久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
以前年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
分享
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @   發(fā)表的提問:
以前年度的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
你好,這個要結(jié)合具體情況,這筆以前年度的進(jìn)項稅對應(yīng)的是費用還是商品。 如果是費用直接通過以前年度損益調(diào)整科目。 如果是商品要考慮這個商品是否銷售或在庫,如果已銷售通過以前年度損益調(diào)整科目,如果還在庫通過庫存商品科目調(diào)整。
46樓
2022-11-10 15:08:11
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
以前年度的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎樣做帳務(wù)處理?
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
47樓
2022-11-10 15:24:59
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 小王 發(fā)表的提問:
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還需要做以前年度調(diào)整嗎?
您好,金額不大的話可以直接通過費用類科目調(diào)整
48樓
2022-11-11 13:30:16
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 周露露 發(fā)表的提問:
賬上有以前年度遺留下來的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何調(diào)賬?
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
49樓
2022-11-11 13:58:58
全部回復(fù)
瑜老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
4.93
解題: 0.3w
引用 @ 逢考必過HH 發(fā)表的提問:
請問稅局要求以前年度的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我們應(yīng)該怎么操作
是什么原因要求轉(zhuǎn)出呢?
50樓
2022-11-11 14:28:24
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ 未必知 發(fā)表的提問:
簡易計稅以前年度多計進(jìn)項稅額是直接沖減進(jìn)項稅額呢還是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呀?
不能抵扣做了進(jìn)項嗎 做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
51樓
2022-11-11 14:52:12
全部回復(fù)
未必知:回復(fù)郭老師 收到發(fā)票的時候直接做進(jìn)項稅額了,后來認(rèn)證的時候又抵了一次
2022-11-11 15:28:02
郭老師:回復(fù)未必知那就要轉(zhuǎn)出一次來,
2022-11-11 15:48:05
未必知:回復(fù)郭老師 是直接沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)呢還是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)呀?
2022-11-11 16:07:02
郭老師:回復(fù)未必知之前分錄怎么做的,
2022-11-11 16:20:01
未必知:回復(fù)郭老師 認(rèn)證是的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,而直接記進(jìn)項的分錄是借:管理費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款,
2022-11-11 16:44:31
郭老師:回復(fù)未必知借待認(rèn)證貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-11-11 16:57:25
未必知:回復(fù)郭老師 好的,謝謝
2022-11-11 17:14:26
郭老師:回復(fù)未必知不用客氣的,
2022-11-11 17:39:52
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 『一抹?』 發(fā)表的提問:
老師,如果發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,沒有做轉(zhuǎn)出處理,今年才發(fā)現(xiàn)的,如何做處理
你好!補做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就可以的,和你的申報能對上嗎?
52樓
2022-11-11 15:14:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @  Luna  發(fā)表的提問:
您好,我現(xiàn)在遇到這個問題,想請老師幫我解答一下。當(dāng)初購入庫存商品對方走逃發(fā)票 怎么做分錄 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的 是以前年度的發(fā)票走逃了 補交完稅款 怎么做這一系列的分錄
借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
53樓
2022-11-13 14:34:35
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 同舟之情 發(fā)表的提問:
跨年度的進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄哈?
你好,計入原材料,借原材料,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
54樓
2022-11-13 14:55:26
全部回復(fù)
莊老師:回復(fù)同舟之情計入管理費用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-11-13 15:15:08
同舟之情:回復(fù)莊老師 那交稅時怎么做?
2022-11-13 15:31:53
莊老師:回復(fù)同舟之情你好, 繳稅時和平常一樣的,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸銀行存款,
2022-11-13 15:42:31
同舟之情:回復(fù)莊老師 那怎么沖掉借方的以前年度損益調(diào)整啊?那不能有余額啊
2022-11-13 16:06:38
莊老師:回復(fù)同舟之情借利潤分配一未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-13 16:35:51
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問:
跨年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我這樣的會計分錄對嗎
你好!管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替
55樓
2022-11-13 15:14:43
全部回復(fù)
2333333:回復(fù)QQ老師 如果直接借利潤分配_未分配利潤,貸方 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎? 不是現(xiàn)在不要用以前年度損益科目了嗎?
