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會計期末結(jié)轉(zhuǎn)各項收入時應(yīng)貸記
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張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 溫婉的八寶粥 發(fā)表的提問:
大企業(yè)的會計員,最費(fèi)時間的是平時的記賬還是期末結(jié)轉(zhuǎn)?
最費(fèi)時間的是平時記賬,一個月會有幾百筆憑證。
31樓
2022-11-01 15:51:12
全部回復(fù)
馬江偉老師
職稱:中級會計師
4.87
解題: 0.05w
引用 @ 拾染N 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位會計期末應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)計入事業(yè)結(jié)余科目的是
借記“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”科目下各非專項資金收入明細(xì)科目,貸記“事業(yè)結(jié)余”科目。
32樓
2022-11-01 16:14:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ T T  發(fā)表的提問:
我手工記賬,把手續(xù)費(fèi)記到了財務(wù)費(fèi)用借方,利息收入記到了貸方,月末結(jié)轉(zhuǎn)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呀
借;本年利潤 貸;財務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用 借;財務(wù)費(fèi)用——利息收入 貸;本年利潤
33樓
2022-11-02 13:24:19
全部回復(fù)
T T :回復(fù)鄒老師 老師,那利潤表中財務(wù)費(fèi)用填寫是發(fā)生額利息收入加財務(wù)費(fèi)用總額填寫嗎?
2022-11-02 13:43:23
朱立老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 2.05w
引用 @ 會撒嬌的月餅 發(fā)表的提問:
怎么判斷期末時候結(jié)轉(zhuǎn)計入本年賬戶的借方貸方?
你好 指的是損益類科目么
34樓
2022-11-02 13:42:51
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 會計學(xué)堂楊老師 發(fā)表的提問:
咨詢個工會會計問題。在應(yīng)收未收上級經(jīng)費(fèi)時,分錄是這樣的,借:應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi),貸:撥繳經(jīng)費(fèi)收入 收到時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi) 如果期末應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi)有余額,則是未收到的經(jīng)費(fèi), 這樣的話,期末撥繳經(jīng)費(fèi)收入這個科目如何處理?全額轉(zhuǎn)入結(jié)余科目? 全部轉(zhuǎn)入結(jié)余科目,因為有未收到的經(jīng)費(fèi),這樣不是造成結(jié)余科目虛增?
按照實際收到的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),沒有收到的留在應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi)科目
35樓
2022-11-02 13:51:59
全部回復(fù)
閻老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ 倒計時安享晚年 發(fā)表的提問:
22、在預(yù)算會計中,單位期末應(yīng)將“事業(yè)預(yù)算收入”科目本期發(fā)生額中的專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)記入的會計科目是()。 A.非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) B.經(jīng)營結(jié)余 C.專用基金 D.專用結(jié)余 老師你好,這題答案是A,這話是什么意思呢
你好,這是準(zhǔn)則里對結(jié)轉(zhuǎn)的要求,根據(jù)“事業(yè)預(yù)算收入”等科目下各專項資金收入明細(xì)科目,貸記“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
36樓
2022-11-03 13:13:09
全部回復(fù)
倒計時安享晚年:回復(fù)閻老師 還是不明白,主要是對這些話不理解
2022-11-03 13:43:11
閻老師:回復(fù)倒計時安享晚年主要是對這些科目不太熟悉吧,建議多做些題,熟悉熟悉,考試的時候就能節(jié)省很多時間
2022-11-03 14:10:46
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 日月虞廈 發(fā)表的提問:
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 會計憑證應(yīng)該怎么寫?年底期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出), 應(yīng)交稅費(fèi)年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為借方余額   借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   這樣,只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅   應(yīng)交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可   借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:銀行存款
37樓
2022-11-03 13:26:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 銀橋 發(fā)表的提問:
就是在月末結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本時遇到的問題,修理廠在月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本時,,如果成本金額是24560,財務(wù)費(fèi)用是(借方)-55元,進(jìn)項稅是(借方)10215,應(yīng)交稅金是(貸方)11265,主營業(yè)務(wù)收入(貸方)65236.這個賬務(wù)月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
你好,只需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn) 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;主營業(yè)務(wù)成本 財務(wù)費(fèi)用 本年利潤(或借方)
38樓
2022-11-03 13:37:00
全部回復(fù)
王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 刻苦的日記本 發(fā)表的提問:
老師你好,會費(fèi)收入,我做分錄:借:現(xiàn)金貸:會費(fèi)收入-非限定性收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)時貸什么?
