那個(gè)是23年的費(fèi)用,金額幾百就可以直接做費(fèi)用,金額大就不能

老師,2023年的費(fèi)用錯(cuò)了1萬(wàn)元,在2024年可以不入以前年度損益調(diào)整,直接增加2024年的費(fèi)用嗎
老師在2024年取得2023年12月的發(fā)票,付款在24年1月份,賬務(wù)處理是在2024年,這些發(fā)票可以作為2024年稅前扣除憑證嗎?
2024年收到開(kāi)票時(shí)間是2023年的發(fā)票,2023年沒(méi)有計(jì)提該費(fèi)用,但是該費(fèi)用是2024年支付,2023年發(fā)票可以做稅務(wù)扣除嗎
2023年的費(fèi)用發(fā)票,2024年12月可以直接入賬列支費(fèi)用科目不,稅前可以抵扣不
2023年的紙質(zhì)費(fèi)用發(fā)票,2024年取得可以直接列支管理費(fèi)用不,,2024年可以稅前扣除不
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒(méi)?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷(xiāo),在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷(xiāo)的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票啊!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷(xiāo)售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢(qián),原因是之前賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)少了一分錢(qián)的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷(xiāo)售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


幾千不行嗎
是的,幾千都不能做費(fèi)用了。做以前年度損益調(diào)整
那稅前抵扣這個(gè)費(fèi)用不就浪費(fèi)了,老師
你要想稅前扣除就得重新做上年的報(bào)表,然后做匯算清繳。因?yàn)槟莻€(gè)費(fèi)用是屬于上年的
有沒(méi)有什么辦法,做以前年度損益科目的話,2024年匯算清繳的時(shí)候如何將這筆2023年費(fèi)用能夠稅前扣除呢,報(bào)表怎么填列呢
沒(méi)有辦法的,只能調(diào)整23年的報(bào)表,然后重新匯算。因?yàn)槎惙ㄊ侨?zé)發(fā)生制,只能在23年做費(fèi)用23年度匯算扣除。不能作為24年的費(fèi)用在24年度的匯算中扣除