久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入時(shí)應(yīng)貸記
分享
辜老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 千里馬體驗(yàn)賬號(hào) 發(fā)表的提問:
本月匯集的主營業(yè)務(wù)收入為120萬元,其他業(yè)務(wù)收入為20萬元,營業(yè)外收入為8萬元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本期的各項(xiàng)收入、收益
借,本年利潤,148貸,主營業(yè)務(wù)收入120,其他業(yè)務(wù)收入20,營業(yè)外收入8
76樓
2022-11-16 10:27:22
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 單薄的水蜜桃 發(fā)表的提問:
銷售貨物,未收到款項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 同時(shí)需要寫結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎?如果不需要,后續(xù)啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,因?yàn)槟愦_認(rèn)了收入當(dāng)期要結(jié)轉(zhuǎn)成本
77樓
2022-11-16 10:48:52
全部回復(fù)
單薄的水蜜桃:回復(fù)QQ老師 那會(huì)計(jì)分錄如何寫
2022-11-16 11:13:16
QQ老師:回復(fù)單薄的水蜜桃你好!借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2022-11-16 11:37:39
單薄的水蜜桃:回復(fù)QQ老師 銷售貨物后,未收到款項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣體現(xiàn)在同一張憑證是否合適 還有公司是小規(guī)模,成本和庫存商品則是含稅金額是否正確
2022-11-16 11:51:25
QQ老師:回復(fù)單薄的水蜜桃你好,要分憑證做不要做在一張憑證上,小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)無法抵扣成本是含稅金額
2022-11-16 12:11:49
單薄的水蜜桃:回復(fù)QQ老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證后必須有附件嗎?因?yàn)榍捌谝呀?jīng)做了銷售貨物憑證,出庫單已付,兩份憑證不連續(xù)不能共用附件
2022-11-16 12:32:07
QQ老師:回復(fù)單薄的水蜜桃您好,需要有附件的,可以月末的時(shí)候統(tǒng)一提供收發(fā)存表或按出庫單
2022-11-16 12:58:20
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Dear~h~ 發(fā)表的提問:
我把銷售費(fèi)用記貸方了,期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)了,會(huì)不會(huì)影響下月的報(bào)表
需要做借方 銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù),不能做貸方
78樓
2022-11-16 11:14:59
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 盈盈1218 發(fā)表的提問:
季報(bào)時(shí)期末結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤在貸方應(yīng)該怎么辦
你好,你的意思結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤?那也可以的啊,說明虧損的,你也可以用負(fù)數(shù)借方的
79樓
2022-11-17 09:23:27
全部回復(fù)
盈盈1218:回復(fù)徐阿富老師 借主營業(yè)務(wù)收入 管理費(fèi)用貸本年利潤
2022-11-17 09:56:00
徐阿富老師:回復(fù)盈盈1218你好,這個(gè)沒有錯(cuò)也沒問題啊
2022-11-17 10:17:53
盈盈1218:回復(fù)徐阿富老師 但是這樣的話,科目余額表中本年利潤在貸方
2022-11-17 10:45:29
盈盈1218:回復(fù)徐阿富老師 想做在借方
2022-11-17 10:57:22
徐阿富老師:回復(fù)盈盈1218你好,你要做借方那就借負(fù)數(shù)金額就好
2022-11-17 11:13:20
盈盈1218:回復(fù)徐阿富老師 這個(gè)怎么做,不太會(huì)
2022-11-17 11:35:22
徐阿富老師:回復(fù)盈盈1218借主營業(yè)務(wù)收入 貸管理費(fèi)用等 借本年利潤負(fù)數(shù)金額。
2022-11-17 11:56:58
盈盈1218:回復(fù)徐阿富老師 這么做是什么原因呢
2022-11-17 12:26:06
徐阿富老師:回復(fù)盈盈1218你要做借方阿,借方負(fù)數(shù)就是貸方
2022-11-17 12:51:47
盈盈1218:回復(fù)徐阿富老師 那借主營業(yè)務(wù)收入 管理費(fèi)用貸本年利潤這個(gè)就要改成你說的那個(gè)是嗎
2022-11-17 13:12:54
徐阿富老師:回復(fù)盈盈1218你好,是的,就是你要做接本年利潤的
2022-11-17 13:40:16
盈盈1218:回復(fù)徐阿富老師 我知道了
