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會計(jì)從業(yè)小金庫的存在不僅導(dǎo)致
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許老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ Ellen 發(fā)表的提問:
企業(yè)用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年有一筆業(yè)務(wù)導(dǎo)致庫存現(xiàn)金為負(fù),今年改怎么調(diào)整
同學(xué)你好!這個應(yīng)該是老板或員工墊付等? ? 你們誤記入庫存現(xiàn)金了 這樣的話 借:庫存現(xiàn)金 ? ? ?貸:其他應(yīng)付款-XXX
1樓
2022-11-06 11:20:47
全部回復(fù)
Ellen:回復(fù)許老師 直接做個憑證入這個月的賬就行了嗎?
2022-11-06 11:32:08
許老師:回復(fù)Ellen嗯嗯? 這樣就可以了哦
2022-11-06 12:01:48
Ellen:回復(fù)許老師 好的,謝謝老師
2022-11-06 12:21:46
許老師:回復(fù)Ellen不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
2022-11-06 12:34:20
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 學(xué)無止境 發(fā)表的提問:
老師,很多無票支出導(dǎo)致僅庫存現(xiàn)金很多,怎么弄?有沒有好一點(diǎn)的辦法
沒有發(fā)票也要正常做賬 只是不能稅前扣除
2樓
2022-11-06 12:37:06
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.42w
引用 @ 蔓越莓 發(fā)表的提問:
非常損失導(dǎo)致的庫存商品毀損不是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?為什么在初會習(xí)題冊上看到一道題是把火災(zāi)導(dǎo)致的庫存商品毀損計(jì)入到管理費(fèi)用中的呢?
非正常損失是計(jì)入管理費(fèi)用,自然災(zāi)害才計(jì)入營業(yè)外支出
3樓
2022-11-06 13:55:21
全部回復(fù)
蔓越莓:回復(fù)暖暖老師 我看這個書上又是寫的非常損失的計(jì)入營業(yè)外支出啊,那么到底是什么情況計(jì)入營業(yè)外支出,什么情況計(jì)入管理費(fèi)用啊?
2022-11-06 14:17:41
暖暖老師:回復(fù)蔓越莓這里非正常的扣除賠款是管理費(fèi)用
2022-11-06 14:29:16
小林老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 二十四 發(fā)表的提問:
請教一個比較棘手的問題,新接一戶一般納稅人,10年的老企業(yè)了,從事的化學(xué)試劑的銷售。前任會計(jì)庫存完全核錯,具體是這樣:12年開始當(dāng)年未取得進(jìn)項(xiàng)的庫存,在第二年匯算清繳結(jié)束之前也沒有取得,僅僅是暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本。從頭整理后發(fā)現(xiàn),因?yàn)闆]有取得進(jìn)項(xiàng)庫存,導(dǎo)致現(xiàn)在很多產(chǎn)品的賬面庫存是負(fù)數(shù),這樣的情況下,我的期初應(yīng)該怎么錄?如果正常在庫存商品中錄負(fù)數(shù),一是庫存商品總數(shù)顯示是負(fù)數(shù),二是期初沒有辦法錄平,請指導(dǎo)。
您好,進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),然后調(diào)賬確保賬實(shí)相符
4樓
2022-11-06 15:23:03
全部回復(fù)
jollyliu老師
職稱:高級會計(jì)師,國際內(nèi)審師
4.96
解題: 0.17w
引用 @ 二十四 發(fā)表的提問:
請教一個比較棘手的問題,新接一戶一般納稅人,10年的老企業(yè)了,從事的化學(xué)試劑的銷售。前任會計(jì)庫存完全核錯,具體是這樣:12年開始當(dāng)年未取得進(jìn)項(xiàng)的庫存,在第二年匯算清繳結(jié)束之前也沒有取得,僅僅是暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本。從頭整理后發(fā)現(xiàn),因?yàn)闆]有取得進(jìn)項(xiàng)庫存,導(dǎo)致現(xiàn)在很多產(chǎn)品的賬面庫存是負(fù)數(shù),這樣的情況下,我的期初應(yīng)該怎么錄?如果正常在庫存商品中錄負(fù)數(shù),一是庫存商品總數(shù)顯示是負(fù)數(shù),二是期初沒有辦法錄平,請指導(dǎo)。
同學(xué),你好,這種庫存應(yīng)該是實(shí)盤倒推,按照實(shí)際庫存調(diào)整賬目。但是涉及進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出
