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銀行存款余額在貸方的會計分錄
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東老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 貪玩的畫板 發(fā)表的提問:
增值稅已經(jīng)繳納,會計分錄做的,借_應交稅金增值稅,貸銀行存款。月末結(jié)賬的時候,期末余額顯示增值稅在借方還有余額,是怎么回事
這個是不是你做賬的問題。
91樓
2022-11-23 07:33:20
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文文老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 著急的雨 發(fā)表的提問:
老師你好,如圖所示,貸方什么時候用銀行存款,什么時候用在建工程,自建不是應該都用"在建工程"先匯總嗎?不明白為什么會有個銀行存款。
這是取得時做的分錄,若是轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)時,有銀行付相關(guān)費用,可同時貸記銀行存款
92樓
2022-11-23 07:59:08
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著急的雨:回復文文老師 這個是自建取得的,相關(guān)的費用不應該先在在建工程里面核算嗎
2022-11-23 08:28:15
文文老師:回復著急的雨是,應在在建工程核算,全部轉(zhuǎn)在建工程,再在建轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn),沒問題 但也存在轉(zhuǎn)時,有銀行付相關(guān)費用,可同時貸記銀行存款與在建工程
2022-11-23 08:47:14
著急的雨:回復文文老師 明白了,非常感謝
2022-11-23 08:58:01
文文老師:回復著急的雨不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
2022-11-23 09:25:35
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 猶豫的方盒 發(fā)表的提問:
老板欠別人的錢,然后拿公司公戶的錢還給別人了,在公司的角度怎么做分錄呢 貸方:銀行存款 借方應該掛什么,
借其他應收款,貸銀行存款
93樓
2022-11-23 08:06:59
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猶豫的方盒:回復玲老師 借其他應收款-老板?? 就相當于視同老板的個人借款了是吧,那如果老板不還這筆錢是不是就只能一直掛賬,我看之前會計給記到費用里了這樣不對吧
2022-11-23 08:33:06
玲老師:回復猶豫的方盒不對,這相當于企業(yè)借款給老板錢,不還按分紅處理
2022-11-23 08:45:44
猶豫的方盒:回復玲老師 那這筆業(yè)務(wù) 借其他應付款–王某? 貸銀行存款 合理嗎,這樣不就相當于王某欠公司錢嘛,但是王某又不可能還,最后變成壞賬?
2022-11-23 09:06:18
玲老師:回復猶豫的方盒不是,這是相當于企業(yè)代替老板,還款 后面這個錢是老板還回來。
2022-11-23 09:23:54
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ MQ 發(fā)表的提問:
1、收款方: 老師請問您一個問題,其他應收款的余額在貸方,然后現(xiàn)在要拿來沖投資款, 投資款是35萬,實際到賬是61771.95元,其他應收款貸方余額是288228.05元。 那我的分錄是不是要這樣做: 借:銀行存款61771.95元 借:其他應收款288228.05元 貸:實收資本350000元 然后投資方的分錄就是: 借:長期投資款350000元 貸:銀行存款61771.95元 貸:其他應收款288228.05元(這個余額在借方) 分錄是這樣做嗎?
你好! 對的,你的理解很對
94樓
2022-11-24 07:16:39
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劉艷紅老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 7.99w
引用 @ 會計學堂 發(fā)表的提問:
請問我重新注冊一個號做賬,上一個月期末的銀行卡余額,我現(xiàn)在應該怎樣寫會計分錄,借銀行存款,貸寫什么
同學,你好,前面那個銀行卡不用了,是吧?前銀行卡的錢會轉(zhuǎn)到這個銀行卡上面嗎?
95樓
2022-11-24 07:38:09
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會計學堂:回復劉艷紅老師 沒有在用,只是我重新做賬,以前做賬的數(shù)據(jù)沒有
2022-11-24 08:08:39
劉艷紅老師:回復會計學堂金額大不,銀行賬上有多少錢?
