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先支付房租后收到發(fā)票會計處理
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 發(fā)表的提問:
公司處于停業(yè)狀態(tài),辦公室原價轉(zhuǎn)租給了其他公司,然后我們照常支付房租給原房東,請問我們在支付房租做管理費用,收到房租時應(yīng)該怎么做?
你好,支付的房租作為成本,收到的房租做其他業(yè)務(wù)收入
106樓
2022-12-25 05:30:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問:
支付了一年的房租,是不是先計入長期待攤,然后按月分?jǐn)側(cè)氲焦芾碣M用-租賃費,辦公用的
你好,計入待攤費用,然后按月分?jǐn)傆嬋胂鄳?yīng)的科目
107樓
2022-12-25 05:48:10
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ tina 發(fā)表的提問:
老師,我預(yù)付了房租費,賬務(wù)處理: 借:預(yù)付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 每月分?jǐn)傎M用,賬務(wù)處理: 借:管理費用-房租費 貸:預(yù)付賬款 上面的分錄對嗎? 幾個月后收到房租發(fā)票,賬務(wù)怎樣處理?
你好,收到發(fā)票與之前金額是一樣 的,不用再分錄的。
108樓
2022-12-25 06:14:59
全部回復(fù)
tina:回復(fù)立紅老師 后來又交了2000元,是同事用備用金墊付的,怎樣做分錄?
2022-12-25 06:44:51
立紅老師:回復(fù)tina你好 交款還是計入預(yù)付賬款 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款等
2022-12-25 07:07:06
tina:回復(fù)立紅老師 我同事報銷時,分錄可以這樣嗎? 借:管理費用-房租費 貸:其他應(yīng)付款
2022-12-25 07:34:44
立紅老師:回復(fù)tina你好,可以,是可以的。
2022-12-25 07:54:30
tina:回復(fù)立紅老師 好的,謝謝
2022-12-25 08:06:50
立紅老師:回復(fù)tina不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
2022-12-25 08:21:30
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ ,,, 發(fā)表的提問:
支付了半年的房租,但是目前還未收到發(fā)票,收到發(fā)票錢攤銷每月的房租嗎
你好,半年的房租要按每個月先攤銷,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,每個月攤銷借管理費用--租金,貸預(yù)付賬款
109樓
2022-12-26 05:00:30
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 動人的中心 發(fā)表的提問:
老師,支付房租給個人,沒有收到發(fā)票怎么做賬
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,借管理費用貸預(yù)付賬款,沒有發(fā)票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。
110樓
2022-12-26 05:05:55
全部回復(fù)
動人的中心:回復(fù)郭老師 好的,謝謝老師
2022-12-26 05:23:14
郭老師:回復(fù)動人的中心不用客氣,工作愉快。
2022-12-26 05:33:39
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 仁愛的火 發(fā)表的提問:
你好! 公司發(fā)出和收到贈券如何做會計處理和納稅?支付返現(xiàn)如何會計處理和納稅呢? 謝謝!
發(fā)出借銷售費用貸預(yù)收 收到借預(yù)付貸營業(yè)外收入 支付返現(xiàn)借銷售費用貸現(xiàn)金
111樓
2022-12-26 05:34:18
全部回復(fù)
東老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 劉小酒 發(fā)表的提問:
9月支付9-12月的房租,但是還沒有收到發(fā)票,這種情況下9月可以攤銷房租嘛?
你好,沒問題,可以攤銷房租。
112樓
2022-12-26 05:44:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 宣敏 發(fā)表的提問:
支付了房租當(dāng)月沒收到發(fā)票,怎么做賬?
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
113樓
2022-12-26 06:12:00
全部回復(fù)
宣敏:回復(fù)鄒老師 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣行嗎?
2022-12-26 06:28:15
鄒老師:回復(fù)宣敏有的企業(yè)也會是這樣處理
2022-12-26 06:46:14
宣敏:回復(fù)鄒老師 老師,這2中都行嗎,那種更好?