5樓
2022-11-06 16:24:54
全部回復(fù)
二十四:回復(fù)jollyliu老師 實(shí)際盤庫的話,那部分負(fù)數(shù)庫存已經(jīng)銷售了,并且因?yàn)闆]有進(jìn)賬發(fā)票,不存在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情況,甚至連普通發(fā)票的成本發(fā)票都沒有。那這部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,都是以前暫估的,這種成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么調(diào)整
2022-11-06 17:17:28
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 二十四 發(fā)表的提問:
請教一個比較棘手的問題,新接一戶一般納稅人,10年的老企業(yè)了,從事的化學(xué)試劑的銷售。前任會計(jì)庫存完全核錯,具體是這樣:12年開始當(dāng)年未取得進(jìn)項(xiàng)的庫存,在第二年匯算清繳結(jié)束之前也沒有取得,僅僅是暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本。從頭整理后發(fā)現(xiàn),因?yàn)闆]有取得進(jìn)項(xiàng)庫存,導(dǎo)致現(xiàn)在很多產(chǎn)品的賬面庫存是負(fù)數(shù),這樣的情況下,我的期初應(yīng)該怎么錄?如果正常在庫存商品中錄負(fù)數(shù),一是庫存商品總數(shù)顯示是負(fù)數(shù),二是期初沒有辦法錄平,請指導(dǎo)。
你好! 建議:盤點(diǎn)一下,按實(shí)存數(shù)字錄入 差異調(diào)整利潤分配…未分配利潤
6樓
2022-11-06 17:49:33
全部回復(fù)
二十四:回復(fù)蔣飛老師 那按照實(shí)際庫存錄入的話,庫存商品負(fù)數(shù)的那些產(chǎn)品不錄期初之后,原來缺的庫存不用再補(bǔ)了嗎?現(xiàn)在是這樣,一種是進(jìn)項(xiàng)沒有就不管了了,單位自己出個說明,把庫存調(diào)平,再一個就是慢慢補(bǔ)庫存,因?yàn)槟晗藓荛L,都近10年了,哪種方法更好一些?
2022-11-06 18:17:22
蔣飛老師:回復(fù)二十四最有效的方法是通過盤盈盤虧處理,做前面的分錄
2022-11-06 18:35:37
何江何老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 冰糖葫蘆 發(fā)表的提問:
接手一家進(jìn)口貿(mào)易公司,訂金和尾款間隔時間很長,以前的會計(jì)按訂金開票,結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致賬面庫存和實(shí)際庫存不符?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,使賬面和庫存一致。
你好同學(xué),你先看一下庫存的情況,然后用這個庫存的情況去調(diào)賬,然后保證一致
7樓
2022-11-06 19:09:14
全部回復(fù)
冰糖葫蘆:回復(fù)何江何老師 庫存的數(shù)據(jù)已經(jīng)有了,但是怎么制作調(diào)整憑證,怎么調(diào)賬
2022-11-06 19:37:45
何江何老師:回復(fù)冰糖葫蘆你好同學(xué),你現(xiàn)在是多了還是少了?x如果是少借:待處理財產(chǎn)損益貸:庫存商品 然后再轉(zhuǎn)管理費(fèi)用
2022-11-06 20:01:52
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 彩虹 發(fā)表的提問:
問下毛利高為什么會導(dǎo)致庫存多,還有導(dǎo)致庫存多原因有哪些
你好,毛利多,在你增值稅稅負(fù)率一定的情況下,會導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到貨物成本低,時間就了就或?qū)е聨齑娑? 還有就是虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也會導(dǎo)致庫存多
8樓
2022-11-06 20:04:47
全部回復(fù)
彩虹:回復(fù)鄒老師 稅負(fù)和庫存和毛利有匹配關(guān)系的嗎,
2022-11-06 20:26:58
鄒老師:回復(fù)彩虹你好,稅負(fù)率越低,一般庫存就越多,毛利越低
2022-11-06 20:50:32
彩虹:回復(fù)鄒老師 那如果沒有留底稅額但有庫存的話呢
2022-11-06 21:03:37
鄒老師:回復(fù)彩虹你好,也會有這種情況存在的
2022-11-06 21:23:18
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛聽歌的路燈 發(fā)表的提問:
采購過程中的運(yùn)費(fèi),倉儲費(fèi),裝卸費(fèi),都沒有計(jì)入庫存商品成本,計(jì)入到營業(yè)費(fèi)用里了,是不是就會導(dǎo)致庫存商品不夠,導(dǎo)致庫存商品暫估入庫?記費(fèi)用里和記成本里,最后的利潤是不是一樣的呢?
