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認證過的進項票怎么做會計分錄
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宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 拾柒 發(fā)表的提問:
之前月份留底的進項稅記待認證進項稅,這個月認證了怎么做會計分錄
您好, 借:應交稅費——應交增資稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待認證進項稅額
31樓
2022-11-09 15:29:55
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小茹 發(fā)表的提問:
沒有認證的進賬票怎么做會計分錄
您好 借:材料費用等 應交稅費——待認證進項稅額 貸:應付賬款等
32樓
2022-11-09 15:42:00
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小茹:回復bamboo老師 之前沒有注意到哪些是待認證的,另一個會計報稅的,我只做賬,都做了進項稅額里了,月底我可以借待認證進賬稅額,貸進項稅額嗎?等認證了我再轉(zhuǎn)入進賬稅額,可以么?
2022-11-09 15:57:02
bamboo老師:回復小茹如果您已經(jīng)計入了進項稅額的話 月底可以這么調(diào)整一下 然后認證了再轉(zhuǎn)入進項稅額
2022-11-09 16:26:41
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ToMaTo 發(fā)表的提問:
2017年認證過的發(fā)票,18年要做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
33樓
2022-11-09 15:55:03
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ToMaTo:回復鄒老師 沒有原材料科目,當時重復認證了,對方開了兩張,后來作廢一張,也不用交稅費,有留底稅額
2022-11-09 16:09:35
鄒老師:回復ToMaTo你好,這個發(fā)票你本來計入的科目是? 轉(zhuǎn)出就是會增加相應成本或費用科目的金額的
2022-11-09 16:26:08
ToMaTo:回復鄒老師 沒有計入科目,直接就是把進項認證了。一張有效的發(fā)票是計入成本科目并認證了,另外一張發(fā)票對方重復開具,我們也認證了
2022-11-09 16:37:04
鄒老師:回復ToMaTo你好,如果沒有入賬,轉(zhuǎn)出就不需要做賬務處理的
2022-11-09 16:53:48
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 藍色多瑙河 發(fā)表的提問:
收到負數(shù)進項稅發(fā)票怎么做會計分錄?需要認證嗎?
你好,負數(shù)發(fā)票不用認證,借原材料紅字金額 借應交稅費(進項紅字)貸應付賬款紅字金額
34樓
2022-11-09 16:24:59
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 糊涂的超短裙 發(fā)表的提問:
2018年的進項發(fā)票到2019年6月份才認證,怎么做會計分錄?
您好 請問收到發(fā)票的時候有沒有入賬
35樓
2022-11-10 15:30:44
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糊涂的超短裙:回復bamboo老師 沒有
2022-11-10 16:00:25
bamboo老師:回復糊涂的超短裙那是什么發(fā)票 大概多少金額
2022-11-10 16:24:32
糊涂的超短裙:回復bamboo老師 增值稅專用發(fā)票,價稅合計3500左右
2022-11-10 16:54:02
bamboo老師:回復糊涂的超短裙借:管理費用等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:其他應付款等
2022-11-10 17:19:53
糊涂的超短裙:回復bamboo老師 老師,可以直接在發(fā)票認證當月計入進項稅嗎?
2022-11-10 17:36:57
bamboo老師:回復糊涂的超短裙可以直接在發(fā)票認證當月計入進項稅
2022-11-10 17:49:49
糊涂的超短裙:回復bamboo老師 好的,謝謝老師
2022-11-10 18:01:59
bamboo老師:回復糊涂的超短裙不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-11-10 18:20:13
糊涂的超短裙:回復bamboo老師 老師,還有個問題,麻煩你解答 實際工作中,本月進項大于銷項,形成留抵稅,本月要不要做賬務處理?怎么做?下月抵扣時怎么會計分錄?
2022-11-10 18:38:30
bamboo老師:回復糊涂的超短裙進項大于銷項 我自己是不寫分錄的 留待下去繼續(xù)抵扣即可 有的單位寫分錄 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-10 19:04:46
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ NMZX 發(fā)表的提問:
1、取得進項稅發(fā)票時怎么做會計分錄 2、稅務部門認證后又怎么做分錄?
取得進項專票認證抵扣的話 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 本期沒有認證抵扣的話 借:原材料 應交稅費--待認證進項稅額 貸:銀行存款
36樓
2022-11-10 15:57:07
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NMZX:回復張艷老師 稅務部門認證后怎么做會計分錄,謝謝
2022-11-10 16:26:08
張艷老師:回復NMZX認證就當期抵扣了,就是這個分錄了 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2022-11-10 16:37:12
NMZX:回復張艷老師 謝謝老師
2022-11-10 17:00:44
張艷老師:回復NMZX不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果對我的解答滿意的話,請給老師一個五星好評,非常感謝。
2022-11-10 17:21:17
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
認證普票時多輸入了做了進項稅轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄
借xx 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
37樓
2022-11-10 16:14:59
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方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 學習 發(fā)表的提問:
我上個月有增值稅專用發(fā)票進項稅沒有認證,掛了待認證進項稅,會計分錄怎么做
你好,等認證的當月再轉(zhuǎn)入進項稅額。 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
38樓
2022-11-11 15:25:36
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 謙讓的黑貓 發(fā)表的提問:
老師,之前走待認證的進項稅,我這個月認證了一部分進項稅,要怎么做會計分錄?