2022-11-17 14:03:41
徐阿富老師:回復(fù)盈盈1218嗯,那就好,祝你生活愉快,請為我五星評價(jià),謝謝
2022-11-17 14:13:56
盈盈1218:回復(fù)徐阿富老師 你說的這么寫,還是在貸方
2022-11-17 14:25:56
徐阿富老師:回復(fù)盈盈1218你好,你也真是的,有利潤肯定在貸方的啊,除非虧損才會(huì)借方啊。這是男的就是男的,一樣道理。
2022-11-17 14:48:31
bamboo老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 楚凡 發(fā)表的提問:
對賬前,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查以下(  )會(huì)計(jì)事項(xiàng)。A、應(yīng)當(dāng)由本會(huì)計(jì)期間負(fù)擔(dān)的稅費(fèi)、借款利息及應(yīng)提和應(yīng)攤的各種成本費(fèi)用,是否按規(guī)定進(jìn)行計(jì)提和攤銷B、應(yīng)當(dāng)由本會(huì)計(jì)期間確認(rèn)的各項(xiàng)收入,是否按規(guī)定及時(shí)結(jié)算入賬C、對本年各期清查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)短缺、溢余和殘損變質(zhì)等清查損溢,是否及時(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理D、有無漏轉(zhuǎn)、多轉(zhuǎn)和錯(cuò)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用情況
同學(xué) 你好 ABCD 解析:對賬前,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查以下會(huì)計(jì)事項(xiàng): 1.應(yīng)當(dāng)由本會(huì)計(jì)期間負(fù)擔(dān)的稅費(fèi)、借款利息及應(yīng)提和應(yīng)攤的各種成本費(fèi)用,是否按規(guī)定進(jìn)行計(jì)提和攤銷; 2.應(yīng)當(dāng)由本會(huì)計(jì)期間確認(rèn)的各項(xiàng)收入,是否按規(guī)定及時(shí)結(jié)算入賬; 3.對本年各期清查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)短缺、溢余和殘損變質(zhì)等清查損溢,是否及時(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理; 4.有無漏轉(zhuǎn)、多轉(zhuǎn)和錯(cuò)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用情況。
80樓
2022-11-17 09:46:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 小橋流水 發(fā)表的提問:
小規(guī)模企業(yè)季度銷售不超過90000元的,確認(rèn)銷售收入時(shí)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款(應(yīng)收賬款)貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi);季末未超過90000元時(shí),再把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入;會(huì)計(jì)分錄這樣做對嗎?
你好,是的
81樓
2022-11-17 10:11:40
全部回復(fù)
小橋流水:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝!
2022-11-17 10:31:34
鄒老師:回復(fù)小橋流水不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
2022-11-17 10:58:05
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 泉水叮咚 發(fā)表的提問:
建筑工程施工總包單位,確認(rèn)工程結(jié)算收入時(shí)怎么記賬?是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 呢還是借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ? 如果計(jì)到工程結(jié)算里面,那么工程完工后再從工程結(jié)算里面結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入嗎?
1、是借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 2、應(yīng)該按照完工的進(jìn)度確認(rèn)收入,把您的郵箱告訴老師,老師給您發(fā)送資料。
82樓
2022-11-17 10:30:09
全部回復(fù)
泉水叮咚:回復(fù)方亮老師 謝謝老師,我的郵箱是840486362@**.com
2022-11-17 10:51:04
方亮老師:回復(fù)泉水叮咚已發(fā)送。
2022-11-17 11:20:04
張艷老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 溫婉的八寶粥 發(fā)表的提問:
大企業(yè)的會(huì)計(jì)員也是月初月末忙嗎?為什么有人說會(huì)計(jì)員最費(fèi)時(shí)間的是平時(shí)的記賬,而不是期末結(jié)轉(zhuǎn)?