你好,計(jì)入到費(fèi)用核算,不是導(dǎo)致庫存商品不夠,而是庫存商品成本與把這些費(fèi)用計(jì)入成本相比會偏低 這個不是導(dǎo)致商品暫估入庫的原因 最終對利潤的影響是一樣的
9樓
2022-11-06 20:59:21
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 樹圓圓? 發(fā)表的提問:
庫存現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)費(fèi)用但是沒有發(fā)票不入賬,導(dǎo)致庫存現(xiàn)金增多,怎么辦?
即便沒有發(fā)票也要入賬啊,沒有發(fā)票后期匯算請教的時候在所得稅前調(diào)增就是。
10樓
2022-11-06 22:15:34
全部回復(fù)
樹圓圓?:回復(fù)宇飛老師 那很麻煩呢!如果是兼職的話有的不知道用在哪里!
2022-11-06 22:40:21
宇飛老師:回復(fù)樹圓圓?就全部計(jì)入管理費(fèi)用就好了,到時候納稅調(diào)增。
2022-11-06 22:58:17
樹圓圓?:回復(fù)宇飛老師 好的,謝謝。
2022-11-06 23:16:10
宇飛老師:回復(fù)樹圓圓?不客氣,滿意請五星好評哈。
2022-11-06 23:32:12
朱立老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 2.05w
引用 @ paisenliu 發(fā)表的提問:
為什么選BDE 存貨價值少計(jì) 不是會導(dǎo)致發(fā)出成本偏低 從而導(dǎo)致利潤虛高嗎
你好 比如一共是100萬的貨 期末存貨實(shí)際是30萬 但是少計(jì) 所以記成了20萬 實(shí)際銷貨成本應(yīng)該是70萬 現(xiàn)在確變成了80萬 引起利潤減少 下個期初的存貨偏低
11樓
2022-11-06 23:20:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.65w
引用 @ 蝸牛移動的慢 發(fā)表的提問:
物資部入庫時,小數(shù)點(diǎn)除不盡,會導(dǎo)致庫存與賬面有幾分錢的差距,如何調(diào)整?
您好!這個你可以每個月把差額計(jì)入到最后一筆業(yè)務(wù)的貨物里面?;蛘呙磕暧?jì)入管理費(fèi)用-其他一次。
12樓
2022-11-07 00:42:10
全部回復(fù)
蝸牛移動的慢:回復(fù)宋生老師 月把差額計(jì)入到最后一筆業(yè)務(wù)的貨物里面是什么意思呀?如何做賬呢
2022-11-07 00:55:12
宋生老師:回復(fù)蝸牛移動的慢您好!就是說你如果差額比如是最終少記錄了1角。最后 一筆材料是100元,就當(dāng)100.1元入。
2022-11-07 01:21:31
答疑郭老師
職稱:初級會計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 魁梧的水壺 發(fā)表的提問:
如果因?yàn)樾?shù)點(diǎn)保留幾位導(dǎo)致實(shí)際庫存商品金額與賬面庫存商品金額不符,怎么調(diào)整
你們保留的是兩位的嗎?以發(fā)票的為準(zhǔn),其余的調(diào)整下
13樓
2022-11-07 01:35:20
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 喜悅的帽子 發(fā)表的提問:
您好,我在做賬時,工程施工余額小于工程結(jié)算余額,導(dǎo)致存貨項(xiàng)目余額小于原材料,庫存商品合計(jì)余額,導(dǎo)致申報報表報不了怎么辦
工程結(jié)算和工程施工的差額放到預(yù)付
14樓
2022-11-07 02:35:49
全部回復(fù)
馬老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 上善若水。 發(fā)表的提問:
按照收到發(fā)票做賬就會導(dǎo)致跟銀行存款和庫存現(xiàn)金的進(jìn)出金額不一致,怎么解決這種問題
具體一點(diǎn)把你問題
15樓
2022-11-07 03:49:32
全部回復(fù)
上善若水。:回復(fù)馬老師 我今天花了100塊錢買了一個辦公用品,可是沒發(fā)票入不了賬怎么辦,但是銀行存款減少了,不做賬銀行賬單余額跟做賬不一致
2022-11-07 04:29:51
馬老師:回復(fù)上善若水。可以正常做,只是匯算清繳的時候沒有發(fā)票的不可以稅前扣除。需要納稅調(diào)增!
2022-11-07 04:42:28

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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