10:31:02
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 山嵐心畫 發(fā)表的提問:
請問什么屬于跨期費(fèi)用,跨期費(fèi)用如何處理?我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
你好 ,說一下具體的 業(yè)務(wù)情況
97樓
2022-11-10 08:14:59
全部回復(fù)
山嵐心畫:回復(fù)玲老師 本年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)超限,我想把12月的有關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)放到一月報(bào)銷,一月入賬,算不算跨期,下年度所得稅可以稅前扣除嗎?我看到我們今年一月份的賬里也有去年12月份的票據(jù)
2022-11-10 08:31:30
玲老師:回復(fù)山嵐心畫這個哪期發(fā)生的就應(yīng)該記在哪期 19年的你記在20了 這個不能做為20年的費(fèi)用扣除
2022-11-10 08:49:07
李愛文老師
職稱:會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 發(fā)表的提問:
假如跨年度收到一張管理費(fèi)用的發(fā)票,直接轉(zhuǎn)到下一年,這個賬務(wù)處理怎樣做才合適 呀?
不能做下一年度的費(fèi)用。就是不能在下一年度的費(fèi)用中列支,如果列支后,在企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)時,屬于調(diào)增事項(xiàng),補(bǔ)交企業(yè)所得稅
98樓
2022-11-11 06:59:23
全部回復(fù)
月:回復(fù)李愛文老師 那這個賬務(wù)處理要怎樣做才合適呀?
2022-11-11 07:12:06
李愛文老師:回復(fù)這個賬務(wù)做“以前年度損益調(diào)整”合適
2022-11-11 07:30:50
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 安安嘛嘛 發(fā)表的提問:
老師,請看圖,這個問題當(dāng)中,是不是只要是同一個會計(jì)年度的,是一定可以入賬的,比如這個問題當(dāng)中的2月份的發(fā)票,9月份是可以入賬的。但是如果是跨年度的話就不行,如果是12月份的發(fā)票,次年1月入賬,問題也不大的,對嗎?
2月份的發(fā)票不能在9月份入賬
99樓
2022-11-11 07:24:56
全部回復(fù)
安安嘛嘛:回復(fù)鄒老師 就是說最好的當(dāng)月入賬,或者不要超過1、2個月,是這個意思嗎?
2022-11-11 07:37:03
鄒老師:回復(fù)安安嘛嘛是的,不要拖太長時間不入賬
2022-11-11 08:00:48
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 健壯的人生 發(fā)表的提問:
重新錄入電子賬可以把以前年度未入賬的發(fā)票一起錄入嗎?
按規(guī)定是不行的,都跨年了
100樓
2022-11-11 07:51:59
全部回復(fù)
健壯的人生:回復(fù)鄒老師 哦,像這類的普通費(fèi)用類發(fā)票而且是開的我司名字的未入賬的跨年的發(fā)票現(xiàn)在要怎么處理才好喃?
2022-11-11 08:13:09
鄒老師:回復(fù)健壯的人生只能棄之不用了
2022-11-11 08:38:51
羅老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 單薄的白晝 發(fā)表的提問:
我司屬于純外貿(mào)出口的企業(yè),為了使報(bào)關(guān)單和發(fā)票對得上,把13年12月份認(rèn)證抵扣的發(fā)票,跨年度入賬,這樣是否可以呢?請各位大蝦指點(diǎn)!
可以,你的意思的報(bào)關(guān)出口,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才記賬,對吧。
101樓
2022-11-13 07:31:42
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.5w
引用 @ 小白 發(fā)表的提問:
上年度未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅,本年度開票,跨年的情況下,賬務(wù)處理是怎么弄,要用以前年度損益調(diào)整還是直接用主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),跨年了!
都可以的 最后不影響一正數(shù)一負(fù)數(shù)
102樓
2022-11-13 07:56:53
全部回復(fù)
小白:回復(fù)郭老師 您的意思是如果用以前年度都用以前年度,收入都用收入,明白了
2022-11-13 08:26:34
郭老師:回復(fù)小白你好,對的,是這么做的。
2022-11-13 08:48:25
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
跨年度的其他應(yīng)付款不用支付怎么處理
借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
103樓
2022-11-13 08:25:00
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 月如鳶 發(fā)表的提問:
比如費(fèi)用報(bào)銷單的日期是2016年09月30日,時間可以是2017年3月2日嗎?或者是將其全部計(jì)入到2016年12月,不跨會計(jì)年度;還有就是原始憑證的日期是2016年12月16日,但是費(fèi)用報(bào)銷單是2017年2月22日,這個跨了年度,該如何修正了?如何處理,賜予詳細(xì)的做法?
你好,費(fèi)用最好不跨年,因?yàn)榭缒甑馁M(fèi)用做到本年需要調(diào)整,要么用以前年度損益調(diào)整做,借:以前年度損益調(diào)整 貸:現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
104樓
2022-11-14 06:53:18
全部回復(fù)
月如鳶:回復(fù)吳月柳 要是之前公司還沒有出過報(bào)表了!
2022-11-14 07:25:11
吳月柳:回復(fù)月如鳶如果是內(nèi)賬那就無所謂,都可以入當(dāng)年費(fèi)用
2022-11-14 07:50:57
小林老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ dream&憶紛飛 發(fā)表的提問:
老師,您好,請問跨年的費(fèi)用發(fā)票怎么處理
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
105樓
2022-11-14 07:02:45
全部回復(fù)
小林老師:回復(fù)dream&憶紛飛您好,可以先掛賬暫估
2022-11-14 07:30:53
dream&憶紛飛:回復(fù)小林老師 這個以前年度損益調(diào)整最后怎么處理啊,有余額可以一直掛著嗎
2022-11-14 07:49:02
dream&憶紛飛:回復(fù)小林老師 暫估價(jià)后續(xù)怎么處理啊
2022-11-14 08:06:24
小林老師:回復(fù)dream&憶紛飛您好,暫估后,跨年收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬,
2022-11-14 08:30:00
小林老師:回復(fù)dream&憶紛飛您好,以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
2022-11-14 08:48:28
dream&憶紛飛:回復(fù)小林老師 以前年度損益調(diào)整是月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎
2022-11-14 08:59:35
小林老師:回復(fù)dream&憶紛飛您好,是的,您的理解非常正確
2022-11-14 09:11:36
dream&憶紛飛:回復(fù)小林老師 好的,謝謝老師
2022-11-14 09:25:50
小林老師:回復(fù)dream&憶紛飛您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
2022-11-14 09:38:09

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