1、一個(gè)月都很忙的。 2、因?yàn)槠谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)有些都是記賬軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
83樓
2022-11-17 10:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 尤克麗麗 發(fā)表的提問:
小微企業(yè)月報(bào),當(dāng)月收入兩萬元,增值稅做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 582.52 ,貸:營業(yè)外收入 582.52。期末結(jié)賬時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)期間損益是營業(yè)外收入減免稅款582.52。當(dāng)期生成的利潤表就會(huì)有一項(xiàng)"營業(yè)利潤"—營業(yè)外收入 582.52。是嗎?我怎么覺得不對呢
你好,營業(yè)利潤不包括營業(yè)外收入的,營業(yè)外收入在利潤總額反應(yīng)的
84樓
2022-11-20 09:56:40
全部回復(fù)
尤克麗麗:回復(fù)鄒老師 生成的利潤表,三、營業(yè)利潤 加:投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支出
2022-11-20 10:22:53
李老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
將本期的收入結(jié)賬到本年利潤賬戶時(shí),應(yīng)貸記賬戶
借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤
85樓
2022-11-20 10:25:39
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 優(yōu)美的星月 發(fā)表的提問:
帶息的應(yīng)收票據(jù)到期未收到款項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是否要計(jì)入利息?
你好 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)_面值 _應(yīng)計(jì)利息
86樓
2022-11-20 10:52:00
全部回復(fù)
方老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 開心就好 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位,銀行利息記賬,借銀行貸其他收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)借其他收入貸事業(yè)結(jié)余年底的時(shí)候,借事業(yè)結(jié)余貸非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)就行了嗎?這筆錢最終放在哪啊
借:其他收入 貸:事業(yè)結(jié)余;借:事業(yè)結(jié)余 貸:非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配;非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配相當(dāng)于企業(yè)會(huì)計(jì)中的留存收益
87樓
2022-11-21 08:10:09
全部回復(fù)
開心就好:回復(fù)方老師 本期財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本月數(shù)為什么是當(dāng)月事業(yè)支出數(shù)呢?本期財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年累計(jì)數(shù)是我資金剩余數(shù)嗎
2022-11-21 09:06:07
開心就好:回復(fù)方老師 我想看到現(xiàn)在所有支出是多少,是看事業(yè)支出,財(cái)政補(bǔ)助支出的本年累計(jì)數(shù)嗎
2022-11-21 09:25:16
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 涼涼涼 發(fā)表的提問:
更正銷售收入科目記在哪個(gè)方向?之前應(yīng)該是貸記服務(wù)收入,誤記入銷售收入,我試了不管是記在借方,還是貸方負(fù)數(shù),記賬軟件損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)都提示借貸方向要一致,結(jié)轉(zhuǎn)不了
你好,你可以做這個(gè)調(diào)整分 借;銷售收入 貸;服務(wù)收入
88樓
2022-11-21 08:35:08
全部回復(fù)
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 我是這樣寫的,金額是寫在借方嗎?或者貸方負(fù)數(shù)?都不能結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-21 08:50:26
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,借貸方金額都是正數(shù) 如果把借方的銷售收入改成貸方銷售收入負(fù)數(shù),這樣可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2022-11-21 09:19:37
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 就是這兩種都試了不行啊,原因在哪里呢
2022-11-21 09:43:23
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,那就需要咨詢軟件客服是什么原因造成的了 應(yīng)當(dāng)?shù)能浖栴},分錄沒有問題的
2022-11-21 10:05:45
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 好的謝謝老師,余額表應(yīng)付賬款是借方,是列示在借方,還是貸方負(fù)數(shù)呢?我列示在借方和之前會(huì)計(jì)列示在貸方負(fù)數(shù),最下面一欄合計(jì)就會(huì)不一樣,這兩種方法有影響嗎
2022-11-21 10:26:57
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,余額表應(yīng)付賬款是借方,就用貸方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2022-11-21 10:53:20
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 哦,還是有區(qū)別的,必須這樣體現(xiàn)嗎
2022-11-21 11:19:16
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,應(yīng)付賬款余額借方,就應(yīng)當(dāng)在貸方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的
2022-11-21 11:41:42
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 記賬軟件記賬,平時(shí)還要錄入現(xiàn)金和銀行存款日記帳嗎?老師
2022-11-21 12:03:30
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,不需要,錄入了分錄,日記賬是自動(dòng)生成的
2022-11-21 12:24:41
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 我看軟件里沒有數(shù)據(jù)呀
2022-11-21 12:40:03
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,你軟件錄入了分錄之后,日記賬不是自動(dòng)生成的?