月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 借:會費(fèi)收入-非限定性收入 貸:非限定性凈資產(chǎn)
39樓
2022-11-06 13:07:16
全部回復(fù)
刻苦的日記本:回復(fù)王超老師 費(fèi)用是,借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用,對嗎?,可是,非限定性凈資產(chǎn)在報表中那個科目中體現(xiàn)
2022-11-06 13:27:13
王超老師:回復(fù)刻苦的日記本是在業(yè)務(wù)活動表的右下角里面體現(xiàn)的,你可以看一下
2022-11-06 13:48:44
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.23w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
加工費(fèi)的銷項發(fā)票記賬時借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)時借其他業(yè)務(wù)成本,貸什么啊
您好!你如果是加工,就是人工費(fèi),材料費(fèi)這些。
40樓
2022-11-06 13:32:02
全部回復(fù)
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 歡歡 發(fā)表的提問:
下列各項中,會引起期末應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生變化的有(?????? )。??A、收回應(yīng)收賬款???B、收回已轉(zhuǎn)銷的壞賬???C、計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備???D、結(jié)轉(zhuǎn)到期不能收回的應(yīng)收票據(jù)?????該選ABCD嗎?
是的。 1借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 2借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)賬款 3借資產(chǎn)減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 4借應(yīng)收賬款貸應(yīng)收票據(jù)
41樓
2022-11-06 13:59:50
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 噠噠66 發(fā)表的提問:
財務(wù)費(fèi)用期末貸方有余額,表示有利息收入是嗎?期末結(jié)轉(zhuǎn)損益時,用紅筆寫在貸方嗎?
這個需要做財務(wù)費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)不做貸方,貸方會增加本年累計數(shù)這個
42樓
2022-11-06 14:21:46
全部回復(fù)
噠噠66:回復(fù)maize老師 老師,是手工帳的,也是寫在借方嗎?
2022-11-06 14:36:16
maize老師:回復(fù)噠噠66是的,做借方 負(fù)數(shù),,貸方會增加本年累計數(shù)這個
2022-11-06 14:47:36
噠噠66:回復(fù)maize老師 老師,是用紅筆寫還是用藍(lán)筆寫?
2022-11-06 15:16:09
maize老師:回復(fù)噠噠66,是用紅筆寫 這個,紅字,
2022-11-06 15:40:06
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 懦弱的燈泡 發(fā)表的提問:
預(yù)算會計 收到利息 借:資金結(jié)存-貨幣資金 0.16 貸:其他預(yù)算收入-非專項收入 0.16 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他預(yù)算收入-非專項收入 0.16 貸:非財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余 0.16 下月需要把這個利息花掉 借:事業(yè)支出-手續(xù)費(fèi) 0.16 貸:貨幣資金-資金結(jié)存 0.16 但是期末余額表上累計結(jié)余有余額0.16
你好!再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借非財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余 0.16 貸事業(yè)支出-手續(xù)費(fèi) 0.16 這樣,非財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余 0.16-0.16=0
43樓
2022-11-06 14:36:59
全部回復(fù)
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 始于初見,止于終老 發(fā)表的提問:
我公司符合加計抵減政策,現(xiàn)不會記賬, 發(fā)生費(fèi)用時,借:管理費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸:銀存 發(fā)生收入時,借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:銷項 貸:進(jìn)項 未交增值稅 繳納是借:未交增值稅 加計抵減 貸:銀存 借:加計抵減 貸營業(yè)外收入 這個處理對嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減 如果這時未交增值稅,貸方余額大于0 再 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
44樓
2022-11-07 12:38:08
全部回復(fù)
始于初見,止于終老:回復(fù)許老師 嗯嗯,好的,如果沒有其他收益,計入營業(yè)外支出-政府補(bǔ)助可以嗎?
2022-11-07 13:06:19
許老師:回復(fù)始于初見,止于終老如果是電腦做賬的話,沒有其他收益科目,可以記入營業(yè)外收入的哦
2022-11-07 13:20:30
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 紅紅 發(fā)表的提問:
收到活期利息,是計入貸方?月末才結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費(fèi)用
借:銀行存款 借:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù) 月末結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費(fèi)用
45樓
2022-11-07 12:44:21
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