2022-12-26 07:08:06
鄒老師:回復(fù)宣敏個人建議是計入預(yù)付
2022-12-26 07:31:06
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 景欣 發(fā)表的提問:
老師,請問我們支付了一年房租,15萬,但是發(fā)票還沒有收到,怎么做賬
付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行 。按月攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,
114樓
2022-12-27 05:27:00
全部回復(fù)
景欣:回復(fù)maize老師 那我之前做的攤銷是做的 借費用 -房租長期待攤費用費祖,錯了嗎
2022-12-27 05:56:55
maize老師:回復(fù)景欣你這個一年做預(yù)付賬款,不要使用長期待攤費用,大于1年長期待攤費用
2022-12-27 06:16:24
景欣:回復(fù)maize老師 去年支付房租 我做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,但是只收到4個月的發(fā)票。今年又開始交一年房租了,我還可以預(yù)付賬款 貸 銀行嗎?然后每月攤銷 就長期待攤費用,拿到發(fā)票的時候 我就不知道怎么做了
2022-12-27 06:27:15
maize老師:回復(fù)景欣按月攤銷做借管理費用 貸其他應(yīng)付款-房租,收到發(fā)票做借其他應(yīng)付款-房租 貸預(yù)付賬款 房東,這個不要掛長期待攤費用,你沖掉,之前有學(xué)員被稅局說了,1年不要掛長期待攤費用 ,1年其他應(yīng)付款-預(yù)付賬款使用這個
2022-12-27 06:39:01
景欣:回復(fù)maize老師 那我沖的話 是不是 借長期待攤費用 貸其他應(yīng)付款-房租?直接這樣做行嗎··就做到其他應(yīng)付款科目上
2022-12-27 07:03:01
maize老師:回復(fù)景欣借長期待攤費用 負數(shù) 借其他應(yīng)付款房租,之前掛長期待攤費用沖轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款房租,
2022-12-27 07:22:49
景欣:回復(fù)maize老師 那以后我做付款 的借預(yù)付賬款-房租 貸銀行存款,分?jǐn)偟臅r候 借費用-房租 貸 其他應(yīng)付款-房租 ,收到發(fā)票的時候借其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款?對嗎老師
2022-12-27 07:37:33
maize老師:回復(fù)景欣不是借預(yù)付賬款-房東,貸銀行,分?jǐn)偟臅r候 借費用-房租 貸 其他應(yīng)付款-房租 是,收到發(fā)票的時候借其他應(yīng)付款-房租 貸預(yù)付賬款-房東
2022-12-27 08:06:01
景欣:回復(fù)maize老師 那么 我的長期待攤費用 一直做在貸方的,為什么沖轉(zhuǎn)給其他應(yīng)付款 是在借方呢
2022-12-27 08:35:09
maize老師:回復(fù)景欣長期待攤費用 親把這個沖掉,借長期待攤費用 負數(shù) 借其他應(yīng)付款房租 沖掉沒有余額,這個收到之前發(fā)票就貼這個后面,后面再開后面的再做借其他應(yīng)付款-房租 貸預(yù)付賬款-房東
2022-12-27 08:59:27
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 會計學(xué)堂 發(fā)表的提問:
老師好,支付了半年的房租,但是目前還未收到發(fā)票,收到發(fā)票前要攤銷每月的房租嗎
您好 支付了半年的房租,目前還未收到發(fā)票,收到發(fā)票前要攤銷每月的房租
115樓
2022-12-27 05:52:16
全部回復(fù)
會計學(xué)堂:回復(fù)bamboo老師 付款時:借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 攤銷時:借:管理費用10000 貸:預(yù)付賬款10000 收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款:56603.77 應(yīng)交稅費-增值稅(進項)3396.23 貸:預(yù)付賬款56603.77 管理費用 3396.23 是這么做嗎?
