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銀行存款余額在貸方的會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 銳林 發(fā)表的提問:
銀行存款日記賬借貸總額不平,但初期余額 借方總額-貸方總額算下來余額是對的,銀行存款日記賬要求借貸總額合計一樣嗎?
你好,借貸總額不一定相等的
76樓
2022-11-17 10:33:29
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 樂觀的煎蛋 發(fā)表的提問:
并購款的分錄貸方是什么?借方是銀行存款
你好,專項應付款就可以了
77樓
2022-11-17 10:42:12
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樂觀的煎蛋:回復樸老師 專項應付款是什么意思?
2022-11-17 11:06:45
樂觀的煎蛋:回復樸老師 是科目名稱嗎
2022-11-17 11:33:38
樸老師:回復樂觀的煎蛋對,是這個科目名稱
2022-11-17 11:49:36
笑口常開老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
4.96
解題: 0.31w
引用 @ 乘風破浪 發(fā)表的提問:
這個分錄回答的不對吧!明顯是銀行貸款在貸方的,怎么這個把銀行存款放借方呢?
這個分情況的,要看這個費用是銷售方還是購買方承擔,如果是銷售方承擔那么是借銷售費用貸銀行存款,如果是購買方承擔那么是借銀行存款貸主營業(yè)務收入
78樓
2022-11-17 11:02:41
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
我現(xiàn)在建賬,銀行存款4月份余額已經(jīng)確定,以前購置的固定資產(chǎn)會計分錄是借:固定資產(chǎn),貸:? 請問貸方科目怎么填制?
同學你好 貸銀行存款或者應付賬款
79樓
2022-11-17 11:24:59
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ cedar 發(fā)表的提問:
老師,從別的會計接的賬,銀行存款賬面余額比實際少17萬多,想一筆分錄調(diào)整的怎么做?借:銀行存款,貸什么呢
你好 是收入少做了嗎
80樓
2022-11-20 10:05:09
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cedar:回復郭老師 不確定,沒看以前的賬
2022-11-20 10:34:56
cedar:回復郭老師 想著怎么省事調(diào)一下,以前賬太亂,沒能力捋順
2022-11-20 10:55:00
郭老師:回復cedar你好,做營業(yè)外,收入里面。
2022-11-20 11:13:02
cedar:回復郭老師 老師,我大概看了下,實收資本少呢?我筆實收資本50萬賬上沒有,但要把這筆加上銀行余額就又多了
2022-11-20 11:39:50
郭老師:回復cedar做實收資本的情況下,得有銀行流水就是股東打給你們的錢。
2022-11-20 11:50:50
cedar:回復郭老師 有銀行流水,但是4月28日的,再補里合適嗎?但金額太大,銀行賬面有超了,但我都給補報過印花稅了
2022-11-20 12:19:52
郭老師:回復cedar你好 可以支出的你得做賬
2022-11-20 12:33:59
cedar:回復郭老師 那得支出30多萬,您是還是直接營業(yè)外收入,哪個更合適呢?
2022-11-20 12:54:11
郭老師:回復cedar你好之出,你知道具體的什么業(yè)務嗎?你們買了固定資產(chǎn)嗎?
2022-11-20 13:13:39
cedar:回復郭老師 不知道,沒買啥大件固定資產(chǎn),錢是花了,但都是一些小費用花的
2022-11-20 13:42:40
郭老師:回復cedar借營業(yè)外支出貸銀行存款
2022-11-20 14:03:49
cedar:回復郭老師 好的,謝謝老師
2022-11-20 14:23:05
郭老師:回復cedar不用客氣 工作愉快
2022-11-20 14:41:56
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 逢考必過HH 發(fā)表的提問:
就是結(jié)匯的時候做分錄 借:銀行存款(實際收到的金額) 匯兌損益 借方或貸方 貸:銀行存款(這減少的銀行存款是怎么計算的呢)
你好 這個減少的銀行存款金額是根據(jù)您賬上外幣金額的數(shù)字填寫的
81樓
2022-11-20 10:34:26
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逢考必過HH:回復bamboo老師 例如這張憑證,那個匯率怎么出來的
2022-11-20 11:20:53
bamboo老師:回復逢考必過HH這個是軟件系統(tǒng)里面設置的 根據(jù)您前期的數(shù)據(jù)自動帶入的
2022-11-20 11:30:58
逢考必過HH:回復bamboo老師 你的意思是那個匯率是自動帶入的?