2022-11-24 08:19:53
會計學堂:回復劉艷紅老師 30多萬,我也不知道這個要不要做賬
2022-11-24 08:41:23
劉艷紅老師:回復會計學堂可以計到實收資本吧,這樣好做賬點
2022-11-24 08:52:44
馮老師
職稱:注冊稅務(wù)師 會計師 經(jīng)濟師
5.00
解題: 0.02w
引用 @ sedime 發(fā)表的提問:
老師 計提法定盈余公積金的會計分錄是 借:利潤分配-提取法定盈余公積金 貸:盈余公積-法定盈余公積金 是和工資的計提一個意思嗎 發(fā)放工資還存在涉及銀行存款的會計分錄 這個公積金也會涉及到與銀行存款有關(guān)的會計分錄嗎
公積金屬于留存收益,不存在支付的問題。與工資的計提是兩個概念。不要混淆了。
96樓
2022-11-24 07:51:59
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易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 婷紫 發(fā)表的提問:
老師您好!上個月預收貸方20000,這個月開票了130290,收到銀行存款80000,請問怎么做分錄
借:銀行存款80000,預收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入130290,應交稅費應交增值稅銷項稅額
97樓
2022-11-25 06:37:33
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婷紫:回復易 老師 沒看懂,老師? 上個月預收貸方20000 這個月含稅開票金額130290 只收到銀行存款80000
2022-11-25 07:00:06
易 老師:回復婷紫上個月的是貸方不用管,這個月記借方自然出余額,你把稅加上去就可以了
2022-11-25 07:15:22
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 自由飛翔 發(fā)表的提問:
銀行存款余額調(diào)節(jié)表對帳單中銀行存款貸方為什么表示增加
你好!銀行等金融業(yè)與一般企業(yè)是相反的,我們的資產(chǎn)是他們的負債
98樓
2022-11-25 06:48:14
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自由飛翔:回復曉海老師 企業(yè)存錢至銀行,銀行應怎樣做會計分錄
2022-11-25 07:20:53
曉海老師:回復自由飛翔你好!這是銀行的負債,看看這里的連接,銀行的賬務(wù)處理對你有幫助 http://www.docin.com/p-46381064.html
2022-11-25 07:40:06
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
小額貸款公司的銀行存款利息收入怎么寫會計分錄
借;銀行存款 貸;應收利息
99樓
2022-11-25 06:57:50
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冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 俊逸的水池 發(fā)表的提問:
比如做了一個分錄,借,銀行存款100,貸應收賬款100,然后又做了一個分錄,借應收賬款100,貸銀行存款100 問銀行存款的發(fā)生額是多少?實際發(fā)生的余額是多少?
你好,這個銀行存款本期借方發(fā)生額100,貸方發(fā)生額100,實際發(fā)生的余額是0
100樓
2022-11-25 07:12:14
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 發(fā)表的提問:
請問,簽訂合同出售一臺設(shè)備,價格100元,不考慮稅費,預收款40,貨到支付剩余60。 會計分錄1: 借:銀行存款 40 貸:預收賬款 40 借:銀行存款 60 貸:預收賬款 60 借:預收賬款 100 貸:主營業(yè)收入 100 會計分錄2: 借:銀行存款 40 貸:預收賬款 40 借:銀行存款 60 預收賬款 40 貸:主營業(yè)務(wù) 100 這兩份分錄的方法都是正確的嗎?
你好,都是正確的,
101樓
2022-11-25 07:36:59
全部回復
楊:回復郭老師 可以說會計分錄2明顯接待不平衡嘛
2022-11-25 07:59:39
郭老師:回復那個科目不平衡的,
2022-11-25 08:27:55
楊:回復郭老師 對你的答案比較汗顏,官方能派個資深的人來回答嗎?
2022-11-25 08:46:18
郭老師:回復借:銀行存款 40 貸:預收賬款 40 借:銀行存款 60 預收賬款 40 貸:主營業(yè)務(wù) 100 哪個科目還有余額,預收平了,銀行存款100是你賬戶有的,收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,還有那些?是我的解答汗顏,是你不理解呢還是對自己做的沒有信心,我可以給我們學堂的其他老師發(fā)過去、讓他們看下我的解答有沒有錯誤的!