2022-12-27 06:07:01
bamboo老師:回復(fù)會計學(xué)堂攤銷時: 借:管理費用 不含可抵扣進項稅額 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2022-12-27 06:26:20
會計學(xué)堂:回復(fù)bamboo老師 老師 您好 稅務(wù)申報的時候管理費用有個明細開辦費,這是我公司做賬的第一個月,可以把業(yè)務(wù)招待費剔除之后全填開辦費嗎?
2022-12-27 06:45:54
bamboo老師:回復(fù)會計學(xué)堂籌建期間的 一般計入長期待攤費用科目 籌建結(jié)束后可以一次性轉(zhuǎn)入管理費用——開辦費
2022-12-27 07:05:19
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 晚秋、冬至 發(fā)表的提問:
支付房租是收到發(fā)票開始攤銷,還是支付時攤銷
你好,從房租受益期限開始的月份攤銷
116樓
2022-12-27 06:11:59
全部回復(fù)
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 我們是九月份交的房租,但是所屬期是6-12月份,十月份收到的發(fā)票,那我應(yīng)該是十月份開始攤銷嗎補攤之前月份的嗎
2022-12-27 06:34:06
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,是10月份開始攤銷6-10月份的租金
2022-12-27 06:44:58
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 就是收到發(fā)票后沖回預(yù)付款之后借其他應(yīng)付款房租 應(yīng)交增值稅貸銀行存款之后在補攤6-10月費用借管理費用-房租貸其他應(yīng)付款房租對嗎
2022-12-27 06:59:33
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,你之前支付房租通過了預(yù)付賬款科目掛賬了?
2022-12-27 07:25:24
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 對是的,九月份付的用的預(yù)付款,可以嗎
2022-12-27 07:43:40
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,先付款,沒有取得發(fā)票,可以通過預(yù)付賬款核算
2022-12-27 08:07:41
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 是先付款沒有取得發(fā)票,老師我想問您收到商品沒有發(fā)票也沒有供應(yīng)商發(fā)來的隨貨單,那原始憑證是什么
2022-12-27 08:36:11
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好 先付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 取得發(fā)票,借;長期待攤費用,貸;預(yù)付賬款 然后按月攤銷 收到商品應(yīng)當(dāng)讓供應(yīng)商提供送貨單作為原始憑證才是的
2022-12-27 08:49:45
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 但是沒有提供,因為我們還沒有付款,那應(yīng)該怎么辦呢
2022-12-27 09:08:02
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,應(yīng)當(dāng)讓供應(yīng)商提供才是的
2022-12-27 09:33:00
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 他們給的明細單沒有蓋章可以嗎,
2022-12-27 09:55:41
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,送貨單需要加蓋對方單位公章才是的
2022-12-27 10:23:10
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 之前因為不是很嚴(yán)謹(jǐn),有一些是沒有明細單的,那應(yīng)該怎么辦啊老師
2022-12-27 10:52:05
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,現(xiàn)在按規(guī)定把之前不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯螕?jù)補上,加蓋相應(yīng)印章就是了
2022-12-27 11:14:38
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 老師,之前的客戶聯(lián)系不上了,可以用我們自己的入庫單先不上嗎
2022-12-27 11:30:02
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,這個送貨單是需要供應(yīng)商提供才是的
2022-12-27 11:50:48
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 聯(lián)系不上了補不了了怎么辦呢
2022-12-27 12:10:53
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,既然都有向?qū)Ψ劫忂M商品,怎么會都無法聯(lián)系了呢?是虛假交易嗎?