2022-11-13 15:35:19
QQ老師:回復(fù)2333333以前年度損益科目是存在的,按規(guī)定不可以直接做
2022-11-13 15:53:32
2333333:回復(fù)QQ老師 如果帳套里沒有以前年度損益這個科目,還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2022-11-13 16:03:42
QQ老師:回復(fù)2333333這是一級科目可以增加
2022-11-13 16:21:24
2333333:回復(fù)QQ老師 如果不經(jīng)過這個科目,會導(dǎo)致余額不平是嗎?
2022-11-13 16:36:46
QQ老師:回復(fù)2333333不會,但是查賬比較麻煩,因為會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系
2022-11-13 16:51:42
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ Hui珍 發(fā)表的提問:
用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補交以前年度的增值稅,分錄怎么寫?
比如轉(zhuǎn)出對應(yīng)的是費用科目 借:以前年度使用調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度使用調(diào)整
56樓
2022-11-13 15:20:43
全部回復(fù)
Hui珍:回復(fù)張艷老師 銀行不用交錢,后面兩筆分錄應(yīng)該不用寫了吧?
2022-11-13 15:40:23
張艷老師:回復(fù)Hui珍是的,不用寫的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2022-11-13 16:00:16
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 炙熱的西裝 發(fā)表的提問:
以前年度不應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅現(xiàn)在要作進(jìn)項轉(zhuǎn)出應(yīng)帳務(wù)處理會計分錄怎么做?
借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
57樓
2022-11-13 15:36:59
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ Smile  發(fā)表的提問:
老師,因為會計差錯等事項調(diào)整以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,假如是調(diào)增的金額,預(yù)算會計分錄是這么寫,借:資金結(jié)存 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整。老師我想問的是,需要調(diào)增財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金 ,說明以前預(yù)算會計做錯賬了,它是怎么做錯的?為什么現(xiàn)在要調(diào)增財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金?
這里是假定你之前的這個收入做少了,現(xiàn)在就相當(dāng)于把之前這個收入給她補起來,才是用你給的這個分錄調(diào)整。
58樓
2022-11-14 13:47:22
全部回復(fù)
Smile :回復(fù)陳詩晗老師 老師能舉個例子,把以前做錯的分錄和現(xiàn)在需要調(diào)增的分錄寫出來給我嗎?
2022-11-14 14:24:42
陳詩晗老師:回復(fù)Smile 這里就是以前沒有確認(rèn)的收入,現(xiàn)在給補起來,那么補的分錄就是 借,資金結(jié)存 貸,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 就是把收入科目換成了財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-14 14:48:25
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ 心靈美的茉莉 發(fā)表的提問:
老師您好,以前年度購置的汽車進(jìn)項未抵扣,如今折舊已提完,進(jìn)項又可以抵扣了,會計分錄如何做
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸固定資產(chǎn) 借累計折舊借管理費用負(fù)數(shù)。
59樓
2022-11-14 14:07:36
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 積極的蘿莉 發(fā)表的提問:
以前年度進(jìn)項發(fā)票失控,那進(jìn)項的成本如何轉(zhuǎn)出?會計分錄怎么做?謝謝
你好 是進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出 還是所有的成本都需要轉(zhuǎn)出
60樓
2022-11-14 14:24:58
全部回復(fù)
積極的蘿莉:回復(fù)答疑蘇老師 所有的成本需要轉(zhuǎn)出
2022-11-14 14:45:28
答疑蘇老師:回復(fù)積極的蘿莉你好 借:庫存商品 貸 以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 利潤分配-未分配利潤
2022-11-14 15:00:30
積極的蘿莉:回復(fù)答疑蘇老師 好的!謝謝
2022-11-14 15:26:16
答疑蘇老師:回復(fù)積極的蘿莉不客氣 祝工作順利哦
2022-11-14 15:40:48

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×