2022-11-25 09:10:37
楊:回復郭老師 你的一開始的答案是錯誤的,我提醒你答案錯了,你懶洋洋地回一句,這樣好嗎?看我較真了,指東說西,著急掩飾。建議你不會就不要回答,謙虛點,別誤人。
2022-11-25 09:23:19
郭老師:回復借:銀行存款 40 貸:預收賬款 40 這個借方40貸方40,沒有差額 借:銀行存款 60 預收賬款 40 貸:主營業(yè)務(wù) 100 這個業(yè)務(wù)借方100,貸方100 也沒有余額 哪來的借貸不平衡?
2022-11-25 09:48:19
楊:回復郭老師 說你水平差還不承認,別丟人現(xiàn)眼了。
2022-11-25 10:14:43
楊:回復郭老師 接著狡辯,怎么不說我問的是兩個分錄都正確嗎?我感覺你的回答很無恥,說你水平差還不承認,別丟人現(xiàn)眼了。
2022-11-25 10:43:08
郭老師:回復是理解錯了嗎 如果你是說你的主營業(yè)務(wù)第二個漏了收入 你做賬也沒有這個科目 其他的都是沒有問題的
2022-11-25 11:02:42
楊:回復郭老師 別再回答我的問題了,我另外開貼去問。
2022-11-25 11:17:47
郭老師:回復好的 另外提問吧
2022-11-25 11:38:53
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
我司預先收款60%的款項,會計分錄是借:銀行存款,貸:預收貨款完成后又收取了剩余的40%的款,會計分錄是借:銀行存款 貸:預收貨款收到發(fā)票后的分錄,借:預收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣做對嗎?
你好,第三筆分錄需要做應交稅費才是的 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費
102樓
2022-11-27 07:34:18
全部回復
樂:回復鄒老師 哦,好的,這里是預收賬款沒有問題吧?!
2022-11-27 08:07:07
鄒老師:回復你好,先收款然后開具發(fā)票,可以通過預收賬款核算的
2022-11-27 08:18:04
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 鰻魚帥哥 發(fā)表的提問:
給別的公司開具現(xiàn)金支票,會計分錄貸方是銀行存款?
你好,借方比如管理費用等科目
103樓
2022-11-27 07:42:04
全部回復
鰻魚帥哥:回復鄒老師 我問的是貸方是不是銀行存款?
2022-11-27 08:07:23
鄒老師:回復鰻魚帥哥你好,是的,貸方是通過銀行存款
2022-11-27 08:25:00
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 嘮叨的大俠 發(fā)表的提問:
2018年舊事業(yè)單位會計制度,年末余額: 借:在建工程38.8萬,貸:非流動資產(chǎn)一一在建工程 38.8萬;(同時借:事業(yè)支出一項目支出38.8萬,貸:銀行存款38.8萬) 借:銀行存款61.2萬,貸:財政補助結(jié)轉(zhuǎn)61.2萬 2019年新政府會計制度啟用,新舊銜接,財務(wù)會計賬務(wù)處理,貸方合并為累計盈余100萬。3月份銀行存款支付在建工程款24萬,如何做平行會計分錄?
你好,分錄是 借 業(yè)務(wù)活動費 貸 財政補助收入 借 事業(yè)支出–基建支出 貸 財政補助預算收入
104樓
2022-11-27 08:05:57
全部回復
崔老師
職稱:,注冊會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 0.32w
引用 @ 狠是愛笑 發(fā)表的提問:
這邊是類似淘寶的第三方平臺,買家付的錢先在微信財付通里面,然后再到我們銀行上,這個分錄借方銀行存款,貸方做什么呀?
借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-**財付通
105樓
2022-11-27 08:15:00
全部回復
狠是愛笑:回復崔老師 那貸方做入其他應付款也是可以的是嗎?當對方是商家要提現(xiàn)的時候需要把其他應付款轉(zhuǎn)到其他應付款-平臺資金-對應項目嗎
2022-11-27 08:42:52
崔老師:回復狠是愛笑在實務(wù)中,也可以這么做。
2022-11-27 08:57:27

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