2022-12-27 12:27:56
晚秋、冬至:回復(fù)鄒老師 不是的,采購不是這邊負責(zé),讓采購的人員去要,但是廠家說已經(jīng)給發(fā)票了不在提供了時間太長了
2022-12-27 12:54:26
鄒老師:回復(fù)晚秋、冬至你好,之前沒有開具發(fā)票,對方送貨了,對方就有義務(wù)提供送貨單,不能以時間太長為由拒絕的
2022-12-27 13:22:31
文文老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.86w
引用 @ wenwen 發(fā)表的提問:
支付的房租,但是沒收到發(fā)票,怎么做賬
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除
117樓
2022-12-28 05:52:47
全部回復(fù)
wenwen:回復(fù)文文老師 具體分錄
2022-12-28 06:06:15
wenwen:回復(fù)文文老師 房租發(fā)票下個月能收到
2022-12-28 06:19:06
文文老師:回復(fù)wenwen借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 再按支付租期,按月攤銷
2022-12-28 06:33:37
wenwen:回復(fù)文文老師 老師請問下,這個月我單位收的房租,下個月確認(rèn)收入,這個月怎么做賬,是記入其他應(yīng)付款嗎
2022-12-28 06:52:34
文文老師:回復(fù)wenwen記入其他應(yīng)付款可以,也可以計入預(yù)收賬款。取決于個人習(xí)慣
2022-12-28 07:05:32
牛老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ 海之藍 發(fā)表的提問:
收房租先開的發(fā)票,過幾天收到租金,要先掛應(yīng)收賬款,然后收到款時再沖嗎?
你好,是的,先掛應(yīng)收賬款,收到錢沖銷
118樓
2022-12-28 06:00:55
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ tina 發(fā)表的提問:
老師,我預(yù)付了房租費,賬務(wù)處理: 借:預(yù)付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 每月分?jǐn)傎M用,賬務(wù)處理: 借:管理費用-房租費 貸:預(yù)付賬款 上面的分錄對嗎? 幾個月后收到房租發(fā)票,賬務(wù)怎樣處理?
你好 對的分錄正確。收到發(fā)票 就沖掉之前分?jǐn)偟馁M用,按發(fā)票來做就可以了。
119樓
2022-12-28 06:09:00
全部回復(fù)
tina:回復(fù)答疑蘇老師 怎樣寫分錄呢
2022-12-28 06:28:00
答疑蘇老師:回復(fù)tina你好 借管理費用 負數(shù) 貸預(yù)付賬款 負數(shù) 然后再借管理費用 貸預(yù)付賬款
2022-12-28 06:48:48
tina:回復(fù)答疑蘇老師 第 二筆分錄是不是一次性把房租費計入管理費用了呢?
2022-12-28 07:13:58
答疑蘇老師:回復(fù)tina你好 是的 是這樣的。
2022-12-28 07:36:25
tina:回復(fù)答疑蘇老師 收到發(fā)票了,我不太明白了
2022-12-28 07:53:04
答疑蘇老師:回復(fù)tina你好 哪里不明白呢?
2022-12-28 08:06:30
tina:回復(fù)答疑蘇老師 房租費每個月分?jǐn)偟陌?/div>
2022-12-28 08:22:58
答疑蘇老師:回復(fù)tina你好 是的 是每個月攤的。
2022-12-28 08:38:06
tina:回復(fù)答疑蘇老師 那分錄怎樣寫呢
2022-12-28 08:55:07
答疑蘇老師:回復(fù)tina你好 老師上面給你分錄了,是沖掉多少管理費用,再做多少管理費用,剩下的還是每月攤銷。
2022-12-28 09:19:52
tina:回復(fù)答疑蘇老師 分錄怎樣寫呢?
2022-12-28 09:29:58
tina:回復(fù)答疑蘇老師 你是不是在百度上剛查過了
2022-12-28 09:59:41
答疑蘇老師:回復(fù)tina你好 老師沒查過呀,怎么了?分錄老師上面寫給同學(xué)了 ,然后每個月攤銷再 借管理費用 貸預(yù)付賬款
2022-12-28 10:21:55
陳靜老師
職稱:,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 口口 發(fā)表的提問:
17年支付的房租,18年1月收到發(fā)票,17年和18年分別怎么做賬?
你好,17年 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 18年 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
120樓
2022-12-29 05:20:21
全部回復(fù)

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