您好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額
39樓
2022-11-11 15:42:32
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謙讓的黑貓:回復bamboo老師 好的
2022-11-11 16:08:15
謙讓的黑貓:回復bamboo老師 好的,月末沒有銷項,月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-11 16:37:23
bamboo老師:回復謙讓的黑貓進項大于銷項 可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-11 17:03:58
謙讓的黑貓:回復bamboo老師 奧,后者坐成留底是吧
2022-11-11 17:33:23
bamboo老師:回復謙讓的黑貓直接在增值稅主表體現(xiàn)留底 分錄做到進項稅額就可以了
2022-11-11 17:49:04
謙讓的黑貓:回復bamboo老師 好的,買金稅盤的稅我認證了,我這個月是不是要把稅轉(zhuǎn)出
2022-11-11 18:16:36
bamboo老師:回復謙讓的黑貓如果認證了是需要進項稅額轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣
2022-11-11 18:32:45
謙讓的黑貓:回復bamboo老師 好的,
2022-11-11 18:53:08
bamboo老師:回復謙讓的黑貓嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2022-11-11 19:10:19
謙讓的黑貓:回復bamboo老師 嗯嗯,老師,我現(xiàn)在沒有銷項可不可以暫時先不轉(zhuǎn)出?
2022-11-11 19:24:25
bamboo老師:回復謙讓的黑貓么有銷項的時候可以暫時不先轉(zhuǎn)出 要記得
2022-11-11 19:45:52
謙讓的黑貓:回復bamboo老師 好的,謝謝
2022-11-11 19:56:35
bamboo老師:回復謙讓的黑貓不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-11-11 20:21:14
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問:
老師,還沒有認證的發(fā)票,先用來做賬,進項稅怎么做?會計分錄
舉例 借:庫存商品 應交稅費--待認證進項稅額 貸:銀行存款等
40樓
2022-11-11 15:51:59
全部回復
左岸:回復張艷老師 哪認證回來后,怎樣沖回?老師
2022-11-11 16:14:37
張艷老師:回復左岸認證后,再做 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--待認證進項稅額
2022-11-11 16:42:17
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 依&沐#% 發(fā)表的提問:
沒有認證的發(fā)票如何做會計分錄,進項
你好 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額) 貸銀行存款等科目
41樓
2022-11-13 15:43:52
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.63w
引用 @ 七秒的記憶 發(fā)表的提問:
進項票認證后,需要做會計分錄嗎?
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
42樓
2022-11-13 15:50:55
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七秒的記憶:回復郭老師 我一般發(fā)票來了之后,借:管理費用 應交增值稅一待認證進項稅,貸:銀行存款,問次月發(fā)票認證后,做什么分錄?
2022-11-13 16:04:48
郭老師:回復七秒的記憶借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
2022-11-13 16:33:12
七秒的記憶:回復郭老師 進項稅要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢?
2022-11-13 17:01:37
郭老師:回復七秒的記憶月末轉(zhuǎn),或者年末轉(zhuǎn)都可以。
2022-11-13 17:14:42
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 利枝(lizzy) 發(fā)表的提問:
當月購進,進項稅當月未認證怎么做會計分錄
計入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項
43樓
2022-11-13 16:08:52
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ mua! (*╯3╰) 發(fā)表的提問:
進項稅額已經(jīng)過了認證期,會計分錄怎樣好
你好,按普通發(fā)票入賬就是了 借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目
44樓
2022-11-13 16:24:59
全部回復
mua! (*╯3╰):回復鄒老師 原來已經(jīng)做了應交稅金-應交增值稅-待抵扣稅金 會計換人了才發(fā)現(xiàn)發(fā)票已經(jīng)過了認證期限
2022-11-13 16:40:04
鄒老師:回復mua! (*╯3╰)你好 那就做這個調(diào)整分錄 借;原材料等科目 貸;應交稅金-應交增值稅-待抵扣稅金
2022-11-13 16:59:44
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 飛翔的秋秋 發(fā)表的提問:
當月認證的進項票怎么做會計分錄,后期開了銷項抵扣的時候如何做?
你好,購入,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款 銷項,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務入等 應交稅費——應增(銷)
45樓
2022-11-14 13:50:58
全部回復
飛翔的秋秋:回復立紅老師 我們是先付款給供應商,后期才會收到發(fā)票,所以認證是在付款都的幾個月內(nèi)
2022-11-14 14:17:30
立紅老師:回復飛翔的秋秋你好,收到發(fā)票進再進行認證,先付款時做預付賬款核算。
2022-11-14 14:47:16
飛翔的秋秋:回復立紅老師 付款時是借預付賬款,貸銀行存款 材料入庫時借工程施工,貸應付賬款暫估價 收到發(fā)票,是先把前面的暫估沖掉,再借工程施工,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付賬款 最后沖前期預付賬款,借應付賬款,貸預付賬款
2022-11-14 14:57:46
立紅老師:回復飛翔的秋秋你好,如果第一筆業(yè)務我們是用預付賬款科目記賬的,已后的業(yè)務也用預付賬款,不用應付賬款
2022-11-14 15:25:26

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