2022-11-21 13:00:21
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 是,沒有數(shù)據(jù),我用的是暢捷通好會(huì)計(jì)
2022-11-21 13:21:41
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,沒有那就只能自己重新登記日記賬了
2022-11-21 13:38:28
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 銀行存款日記賬,扣手續(xù)費(fèi)那些都是要一筆一筆的錄入嗎?
2022-11-21 14:01:44
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,軟件不能自動(dòng)生成,就只能一筆一筆錄入的
2022-11-21 14:25:36
涼涼涼:回復(fù)鄒老師 老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益,摘要欄怎么寫?直接寫結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是收入結(jié)轉(zhuǎn)或者費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)?收入和費(fèi)用是分開結(jié)轉(zhuǎn)還是合并結(jié)轉(zhuǎn)?
2022-11-21 14:39:09
鄒老師:回復(fù)涼涼涼你好,直接就是結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了 合并結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-11-21 15:07:46
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 乖點(diǎn)。 發(fā)表的提問:
應(yīng)收賬款在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做借貸
您好,應(yīng)收賬款月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊。
89樓
2022-11-21 08:58:50
全部回復(fù)
乖點(diǎn)。:回復(fù)王雁鳴老師 最開始這筆賬掛著,對方?jīng)]付款,做成應(yīng)收賬款就不用管了?直到客戶付款再做成銀行存款?
2022-11-21 09:21:47
王雁鳴老師:回復(fù)乖點(diǎn)。您好,是的。
2022-11-21 09:34:44
乖點(diǎn)。:回復(fù)王雁鳴老師 那這筆賬也沒收到,等四月申報(bào)國稅的時(shí)候,豈不是沒收到錢還要支出一次企業(yè)所得稅?
2022-11-21 09:47:16
王雁鳴老師:回復(fù)乖點(diǎn)。您好,是的,確實(shí)是這樣的。沒收到錢還要交稅的。
2022-11-21 10:14:03
張艷老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 橘子汽水 發(fā)表的提問:
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)期末余額是不是累計(jì)的,月末不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)掉吧
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的情況,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。如果月末形成留抵稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
90樓
2022-11-21 09:23:59
全部回復(fù)
橘子汽水:回復(fù)張艷老師 老師,這兩種情況的分錄能發(fā)一下嗎?
2022-11-21 09:49:30
張艷老師:回復(fù)橘子汽水如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2022-11-21 10:13:57
橘子汽水:回復(fù)張艷老師 這樣的話每個(gè)月月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)期末余額就清零了對嗎
2022-11-21 10:33:39
張艷老師:回復(fù)橘子汽水是的,是這么理解的。
2022-11-21 10:56:49
橘子汽水:回復(fù)張艷老師 如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 老師,只要銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)分錄必須做的對嗎?
2022-11-21 11:10:28
張艷老師:回復(fù)橘子汽水是的,當(dāng)然您也可以不做,等年末再統(tǒng)一做,個(gè)人建議還是當(dāng)月就做。
2022-11-21 11:39:59

微信掃碼做題

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×