2022-11-20 11:50:04
bamboo老師:回復逢考必過HH是的 結(jié)匯的時候那個匯率是自動帶入的
2022-11-20 12:15:21
逢考必過HH:回復bamboo老師 拿那個減少的銀行存款金額怎么計算的
2022-11-20 12:35:20
bamboo老師:回復逢考必過HH這個是您賬上的外幣余額啊
2022-11-20 12:51:50
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 冷陌 發(fā)表的提問:
老師,支付項目款式借:在建工程貸銀行存款,現(xiàn)在銀行存款有余額,是沖紅還是做相反分錄
同學你好,銀行存款是可以有余額的呢;
82樓
2022-11-20 10:51:12
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冷陌:回復立紅老師 本來是轉(zhuǎn)到在建工程全部支付完,銀行就沒有余額了,但是沒支付完銀行存款現(xiàn)在還有余額要從在建工程在轉(zhuǎn)回來
2022-11-20 11:16:56
立紅老師:回復冷陌同學你好,但是沒支付完銀行存款現(xiàn)在還有余額要從在建工程在轉(zhuǎn)回來——沒有支付完,不就有余額么;就是沒有明白為什么要轉(zhuǎn)回來呢;
2022-11-20 11:44:36
冷陌:回復立紅老師 銀行余額與賬余額不一致,所以要 轉(zhuǎn)回來
2022-11-20 12:02:37
立紅老師:回復冷陌同學你好,如果是這樣,就做當初支付的相反分錄 借,銀行存款 貸,在建 工程;
2022-11-20 12:19:52
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 迷路的老鼠 發(fā)表的提問:
銀行存款余額調(diào)節(jié)表主要針對哪些項目 企業(yè)銀行存款假設在當月21日結(jié)息,則在22號到31號之間的企業(yè)銀行存款沒有結(jié),但是按照權(quán)責發(fā)生制,22號到31號之間的利息收入應該計入當期,那么假設22號到31號之間的銀行存款利息為10萬元,那么會計分錄為 借:銀行存款 10萬,貸 財務費用利息收入10萬,那么這樣做會計分錄后會導致企業(yè)帳上的銀行存款金額與在銀行的存款金額數(shù)額上對不到,而關于銀行存款余額調(diào)節(jié)表針對的是未達帳,那么銀行存款余額調(diào)節(jié)表在會計實務中是否有針對我上述說的情況?
做會計憑證是根據(jù)銀行回單做的,而不是銀行余額調(diào)節(jié)表,所謂的未達賬項是由于時間差導致的,例如,你開出一張轉(zhuǎn)賬支票給供應商,你銀行賬上已出賬,而供應商為及時辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),錢還在你賬上,就是未達賬項,需要調(diào)節(jié)
83樓
2022-11-20 11:06:52
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 敏感的小天鵝 發(fā)表的提問:
其他應收款余額在貸方,是收到一筆稅額做的分錄,借銀行存款待其他應收款,導致現(xiàn)在余額為負數(shù),多余的要做營業(yè)外收入把賬調(diào)平,該怎么做余額才會平
您好 借 其他應收款 貸 營業(yè)外收入
84樓
2022-11-20 11:25:00
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ^+^ 石頭 發(fā)表的提問:
老師,您好,請問,收到銀行的存款利息0.35元,會計分錄的借方是:銀行存款0.35,貸方是什么呀?
你好 借;銀行存款 0.35 , 貸;財務費用——利息收入 (或借方負數(shù))0.35
85樓
2022-11-21 09:31:48
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小品 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位,從零余額賬戶轉(zhuǎn)到基本戶分錄:財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶 預算會計 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶 請問老師,預算會計這筆分錄對嗎?還需要出賬嘛?
預算會計 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶 ,也可以不做賬
86樓
2022-11-21 10:01:25
全部回復
小品:回復紫藤老師 會對我貨幣資金賬戶有什么影響嘛
2022-11-21 10:14:49
紫藤老師:回復小品和貨幣資金沒有關系的
2022-11-21 10:42:46
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 發(fā)表的提問:
事業(yè)行政單位銀行存款余額在貸方,是不是有問題?
同學你好 嗯 這個不能是負數(shù)
87樓
2022-11-21 10:24:59
全部回復
媛:回復樸老師 因為銀行賬戶里錢(應繳國庫款末繳)所以可以提現(xiàn)出來,但賬上顯示為負數(shù),這樣做不會出問題吧?
2022-11-21 10:48:15
樸老師:回復同學你好 這個不能是負數(shù)
2022-11-21 11:05:10
媛:回復樸老師 已經(jīng)做了,如何更改?
2022-11-21 11:22:31
樸老師:回復上級撥款來才行哦 不然就不能做
2022-11-21 11:33:16
媛:回復樸老師 這算不算是問題?
2022-11-21 11:45:27
樸老師:回復算 因為銀行余額不能是負數(shù)
2022-11-21 12:12:48
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 我要學會計 發(fā)表的提問:
老師,你好!我單位是機關單位,在查看2019年科目余額表時發(fā)現(xiàn),財務會計銀行存款比資金結(jié)存_銀行存款少100元,是由于2018年代職工代繳失業(yè)保險,原會計做分錄借:其他應收款100貸:銀行存款100 2019年發(fā)放績效時,財務會計借:業(yè)務活動費用3000貸:其他應收100貸:銀行存款2900,原本預算會計借:支出2900貸:資金結(jié)存_銀行存款2900,但對科目余額時,財務,預算會計的銀行存款就相差100元,我應該如何處理
你好,同學。 你這代交失業(yè)保險 時,預算會計沒做處理。你應該是財務 會計比預算會計多100吧
88樓
2022-11-22 09:50:50
全部回復
我要學會計:回復陳詩晗老師 那預算會計應如何處理
2022-11-22 10:18:36
陳詩晗老師:回復我要學會計預算會計當時在支付時 借 事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存 100
2022-11-22 10:38:18
言巖老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ Mandy 發(fā)表的提問:
換新軟件,錄入期初余額,發(fā)現(xiàn)原科目余額表的庫存現(xiàn)金在貸方,銀行存款在借方,銀行存款減去庫存現(xiàn)金數(shù)據(jù)就是負債表里的貨幣資金的數(shù)據(jù),錄入期初余額時怎么錄呢?庫存現(xiàn)金實際也沒有了,能不能相減后直接錄入數(shù)據(jù)到銀行存款那里呢
你好。是可以這樣錄入的。不過建議你要查找下為什么現(xiàn)金是負數(shù)。
89樓
2022-11-22 10:06:38
全部回復
Mandy:回復言巖老師 應該是銀行存款和庫存現(xiàn)金混錄了
2022-11-22 10:35:40
言巖老師:回復Mandy你好。你可以根據(jù)現(xiàn)在的實際庫存現(xiàn)金和銀行存款,正好可以調(diào)整成正確的數(shù)據(jù)
2022-11-22 11:04:50
Mandy:回復言巖老師 好的
2022-11-22 11:26:52
言巖老師:回復Mandy你好。你可以試試。祝你工作愉快
2022-11-22 11:50:52
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ Arya(艾莉亞) 發(fā)表的提問:
充值1百送20元怎么做分錄,借銀行存款100貸方怎么做
你好! 送的20,不用做賬的
90樓
2022-11-22 10:14:59
全部回復
蔣飛老師:回復Arya(艾莉亞)等消費時再做賬。
2022-11-22 10:36:52
Arya(艾莉亞):回復蔣飛老師 好的謝謝老師
2022-11-22 10:57:52
Arya(艾莉亞):回復蔣飛老師 充值卡怎么做賬
2022-11-22 11:15:12
Arya(艾莉亞):回復蔣飛老師 分錄
2022-11-22 11:34:24
Arya(艾莉亞):回復蔣飛老師 怎么確定收入
2022-11-22 11:54:50
Arya(艾莉亞):回復蔣飛老師 消費時怎么做分錄
2022-11-22 12:19:43
Arya(艾莉亞):回復蔣飛老師 儲值卡怎么做分錄
2022-11-22 12:30:39
蔣飛老師:回復Arya(艾莉亞)你好! 消費時,記入銷售費用
2022-11-22 13:00:28
Arya(艾莉亞):回復蔣飛老師 我要的是借貸方,我不是說科目,科目我會
2022-11-22 13:20:19
蔣飛老師:回復Arya(艾莉亞)借:銷售費用 銀行存款(或應收賬款) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2022-11-22 13:34:24

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